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ÍNDICE

  1. Visión general.
  2. Ejemplo de utilización.
  3. Campos.
  4. Tablas.

01. VISIÓN GENERAL.

Proyecto de agronegocioAgronegocio: tratamiento para recibos de cobros diversos modelo II para tipo de documentos grano. 

...

Nota: es importante que el campo ¿Genera? se informe como "2 - Movimientos bancarios".


  • Crear  varias  NF mediante el programa Financiero |Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar| Ctas Por Cobrar y NF de salida mediante el modulo de facturaciones Facturacion módulo de facturaciones:  Facturación | Actualizaciones | Facturacion Facturación | Facturaciones.


  • Regla 1.

El sistema no permite mezclar documentos Granos y no Grano en los cobros diversos modelo II.

  • Regla 2.

Esta nueva condición de pago  creará un recibo  y una transacción bancaria como el tipo EF.

  • Regla 3.

Si el saldo del recibo de tipo Granos es mayor que la cantidad que se cancelará, el sistema debe generar un documento de tipo RA.

  • Regla 4.

No se puede seleccionar un documento RA del tipo Grano cuando la condición inicial de pago es diferente de GR.

  • Regla 5 .

Iva Posdatado.

En este caso  se valida el el documento a dar de baja mediante cobros diversos dependiendo del tipo si es grano o no, contra el campo  Canje(F2_CANJE)  de la tabla SF2 (Encabezado de las facturas de salida) dicho campo toma dos valores cero cuando es factura normal y uno cuando es  factura canje.

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CondiciónValor a informar
Factura Normal y pago diferente de grano0
Factura Canje   y y pago  igual a grano1
Factura Canje   y Canje y pago diferente de grano2
Factura Normal y pago igual GR  3


Flujo de Prueba:

Prueba para Regla 1

  • Mediante el programa Facturacion programa de Facturación | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II  I,  crear un cobro diverso del tipo GR (grano).
  • Agregar varios cobros  del tipo grano, y en algunas de los registros tratar de mezclar un documento diferente del tipo grano, el sistema debe informar que dicha acción no se permite.


Prueba para Regla 2.

  • Mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos verificar el saldo del banco que se va utilizar  entre el recibo de tipo grano y el documento a dar de baja.
  • Mediante el programa Facturacion Facturación | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II  II ,crear un cobro diverso del tipo GR( grano).

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  • Seguir avanzando entre los paneles de cobros diversos y verificar que los saldos sean igual a cero.

  • Grabar el recibo y mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos revisar que el saldo del banco haya sido afectado.
  • Verificar que en la tabla Movimientos Bancarios (SE5) estén creados 2 movimientos, uno por el tipo GR (Grano) y otro por el tipo del documento dado de baja. En ambos casos el valor debe ser el mismo.
  • Por ultimo  mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos revisar el saldo del banco y después dar de baja el  recibo mediante el programa Facturacion | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II  seleccionado el recibo, y con el botón otras acciones seleccionar Anular/Borrar Borrar.

  • Una vez borrado el recibo volver a verificar el saldo del banco.

...

  • Por ultimo grabar al  grabar se preguntará al usuario si desea crear una RA por el saldo pendiente, confirme y grabe.
  • Para validar que se creo un recibo anticipado del tipo grano, puede validarlo con la prueba de la regla 4 o verificar  en la tabla Cuentas por cobrar (SE1) el campo tipo grano (E1_TIPOGR), dicho campo debe quedar como uno para el RA.


Prueba para Regla 4.

  • Mediante el programa Facturacion Facturación | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II .
  • Agregar registros del tipo grano o un tipo diferente.
  • Cuando sea del tipo grano en el panel para seleccionar los tipos de documentos a dar de baja los (Recibos anticipados) RA generadas a partir de un tipo grano se mostraran en caso contrario no se mostraran.  Ejemplo:

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Cuando el cobro no sea del tipo grano.



Prueba para Regla 5

  • Mediante el programa Facturacion Facturación | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II  crear un cobro diverso del tipo GR( grano) y no grano.
  • Dar de baja los títulos siguiendo los combinaciones de la regla 5.

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SE1 -  Cuentas por Cobrar.

SEL -  Recibos de Cobranza.

SA6 - Bancos.

SE5 - Movimientos Bancarios.