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Emissão de NF-e e RPS a partir de Faturas

Produto:

Microsiga Protheus®

Versões:

Protheus 12

Ocorrência:

Descrever as principais configurações para o processo de emissão de NF-e e RPS a partir das

Fatura

Faturas geradas pelo SIGAPFS (Pré Faturamento de Serviços).

Passo a passo:

Para a emissão de NF-e e RPS a partir das Faturas devem ser efetuadas as configurações abaixo:

 


  • Parâmetros que devem ser configurados:
ParâmetroDescriçãoConteúdo
MV_ESPECIE
Contem
Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.SPED
MV_CODREGCódigo do regime tributário do emitente da Nf-e. (1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional)3
MV_JCONFATInforme a condição de pagamento para geração de títulos financeiros da fatura.
 

MV_JEMINFInforme qual sera a data de emissão do Documento Fiscal de Saída. (.T. True/Verdadeiro - Data da Fatura; .F. False/Falso - Data base.)
 

MV_JMOENACInforme a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços.
 

MV_JPREFATInforme o prefixo para a geração dos títulos financeiros da fatura.
 

MV_JPRODDInforme o Produto de Despesas para a geração do Documento Fiscal.
 

MV_JPRODHInforme o Produto de Honorários para a geração do Documento Fiscal.
 

MV_JSERNFInforme a
serie
série para a geração de Documentos Fiscais de Saída.
                                     
 

MV_JTESNFInforme a TES para geração de documento.
  


  • Deve ser criada uma
serie
  • série na tabela SX5 - X5_TABELA = 01, para ser utilizada no momento da geração do Documento Fiscal.

  • A numeração de Nota Fiscal deve conter de 6 a 9 caracteres, para sua correta transmissão.

  • Os cadastros de Escritório \ Cliente devem
ter
  • ser preenchidos corretamente
, informações
  • . Informações como endereço
,
  • e bairro são obrigatórias para uma correta transmissão.

  • Preencha corretamente o cadastro de Produtos, principalmente os campos:
    1. Origem (B1_ORIGEM);
    2. NCM (B1_POSIPI) com 8 ou 2 dígitos;
    3. Unidade de Medida (B1_UM);
    4. Cód Serv. ISS (B1_CODISS).

  • Configure corretamente a TES de saída para
calculo
  • cálculo de impostos e geração de financeiro, preenchendo principalmente os campos:
    • ISS (F4_ISS);
    • Situação Tributária ISS (F4_CSTISS);
    • Situação Tributária ICMS (F4_SITTRIB);
    • Cód Trib IPI (F4_CTIPI);
    • CFOP (F4_CF - normalmente 5933 ou 6933).

  • Acesso aos cadastros de Produtos e TES, SIGAPFS->Atualizações->Cadastros->Docs Fiscais.

  • Acesso as rotinas de operações dos Documentos Fiscais, SIGAPFS->Atualização->Docs Fiscais.

  • Neste sub-menu será possível acessar as seguintes rotinas:

    • Emissão de Documentos Fiscais;
    • Operação de Documentos Fiscais;
    • Nf-e Sefaz;
    • Nfs-e Municipal;
    • Nfs-e

Observações:

Alguma dúvida sobre Documentos Eletrônicos ?
As FAQs sobre Documentos Eletrônicos podem ajudar: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=233734435

Dúvidas sobre TOTVS Service SOA (TSS)?

Relação de Municípios Homologados para Emissão de NFS-e - TSS
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=239027743