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Parâmetro MV_ESTNEG x FAT

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Quando devo utilizar o parâmetro MV_ESTNEG x FAT?

Passo a passo

Conhecimento:

O

parâmetro 

MV_ESTNEG

 deve ser acionado somente para movimentações internas, não sendo utilizado no faturamento.

Para bloquear a emissão de uma NF (Faturamento), verifique o parâmetro LIBERA SÓ COM ESTOQUE na liberação de Pedidos e SUGERE QUANTIDADE LIBERADA.

Transfere locais? Informe S (Sim), no caso em que a quantidade no almoxarifado cadastrado para cada produto for insuficiente, a rotina realiza uma requisição automática de outros almoxarifados que possuam o produto, quando este não possuir rastreabilidade e/ou localização física. 

Informe N (Não) e o sistema não faz esta requisição e consta como produto com estoque insuficiente para atender ao pedido.

Libera só c/ Estoques? Informe S (Sim) a rotina Liberação Automática libera apenas o estoque disponível no almoxarifado cadastrado no pedido, sendo esta uma liberação parcial, lembrando que nesta configuração o Sistema anula o parâmetro anterior Transfere Locais?

N (Não), o pedido não é liberado.

Sugere Qtd. Liberada? Informe S (Sim) quando o produto e/ou o pedido possuir reserva para que a quantidade sugerida seja correspondente à reserva ou ao Lote/ Localização informados. A quantidade sugerida sempre é o saldo do pedido exceto quando há reserva.

Para Bloquear utilize: LIBERA SÓ COM ESTOQUE = (S) SUGERE QUANTIDADE LIBERADA = (N).

O sistema deixa o pedido em aberto ao invés de liberado

...

não tem nenhum efeito no Faturamento. Ele é exclusivo para movimentações realizadas no módulo de Estoque / Custos (registrar uma saída em movimentações internas para produto que não possui saldo).


No módulo Faturamento, para que não seja faturado produto que não possui saldo (causando assim estoque negativo), a forma é realizar a liberação do Pedido somente de forma automática!

A análise automática bloqueia o Pedido quando avalia que não há saldo, impedindo que seja Faturado. Enquanto que a liberação manual caracteriza que a análise é manual e deve desconsiderar os saldos do ERP.

Assim, realize sempre de forma automática a liberação para evitar que gere estoque negativo.


Para evitar que os Pedidos sejam liberados manualmente (caso já devidamente analisado viável em seu negócio), há uma série de fatores a considerar.

Consulte a FAQ: FAT0006_Retirar_permissões_para_Liberação_Manual_do_Pedido_de_Vendas


Obs: Ao realizar a Preparação do Documento de Saída, para um Pedido não liberado, o sistema identifica e demonstra que o item está bloqueado por Crédito ou por Estoque (caso não tenha saldo disponível) e não conclui o processo de Preparação do Doc de Saída.