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Principais Campos e Parâmetros


Campo

Descrição

1EDI Automat.

Indica se o cliente utiliza EDI automático. Sendo:

0 - Não Utiliza.
1 - Lote s/ Cálculo.
2 - Lote c/ Cálculo (*Vide a recomendação relacionada a melhoria de performance localizado abaixo desta tabela de informações).

2Lote EDI Aut.

Indica se no EDI automático, caso o cliente utilize, será criado lotes por: 

0 - Não Utiliza.
1 - Por processamento.
2 - Por destinatário.
3 - Por Placa Veículo. =>  Nova Opção.

3Frt. EDI Aut

Indica se o valor do frete será:

0 - Não Utiliza.
1 - Assume Frete CIF/FOB. =>Alterada descrição.
2 - Somente Informativo.
3 - Assume Apenas CIF. =>  Nova Opção.
4 - Assume Apenas FOB. =>  Nova Opção.

4Agend. Autom.

Indica se será gerado agendamento automaticamente, após a importação do arquivo MRP.

1 - Sim.
2 - Não.

5Conf. Ag. Aut.

Indica se o agendamento gerado pelo MRP, será confirmado automaticamente. Gerando assim, a solicitação de coleta.

1 - Sim.
2 - Não.

6Viag. EDI Aut.

Novo campo.

Define se gera a viagem na execução do EDI Automático.

ATENÇÃO: Recomendável utilizar o Lote EDI Automático (DUO_EDIAUT) com a opção 3-Por Placa Veículo.

0 - Não Utiliza.
1 - Gera Viagem.

7Frt. EDI XML

Novo campo.

Indica a utilização da Tag InfNfe: total: vFrete como valor do frete (com imposto) na nota importada pela importação de XML (TMSAE080).

1 - Sim.
2 - Não.

8Comp. Frt. XML

Novo campo.

Indica o componente a ser inserido o valor do frete quando este for importado do XML da NF.

F3 do campo disponibiliza os componentes de frete cadastrados anteriormente na rotina que leva o mesmo nome.

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  1.  No SIGATMS, clique em Atualizações > EDI > EDI Automático.
  2.  Na tela Parâmetros, configure os dados necessários para este processo.
  3.  Se o parâmetro Selecionar Documentos? estiver configurado como Sim, será possível selecionar as Notas que serão processadas automaticamente, gerando seus respectivos documentos de transporte.
  4.  Selecione o documento de transporte desejado.
  5. Confira os dados e confirme.



  6. Após a confirmação:
    1. Será iniciado processo;
    2. Etapa 1 - Criação de Lotes de Notas Fiscais;
    3. Etapa 2 - Criação de Cotação de Frete;
    4. Etapa 3 - Inclusão de Notas Fiscais do Cliente;
    5. Etapa 4 - Lote de NF com cálculo;
    6. Transmissão de documento (s) à SEFAZ;
    7. Inserção do documento em Viagem Modelo 3 - Tipo planejada.
  7. Neste cenário, será criada viagem planejada e caso informado no XML da NF cliente placa (veículo e reboque, se houver e até o 3º reboque) estes serão utilizados como recursos da viagem. Caso não seja,  será considerado o veículo e motorista genéricos.

06. MAPA MENTAL

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07. TABELAS UTILIZADAS

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