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  • DT Alterações NT 005

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title01. DADOS GERAIS
Linha de Produto:PC Sistemas 
Segmento:D&L
Módulo:

Fiscal

Compras

Vendas

Requisito/Story/Issue:

FIS-7292 

COM-3590

VEN-9440

VEN-9442

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title02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar alterações para atendimento das exigências da Nota Técnica 005 NF-e.


03. SOLUÇÃO

As seguintes alterações foram realizadas:

  • Adicionado dados das rejeições 906, 938, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978;
  • Criada a geração dos dados Grupo Responsável Técnico da NFe; 
  • Criada geração  do campo vICMSSubstituto para o grupo ICMS 60 E ICMS SN 500; 
  • Criado na rotina 132 o  Parâmetro  Gera Grupo ZD - Responsavel Tecnico NFe;
  • Criado na rotina 1103 novos campos referente ao ICMS BCR;
  • Criada função para replicar o ICMS Substituto.


Aviso
titleRejeição 938
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titleO que fazer quando a rejeição 938 for apresentada?

Essa Rejeição ocorre devido a ausência de informações nas seguintes tags:

Observação: Elas serão geradas com os valores abaixo baseados em uma última entrada com Substituição tributária.

-vBCSTRet: Base de ST;

-pST: Alíquota interna para venda a consumidor final;

-vICMSSubstituto: Valor do ICMS da operação própria;

-vICMSSTRet: Valor do ICMS ST


Como resolver a rejeição:

Para que ela não ocorra novamente, os parâmetros da rotina 132 -  Parâmetros da Presidência, 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. Na rotina 1103 os campos em destaques devem estar informados.

Aviso
titleImportante

Os dados preenchidos na tela apresentada, devem ser verificados junto ao contador responsável por sua empresa.


Aviso
titleImportante

Para as notas emitidas a partir de 07/05 em que não houver estas informações cadastradas na rotina 1103. Se faz necessário realizara atualização da opção 37 na rotina 507, para que assim os dados sejam enviados em conformidade com as obrigações fiscais.


Para Gerar as notas de acordo com a obrigatoriedade da NT 005 , realize as atualizações e procedimentos  citados abaixo:







Templatedocumentos


HTML
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    padding-right: 10px;
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</style>



Totvs custom tabs box
tabsRotina 560, Rotina 300, Rotina 1400, Rotina 1460, Rotina 500, Rotina 1103, Rotina 507, Responsável Técnico NF-e, Demais Atualizações Necessárias, Rotina 3324
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.148.5
29.0.87.7 
29.2.21.7


  1. Acesse a rotina 560 e marque as seguintes opções:
  • Aba Criação/Alteração de tabelas e Campos,sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, marque a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132(PCPARAMFILIAL);


  • Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba E, Sub-aba EMB-EST, marque a opção Tabela de Estoque (PCEST);


  • Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba L-M, Sub-aba MOV-MOV, marque as opções Tabela de Complemento da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE)  e Tab. Compl. Moviment. de Registro - Pre-entrada(PCMOVCOMPLEPREENT) e clique o botão Confirmar.

        


  • Aba Dicionário de Dados, sub-aba Criação do Novo Dicionário de Dados clique a opção Criar Novo Dicionário de Dados.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.126.5
29.0.41.7
29.2.13.7


  1. Acesse a rotina 300, aba Procedures Módulo 3 e marque a opção 14 - Pacote funções de processamento (VENDAS):

Observação: Ao selecionar a opção 14, automaticamente as opções 12 e  13 serão habilitadas

.

|
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.74.3

29.0.23.8 

29.2.9.8 

  1. Acesse a rotina 1400, aba Procedures e marque a opção 01 - Faturar Pedido de Venda:


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.74

29.00.23

29.02.02


  1. Acesse a rotina 1460, aba Doc. Eletrônico, marque as opções Tabela de Mensagem e  Funções de NF-e , em seguida clique o botão Iniciar;


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.140
29.00.66
29.02.02


  1. Acesse a rotina 500, na aba Functions, marque a opção Função Resumo de Faturamento;



  2. Na aba Procedures, marque a opção Procedure de Recalculo da Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507), e em seguida clique o botão Atualizar;
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso6

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.06
29.00.05


  1. a rotina 1103, na aba Manutenção dos Custos, preencha os campos conforme necessidade, os campos  em destaque devem ser obrigatoriamente preenchidos, pois se referem ao valor do ICMS e base aplicado a operação própria e ICMS Retido.

    Aviso
    titleImportante

    Os dados preenchidos na tela apresentada, devem ser verificados junto ao contador responsável por sua empresa.

    Observação: os parâmetros da rotina 132 -  Parâmetros da Presidência, 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada  2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. 


                

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso7

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.33
29.00.12


  1. Acesse a rotina 507, aba Outros, marque a opção  37 - Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada e clique o botão Confirmar

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso10

Observação: Para exibição dos campos do Local de Entrega na rotina 3324 é necessário a atualização da opção Dicionário de Dados na rotina 560.


1. Acesse a rotina 3324, clique o botão Novo Registro ou Manutenção de Registro (Para este exemplo acionamos o botão Manutenção de Registro);

2. Informe o Código do cliente, Nome Fantasia ou acione diretamente o botão Pesquisar;

3. Selecione o cliente desejado com duplo clique;

4. Note os campos: Nome/Razão Social do Recebedor, E-mail Recebedor, CEP do Receber, Código do País do recebedor, IE do recebedor e Telefone do recebedor.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso8
Aviso
titleImportante

A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF.


  1. Acesse a rotina 132, localize o parâmetro 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso9

O processo das rotinas abaixo não foi alterado, porém é necessário atualiza-las para uma das versões citadas ou versão superior. Assim os procedimentos serão executados corretamente:


Rotina 1307:

28.07.17

29.00.17

Rotina 1322:

28.7.35.6

29.0.19.6

29.2.8.6

Rotina 1346:

28.7.16.6

29.0.10.6

29.2.6.6

Rotina 1419:

28.7.42.6

29.0.15.6

29.2.9.6

Rotina 1423:

28.7.15.7

29.0.9.7

29.2.6.7

Rotina 1436:

28.7.44.10

29.0.18.9

29.2.7.10

Rotina 1301:

28.07.114

29.00.45

29.02.02

Rotina 1303

28.7.46.5

29.0.17.5

29.2.8.9

Rotina 1306:

28.7.24.6

29.0.17.6

29.2.9.6

Rotina 1306:

28.7.24.6

29.0.17.6

29.2.9.6