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  • DT Processo de devolução para conserto

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Virtual Age
Segmento:Moda
Módulo:Transação
Função:Devolução para conserto
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVACOM2-1528


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Complementar a rotina de devolução para conserto.

03. SOLUÇÃO

 Desenvolver controle de 'saldo em suspensão' para os produtos em trânsito para conserto


Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

01. Criar as operações a serem utilizadas:

a. Devolução do Cliente para a Loja.

b. Envio da Loja para o Fornecedor para conserto.

c. Envio do Fornecedor para a Loja após conserto.

d. Retorno da Loja para o Cliente após conserto.

02. Criar as atividades que comporão irão compor os roteiros do processo de Conserto no GERFM209

Código - Numerar sequencialmente

Descrição

Tipo de Atividade - Padrão

Tipo de Apontamento - Normal

Quantidade de dias - Prazo máximo para execução da atividade

Tipo de Documento

- Sem documento

- Transação Fornecedor (obrigatório informar Operação)

- Transação Cliente (obrigatório informar Operação)

Operação - quando obrigatório

03. Relacionar os usuários que podem executar uma atividade.

Colocar o foco na atividade e clicar no botão 'Relacionar usuário...' que chamará o programa GERFM211. Relacionar todos os usuários que podem executar a atividade.

04. Compor um roteiro padrão utilizando o GERFM210.

Numerar e denominar o roteiro.

Numerar as fases e relacionar suas atividades.

05. Configurar o parâmetro 'DS_LST_OPER_TRA_CONSERTO'

Este parâmetro determinará quais as operações utilizadas para receber as devoluções de clientes que serão enviadas para conserto.

06. Configurar quais as operações o usuário pode utilizar no TRAFM060

Utilizar o ADMFM023

07. Receber uma devolução pelo TRAFM060 usando uma operação relacionada no parâmetro 'DS_LST_OPER_TRA_CONSERTO'.

O operador deverá identificar o cliente, a operação de devolução utilizada para 'conserto' e o produto.

08. Após o 'Tab' abre o programa TRAFP062 com o código do cliente, um intervalo de datas e o código do produto:

Note que o campo código do produto não poderá ser modificado.

09. Após o F4 o programa relacionará todas as Notas Fiscais emitidas para o cliente e com o produto:

O operador deverá clicar sobre a nota escolhida para devolver a informação para o TRAFM060.

10. Volta para o TRAFM060 após a confirmação do código de produto e da associação da nota de origem:

11. O operador deverá teclar em F11 ou no botão 'Encerrar'

12. Após o encerramento irá abrir o TRAFM061 apenas para confirmação.

Abrirá o componente FISFL055 para visualização da Nota Fiscal. Basta confirmar.

O comando volta ao TRAFM060 que imediatamente (sem necessidade de comando) abre o FISFP008 para emissão da Nota Fiscal.

Como não é o objetivo deste teste basta cancelar a emissão.

Novamente o comando volta para o TRAFM060 que dará mensagem "Deseja consultar saldo Credev?". Responder "Não".

Observação 1: A partir da devolução do produto para conserto relacionando uma nota fiscal de venda ele fica em 'suspensão' não podendo ser referenciado em outro processo de devolução.

Em seguida o TRAFM060 exibirá outra pergunta: "Deseja prosseguir para o processo de conserto?". O operador poderá optar em dar seguimento à devolução em outra ocasião (não) ou prosseguir na sequência (sim).

13. Para a resposta 'sim' o TRAFM060 chamará o TRAFP095 passando o filtro de transação:

Teclando F4 irá carregar apenas o conserto decorrente da transação iniciada no TRAFM060:

14. O operador deverá marcar a linha desejada e teclar em 'Atribuir roteiro...".

15. Abrirá o GERFL113 para escolha do roteiro.

Basta o duplo clic sobre a linha para devolver o roteiro escolhido para o TRAFP095:

16. O passo seguinte determinado pelo roteiro escolhido será enviar o produto ao fornecedor para o conserto. O operador irá marcar a linha em processo e escolher o fornecedor.

Note que a operação é trazida automaticamente do roteiro.

O duplo clic no campo pessoa chama o PESFL027 com os possíveis fornecedores.

Obtido o fornecedor clicar em 'Movimentar':

Irá abrir o TRAFP062 para a associação da Nota Fiscal de compra do produto (quando existente):

Em seguida abre o TRAFM061 para encerrar a transação:

Após o encerramento da transação abre o TRAFP095 mostrando qual a próxima atividade prevista pelo roteiro:

Observação 2: A partir do momento em que o produto foi enviado para o fornecedor referenciando uma nota fiscal de compra este produto desta nota fica em 'suspensão' não podendo ser utilizado em outra transação.

O processo de conserto só será retomado quando o fornecedor devolver o produto já consertado.

17. O operador deverá acessar o TRAFP095 e localizar o produto que está sendo devolvido.

Note que a operação e o código do fornecedor já virão automaticamente carregados.

Ao clicar em 'Movimentar' o programa irá abrir o TRAFM050 para lançamento da Nota de emissão de terceiro:

O botão 'Encerrar' abre o TRAFM051 para informações da Nota Fiscal de entrada.

Na sequência será aberto o TRAFM050 e o TRAFP004. Após confirmação fecha o TRAFP004 e o TRAFM050 dará a mensagem de 'Transação Atendida!':

Observação 3: Uma vez que o produto foi retornado pelo fornecedor para a loja a 'suspensão' da utilização deste produto na Nota Fiscal referenciada deixa de existir.

Após as mensagens de confirmação o TRAFP095 irá mostrar a próxima atividade do roteiro trazendo também a operação e a pessoa:

Quando o cliente vier buscar o produto na loja o operador deverá marcar a respectiva linha e clicar em 'Movimentar'.

O programa abrirá o TRAFM061 para confirmação:

Após será dada a mensagem de 'Processo concluído!':

Observação 4: Após a entrega do produto para o cliente a 'suspensão' de utilização deixa de existir.

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defaultno
referenciapasso2



Templatedocumentos


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