Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Esta guia permite que você tenha uma conta de passivo para cada moeda utilizada no documento. Assim, caso o fornecedor envie uma nota fiscal numa moeda diferente da moeda padrão, o sistema utilizará a conta do fornecedor definida nesta guia. Caso a nota seja enviada na moeda padrão, o crédito será contabilizado na conta definida no campo Conta do Fornecedor, subguia Integração Contábil .

Ex.: Se o fornecedor enviar uma nota fiscal em dólar, o crédito será contabilizado na conta "FORNECEDORES EM MOEDA ESTRANGEIRA". Caso a nota enviada seja em real, o crédito será contabilizado na conta de passivo, definida no campo Conta do Fornecedor, subguia Integração Contábil .