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  • Como gerar a retificação da folha de pagamento de meses anteriores?

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Chave

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...

Deck of Cards
id1
Card
defaulttrue
id1
labelExecução do script
titleExecução do script

Para a liberação do menu de retificação será necessário executar o script através do sistema RM.Atualizador.exe.




Card
id2
labelParametrização
titleParametrização

Acesse o menu Serviços Globais| Segurança | Perfis

Selecione o sistema Folha de pagamento, edite o perfil desejado, vá em acesso aos menus e permita o acesso 02.01.05.09 Retificação da Folha de Pagamento

Acesse o menu RH | Folha de Pagamento | Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Configurações Gerais 5/5

Cadastre o período inicial que será apresentado na tela do processo de retificação da folha de pagamento.


Cadastre os eventos com os novos código de calculo criados.

382 - Estorno Base IRRF Retificação 

383 - Líquido Retificação 

384 - Pagamento Líquido Retificação

385 - Base IRRF Retificação 

386 - Pensão Alimentícia Judicial Retificação 

392 - Estorno Base IRRF 13 Retificação 

393 - Base IRRF 13 Retificação

402 - Estorno Base IRRF Férias Retificação 

403 - Base IRRF Férias Retificação

404 - Estorno Base IRRF Partic. Lucros Retificação 

405 - Base IRRPartic. Lucros Retificação

406 - Pensão Alimentícia Férias Retificação 

407 - Pensão Alimentícia 13° Salário Retificação 

408 - Pensão Alimentícia Partic. Lucros Retificação

424 -Valor Pensão Alimenticia Judicial Retificação

425 -Valor Pensão Alimenticia Férias Retificação

426 -Valor Pensão Alimenticia 13º Salário Retificação

427 - Valor Pensão Alimenticia Partic Lucros Retificação

Card
id3
labelRetificação da Folha
titleRetificação da Folha
Deck of Cards
id2
Card
id3-1
labelPasso 1
titlePasso 1

Acesse o menu RH | Folha de Pagamento | Folha Mensal | Lançamentos | Retificação da Folha de pagamento

Selecione a Chapa, Mês, Ano e Período que deseja realizar a retificação; Clique em avançar.

Observação: Os períodos de lançamento da retificação serão criados sempre na competência a ser retificada e seu cadastro será a partir do numero 10000 ou conforme parametrizado no campo "Período Inicial" existente em: Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Configurações Gerais 5/5.

Caso tenha mais de um período a ser retificado, será necessária a realização do processo novamente, assim como a mudança do número de período de lançamento da retificação (Exemplo: 10001).

Card
id3-2
labelPasso 2
titlePasso 2

Cadastre o(s) evento(s) que deseja incluir ou alterar no período selecionado.

Observação:

  • O processo de retificação fará o cálculo dos valores de INSS conforme tabela da época. Serão gerados os eventos (S-1200 e S-1210) de retificação no período corrigido.
  • Os valores do liquido da diferença calculada serão lançados no período e competência atual para cálculo de IRRF. Os eventos de liquido serão informados normalmente conforme incidência nos eventos (S-1200 e S-1210) do período atual.
  • Atualmente só é possível realizar o cálculo da retificação para funcionários que não estejam demitidos.
  • O cálculo do rateio do centro de custo será feito conforme o rateio atual informado no cadastro do funcionário.
  • A distribuição do tomador de serviço deverá ser feita para o período retificado.


Atenção: Caso o evento já exista no envelope de pagamento, este entrará com o comportamento de "Adicionar" valor.

Exemplo: No envelope de pagamento do mês de Abril de 2018 consta o evento "0344 - HORA EXTRA 80%" com a quantidade de 10:00 horas.

Porém será necessário retificar este evento, pois a quantidade de horas corretas são 15:00 horas.

Neste caso deverá digitar quantidade de 05:00 horas, ou seja, somente o complemento, assim após o calculo da retificação a quantidade de horas no evento"0344 - HORA EXTRA 80%" será de 15:00 horas.

Se o processo de retificação da folha for executado por causa de um aumento salarial que não seja por dissidio, o usuário deverá digitar o evento referente ao salário contratual.


Card
id4
labelCancelamento da Retificação
titleCancelamento da Retificação


Para o cancelamento da retificação da folha é necessário primeiramente cancelar o período atual onde foram lançados os valores dos líquidos da retificação.


Após o cancelamento do período atual, marque o parâmetro "Retificação folha/rescisão", selecione o período em que foi lançada a retificação da folha de pagamento e informe a competência e o período que se quer cancelar.