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tabsPre-Condiciones,Pasos
idsPre-Condiciones,Pasos
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defaultyes
referenciaPre-Condiciones


  1. Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9957.
  3. Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
  4. Contar con la configuración de Factura electrónica.
  5. Contar con facturas se de salida timbradas.
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defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar a la rutina de Generación de notas de crédito y debito , ubicada en "SIGAFAT - Actualizaciones| Facturación | Generación de notas de crédito y debito".
  2. Asignar los parámetros
    • Formulario propio = Si
    • Tipo de factura  = Abono
    • Incluir vinculo = Si
    • Asiento contable On-Line = No
    • Muestra Asiento contable = No
    • Agrupa Asientos = No
  3. En la pantalla principal dar clic en el botón "Incluir"
  4. Asignar los datos del encabezado Relación CFD y Uso CFDI
  5. En el menú Otras Acciones seleccionar la opción Doc. Orig. y mostrar las Facturas
  6. Seleccionar mas de una factura (previamente timbradas) y dar clic en el botón Grabar
  7. Dar clic en el botón Grabar para guardar la factura.
  8. Generar y timbrar el documento.
  9. Realizar la impresión del CFDI.
  10. En el encabezado del documento de impresión CFDI se mostrarán los UUID's

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