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Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idCamposNovo
effectTypefade
Card
id1
labelDados Básicospara Transferência

Na aba de Dados Origem.:

Tipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático
CampoDescrição
Transf. Serviço

Informa quem pagará os valores gerados pela armazenagem da quantidade a ser transferida, ou seja, decide quem será responsável pelo pagamento dos serviços calculados.

   1 - Sim: Destino será responsável.

   2 - Não: Origem será responsável.     

SafraCódigo da Safra na qual o commodities se refere.
ProdutoCódigo do produto que será comercializado no contrato 
TESTipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. 
Tipo Embalagem
Data cálculoData considerada como data da transferência e, consequentemente, como data final dos cálculos de serviços.


Na aba de Dados Destino:

CampoDescrição
ContratoCódigo do contrato que será o destino da transferência.
TESCódigo da TES usada no romaneio de entrada para depósito referente à transferência.
Form. Próprio

Indica se o romaneio de entrada deve gerar ter uma nota fiscal gerada pelo sistema ou se já veio com uma nota do cliente.

Caso 1 - Sim, o sistema gera uma NF de entrada.
Caso 2 - Não, os campos referentes à NF devem ser informados corretamente.

Define a quantidade inicial do contrato e se ele poderá exceder a quantidade contratada inicialmente.
Card
id2
labelQuantidades
Romaneios envolvidos na Transferência
CampoDescrição
Cod. Contrato

Indica

Quantidade Inicial

Quantidade que o contrato foi iniciado.

Tolerância EntregaQuantidade que poderá ultrapassar o contrato além da quantidade contratada inicialmente.

será usada como origem para a transferência.

Cod. RomaneioIndica de qual romaneio, referente ao contrato informado anteriormente, será retirado o valor para ser transferidoExceder VolumePode ser 1- Não Permite, 2- Ultima Carga, 3- Percentual. Esse campo identifica como pode ser ultrapassado o valor da quantidade contratada inicialmente.

O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.

A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato. 

Principais campos da Previsão de Entrega:

A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão. A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção.

Os principais campos são:

Card
id3
labelLogística
CampoDescrição
Tipo de Frete

Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight);

F - FOB (Free On Board);

T - Por conta de terceiros;

R - Por conta do remetente;

D - Por conta do destinatário;

S - Sem frete.

Ctrl, Logist.

Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são;

1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída";

2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato e não será exigida autorização para expedição do produto.

Ctr. Ent/Saída

Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:

0 - Nenhum;

1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;

2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;

3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.

Card
id4
labelPrevisão de Entrega
CampoDescrição
Dt. Inicial

Data inicial de entrega.

Dt. Final

Data final de entrega.

Mês Embarque

Mês e ano de embarque.

Fil. OrigemIndica a filial de origem de saída do produto.
Card
id5
labelFinanceiro
CampoDescrição
Valor Base

Valor Considerado base para o produto, preço padrão de tabela.

MoedaMoeda onde é definido a cédula comercial a ser usada.
ÍndiceÍndice diário, atualização pela cotação de Índices. 

...

Serviços atualizados

Serviços atualizados com base na Tabela Destino

Esta parte não permite interação do usuário e é preenchida com os valores dos serviços calculados para o contrato de destino, com base na tabela de serviços usada no contrato e na quantidade selecionada total selecionada para a transferência.

Serviços atualizados com base na Tabela Origem

Esta parte não permite interação do usuário e é preenchida com os valores dos serviços calculados para cada contrato escolhido na grid de Romaneios envolvidos na transferência, ou seja, os contrato de origem da transferência, estes cálculos são feitos baseados na tabela de serviço de cada contrato e dos valores selecionados para transferência daquele contrato.


04. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
Âncora
05
05

Deck of Cards
effectDuration0.5
idMenuInterno
effectTypefade
Card
id1
labelSelecionar contratos

Onde são referenciados os contratos que serão a origem da transferência.


Card
id2
labelSelecionar notas

Onde são selecionadas as notas, de acordo com o contrato posicionado na grid anteriormente explicada. Nesta tela também é selecionado o valor que será transferido de cada romaneio.


Card
id3
labelAtualizar serviços

Realiza o cálculo dos serviços de cada romaneio selecionado, no caso dos romaneio de devolução. Realizar o cálculos dos serviços referentes ao contrato de destino. Preenche as grids na lateral esquerda com os respectivos cálculos.

Card
id4
labelTransferir

Cria um romaneio de devolução de armazenagem para cada contrato selecionado como origem com a respectiva quantidade de devolução selecionada e cria um romaneio de entrada para depósito para o contrato de destino com a quantidade total selecionada para a transferência

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
idMenuInterno
effectTypefade
Card
id1
labelRomaneios

Permite visualizar os romaneios gerados para o contrato.

06. BROWSE: OUTRAS AÇÕES
Âncora
06
06

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