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Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903

Visão Geral do Programa

Essa função visa realizar a manutenção das informações correspondentes aos itens previamente cadastrados a serem utilizadas pelos módulos Pedidos de Venda, Faturamento e Obrigações Fiscais.

Informações
titleImportante:

Quando o item estiver cadastrado no programa Integração do Produto (WM0102), as atualizações realizadas por intermédio desta função serão replicadas automaticamente para o WMS.

Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf. Gerais

Objetivo da tela:

Permite o relacionamento entre itens e faturamento.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Exporta

Por intermédio deste botão, será apresentada a tela Exporta Dados Item (CD0138A) por intermédio do qual será possível efetuar o relacionamento Item x Estabelecimento. Ver maiores detalhes na descrição da tela Exportação Dados Item (CD0138A).

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Item

Informa o código do item selecionado.

Descrição

Informa a descrição correspondente ao item selecionado.

Un Item

Informa a unidade de medida de controle do estoque correspondente ao item informado.

Grupo Estoque

Informa o código correspondente ao grupo de estoque do item.

Família

Informa o código correspondente a família de materiais do item.

Un Fam Material

Informa a unidade-padrão de medida de controle do estoque da família de material correspondente ao item selecionado.

Nota
titleNota:

Para alterar a unidade material pode ser utilizado o programa Atualização Família Faturamento (FT0306).

Família Comercial

Selecionar o código da família comercial correspondente ao item selecionado.

Nota
titleNota:

Para alterar a unidade comercial pode ser utilizado o programa Atualização Família Comercial (CD0206).

O programa apresenta a família comercial automaticamente, sempre que ela tenha sido relacionada ao item em questão, quando do cadastro dele.

Un Fam Comercial

Informa a unidade de medida padrão de controle do estoque da família comercial.

Horizonte Fixo

Inserir o número de dias considerado para o horizonte fixo.

Nota
titleNota:

Esta informação é originada da pasta MRP, da Manutenção Item Manufatura (CD1107).

Forma Descrição Item

Selecionar a forma de apresentação da descrição do item. As opções de descrição disponíveis para o item são:

  • Descrição: Utiliza a descrição cadastrada para o item por intermédio do programa Implantação Item (CD0204).

  • Descrição + Narrativa: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204).

  • Descrição + Narrativa Item / Cli: Utiliza a descrição cadastrada para o item, a qual é informada por intermédio da Implantação Item (CD0204) e acrescenta a narrativa cadastrada por intermédio da Atualização Itens Cliente (CD0504).

  • Descrição + Narrativa Infor: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204). No momento do cálculo da nota fiscal, a pasta narrativa fica habilitada, permitindo que ela possa ser alterada para a narrativa desejada.

  • Narrativa Item: Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Implantação Item (CD0204).

  • Uma Linha Narrativa: Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Implantação Item (CD0204), considerando um limite de 76 caracteres para a linha.

  • Narrativa Informada: Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser alterada no momento do cálculo da nota fiscal. Ver detalhes no programa Cálculo Nota Fiscal – Itens da Nota (FT4004), pasta Narrativa.

  • Desc + 24 Narrativa Item: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada de 24 caracteres da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204).

  • Desc + 24 Narrativa Item / Cli: Utiliza a descrição cadastrada para o item, a qual é informada por intermédio da Implantação Item (CD0204) e acrescenta 24 caracteres da narrativa cadastrada por intermédio da Atualização Itens Cliente (CD0504).

  • Desc + 24 Narrativa Informada – utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada de 24 caracteres da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204). No momento do cálculo da nota fiscal, a pasta narrativa fica habilitada, permitindo que ela possa ser alterada para a narrativa desejada, sendo considerados somente 24 caracteres para a narrativa informada.

Ft Conv Família Coml

Inserir o fator de conversão da família comercial e o número de decimais dele.

Ft Conv Família Ind

Inserir o fator de conversão de unidades de medida e o número de decimais dele, na relação Item X Família Material, quando o item for faturado na unidade da família ou quando a implantação de pedidos de venda deste item for feita na unidade do cliente.

Fator Conversão

Inserir o fator de conversão do item.

Lote Múltiplo Venda

Informar à quantidade que será usada como múltipla para venda de um item. Ou seja, a venda do item, somente será possível ocorrer em quantidades que sejam múltiplos do valor informado neste campo.

Exemplo:
A estocagem de arroz é feita em Kg. Ou seja, no estoque, a entrada do item é em Kg, mas a venda pode ser feita somente em sacos de 5kg. Desta forma o lote múltiplo de venda será 5.

Assim, o que pode ser pedido ou vendido do item é de 5, 10, 15, 20....kg.

Forma Obtenção

Selecionar a forma de obtenção do item por intermédio das opções: Comprado ou Fabricado.

Quantidade Fracionada

Quando assinalado indica que o item implementado poderá ter a quantidade fracionada no estoque.

Nota
titleNota:

Caso o item for controlado por peça ou unidade, não poderá ter a quantidade fracionada no Estoque, nem qualquer transação de Entrada e de Saída poderá ser fracionada.

Específico

Quando assinalado identifica que o item foi desenvolvido especificamente para um determinado cliente.

Unidade negocio

Inserir a unidade de negócio do item.

Nota
titleNota:

A unidade de negócio informada serve de valor inicial para o relacionamento item x estabelecimento, quando este for criado pelo botão de exportação.

Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf Complem

Objetivo da tela:

Permite inserir as informações complementares dos itens de faturamento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Peso Bruto

Inserir o peso bruto correspondente ao item selecionado.

Nota
titleNota:

A unidade de medida deve ser informada em Kg.

Peso Líq

Inserir o peso líquido correspondente ao item selecionado.

Nota
titleNota:

A unidade de medida deve ser informada em Kg.

Depósito Padrão

Selecionar o código correspondente ao depósito-padrão do item no Estoque.

Nota
titleNota:

As informações a serem utilizadas nesse campo foram previamente cadastradas por intermédio do programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601).

Localização

Selecionar o código correspondente à localização do item no Estoque.

Nota
titleNota:

As informações a serem utilizadas nesse campo foram previamente cadastradas por intermédio do programa Manutenção de Localizações do Armazenamento (CE0105).

Origem

Informar o código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis são:

  • 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;

  • 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

  • 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento);

  • 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;

  • 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);

  • 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX;

  • 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.".

Nota
titleNota:

Essa informação também pode ser modificada por intermédio do programa Manutenção de Famílias para Faturamento (FT0306).

Altura

Inserir a altura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.

Nota
titleNota:

A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo Faturamento.

Largura

Inserir a largura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.

Nota
titleNota:

A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo Faturamento.

Comprimento

Inserir o comprimento do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, informada ao lado deste campo.

Nota
titleNota:

A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo Faturamento.

Emissão NF

Selecionar a unidade de medida a ser utilizada para o faturamento do item informado. As opções disponíveis são:

  • Unidade do Item.

  • Unidade da Família Materiais.

  • Unidade do Cliente.

Item Faturável

Quando assinalado, indica que o item pode ser faturado.

Informações
titleImportante:

Na integração da Solução da Operacional Têxtil (SGT) com o EMS, este campo nas inclusões será atualizado como Sim no EMS.

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item sofrerá baixa no estoque.

Localização Única

Quando assinalado, indica que o item possui localização física única no Estoque.

Tipo Controle

Exibe o tipo de controle contábil do item no Estoque, definido no cadastro de itens para estoque.

Informações
titleImportante:

Essa informação poderá ser modificada somente por intermédio do programa Manutenção de Itens para Estoque (CE0106).

Tipo Controle Estq.

Informa o tipo de controle físico do item.

Informações
titleImportante:

Essa informação poderá ser modificada somente por intermédio do programa Manutenção de Famílias de Estoque (CE0102).

Atualização Itens Faturamento - Pasta Fiscal

Objetivo da tela:

Permite inserir as informações fiscais dos itens de faturamento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Código Imposto


Selecionar o código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente aceita que seja informado imposto do tipo Imposto de Valor Agregado, não sendo possível informar impostos do tipo Imposto de Retenção e Imposto Taxado, com exceção do produto internacional. Os países da América Latina podem fazer utilização do Imposto Taxado, devido ao cálculo para o IVA Taxado ou Incluso, conforme Decreto Nº 6539. Art.20 - Lei 2421- Art.85 de 25 de outubro de 2005.

Para o cálculo do IVA Taxado ou Incluso, ver o programa Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).

Para o país México, será apresentado o tipo de Valor Agregado ou Retenção selecionados para o imposto, conforme definido na função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).

Classificação Fiscal

Selecionar o código da classificação fiscal do item para faturamento.

Informações
titleImportante:

Para os itens da classificação fiscal que possuem uma exceção na tributação do IPI, deve ser informado o código de extensão da NCM. Esse código consiste na exceção definida no regulamento de IPI. Caso o item não se enquadre em uma exceção para a classificação fiscal, esse campo deverá permanecer com o valor 0.

Chave Produto/Serviço

Informar o Código 'Clave Produto/Serviço' conforme a tabela c_ClaveProdServ disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica.

Número de Identificação

Informar o Código 'Número de Identificação' para expresar o número de série, número de parte do bem ou identificador do produto ou serviço solicitado pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica.

Serviço

Selecionar o código de serviço definido como padrão da família para faturamento.

Nota
titleNota:

Os dados correspondentes a este campo foram previamente cadastrados por intermédio do programa Famílias para Faturamento (FT0306).

Essa informação poderá ser preenchida somente quando a alíquota de ISS for maior que zero e o tipo de controle for igual a Débito Direto.

Serviço INSS

Selecionar o código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.

Nota
titleNota:
Esse código é utilizado como padrão na emissão da nota fiscal de serviço.

Fator Reajuste ICMS

Inserir o fator de reajuste do ICMS.

Tipo Apuração de IPI

Selecionar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:

  • Decendial.

  • Mensal.

Informações
titleImportante:

Caso o tipo de apuração de IPI do item seja alterado e acionado o botão Sim para a pergunta Deseja exportar tipo de apuração do IPI para os itens dos documentos fiscais desta classificação?. Será apresentada a tela Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603), na qual é possível determinar a faixa de documentos a serem atualizados com a informação alterada para a classificação fiscal.

Alíquota ISS

Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado.

Alíquota IPI

Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado somente quando selecionado o campo Possui IPI Diferenciado e será automaticamente informado caso o usuário tenha informado no programa Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603) o relacionamento de uma alíquota de IPI a uma classificação fiscal.

Família IPI

Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado.

Número Item DCR

Inserir o número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).

Informações
titleImportante:

Essa informação é utilizada para os clientes que pertencem à cidade de Manaus, o qual é definido pela Secretaria do Estado da Fazenda.

Cód SEFAZ-SP

Selecionar o código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.

Informações
titleImportante:

O código SEFAZ é cadastrado por intermédio do programa Cadastro de Código do SEFAZ-SP (OF0323).

Cód GTIN (Trib)

Inserir o código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.

Nota
titleNota:

O código GTIN equivale aos antigos códigos EAN, UPC, DUN-14 ou código de barras.
O código deve ser informado no padrão GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14.


Cod Trib ICMS

Selecionar o código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:

  • Tributado;

  • Isento;

  • Outros;

  • Reduzido.

Trib ISS

Selecionar o código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:

  • Tributado;

  • Isento;

  • Outros;

  • Reduzido.

Cod Trib IPI

Selecionar o código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:

  • Tributado;

  • Isento;

  • Outros;

  • Reduzido.

Suspensão IPI

Quando assinalado, determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso.

Possui IPI Diferenciado

Quando selecionado, determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.

Nota
titleNota:

Neste caso, o item poderá ter mais de uma alíquota de IPI.

Informando este campo, o programa habilitará automaticamente o campo Alíquota IPI.

Incentivado PE

Quando assinalado, indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco.

Combustível/Solvente

Quando assinalado, identifica que o item é combustível ou solvente.

Grupo IETU

Informar o grupo IETU relacionado ao produto.

Tipo Item

Quando assinalado, indica o tipo de tributação do item. As opções disponíveis são:

  • Gravado: o item integrará a base de cálculo de impostos;
  • Não gravado: não serão calculados impostos sobre o item;
  • Isento: o item será isento do cálculo do IVA.
Percebe IVA

Quando selecionado, indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item.

Impto Percep. IVA

Indica o imposto de Percepção de IVA que contém a alíquota a ser utilizada no Faturamento.

Nota
titleNota:

O campo somente é habilitado quando marcado que o item Percebe IVA.

Isento IIBB Autônomo CABA

Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA.

Item Projeto Promovido

Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional.

Codificação do Produto

Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA).

Impto RF

Inserir o código do imposto RF para Faturamento.

Atualização Itens Faturamento - Pasta PIS / CONFINS

Objetivo da tela:

Permite inserir os valores de PIS e CONFINS dos itens de faturamento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Calcula PIS por Unidade

Quando assinalado, determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de PIS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de PIS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS por percentual.

Informações
titleImportante:

O cálculo do PIS por unidade somente é efetuado quando o cliente (CD0704) ou fornecedor (CD0401) estiver com o campo PIS/COFINS por Unidade assinalado. Caso contrário, será efetuado o cálculo do PIS por percentual.

Valor PIS por unidade

Inserir o valor PIS por unidade vendida.

Nota
titleNota:

Esse campo deve ser informado somente quando o campo Cálculo PIS por Unidade estiver assinalado.

Origem Alíquota

Selecionar a origem da alíquota do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

Alíquota PIS

Inserir a alíquota de PIS correspondente ao item selecionado.

Nota
titleNota:

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.

Exemplo de alíquotas: 
PIS = 0,5775%

% Redução PIS

Inserir, caso necessário, o percentual de redução da base de PIS para determinados itens.

% Retenção PIS

Inserir o percentual de retenção do PIS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Origem Retenção PIS

Selecionar a origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

Calcula COFINS por Unidade

Quando assinalado, determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de COFINS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do COFINS por percentual.

Informações
titleImportante:

O cálculo do COFINS por unidade somente é efetuado quando o cliente ou fornecedor estiver com o campo PIS/COFINS por Unidade assinalado. Caso contrário, será efetuado o cálculo do COFINS por percentual.

Valor COFINS por unidade

Inserir o valor COFINS por unidade vendida.

Nota
titleNota:
Esse campo deve ser informado somente quando o campo Cálculo COFINS por Unidade estiver assinalado.

Origem Alíquota

Selecionar a origem da alíquota da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

Alíquota COFINS

Inserir a alíquota da COFINS correspondente ao item selecionado.

Nota
titleNota:

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. 
Exemplo de alíquotas:

COFINS = 2,66%

% Redução COFINS

Inserir, caso necessário, o percentual de redução da base de COFINS para determinados itens.

% Retenção COFINS

Inserir o percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Origem Retenção COFINS

Selecionar a origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

PIS / COFINS Subst Total NF

Quando selecionado, indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota.

Origem Retenção CSLL

Selecionar a origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

% Retenção CSLL

Inserir o percentual de retenção da CSLL, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

PIS Importação - Alíquota Diferenciada

Inserir a alíquota de PIS diferenciada para o item de importação.

COFINS Importação - Alíquota Diferenciada

Inserir a alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação.

Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf. Extras

Objetivo da tela:

Permite inserir informações extras sobre o item de faturamento.

Informações
titleImportante:

Os campos do quadro Bebidas devem ser preenchidos quando o ramo de atividades do emitente do estabelecimento for igual a Bebidas. Suas informações serão utilizadas no programa Arquivo Magnético Embalagem (OF0735).

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Descrição Nacional

Inserir a descrição nacional do item.

Nota
titleNota:

Esse campo é de documentação, não influenciando nos demais processos do sistema.

Descrição Internacional

Inserir a descrição internacional do item.

Nota
titleNota:

Esse campo é de documentação, não influenciando nos demais processos do sistema.

Valor IPI Bebida

Inserir o valor de IPI unitário para o item de bebida.

Informações
titleImportante:

Para bebidas existem valores unitários e diferenciados para cada tipo de bebida.

Espécie Bebida

Inserir a espécie da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.

Enquadramento Bebida

Inserir o enquadramento da bebidas, conforme a legislação do IPI.

Tipo Recipiente

Inserir o tipo de recipiente utilizado para o acondicionamento da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.

Espécie do Produto

Inserir a espécie do produto, conforme dados previstos na instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.

Capacidade Volumétrica

Inserir a capacidade volumétrica do item, quando ele se enquadrar no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 445, de 20 de agosto de 2004. Essa capacidade será considerada para efetuar a geração do Demonstrativo de Notas Fiscais (OF0737).

Classificação para bebidas

Selecionar a classificação a ser considerada para bebidas. As opções disponíveis são:

  • Nenhum, determina que o item não é referente à bebida ou embalagem utilizada para bebidas;

  • Bebida, determina que o item é referente à bebida;

  • Embalagem, determina que o item é referente à embalagem utilizada para bebida.

 

Informações
titleImportante:

Essa informação é considerada quando os campos Calcula PIS por Unidade e Calcula COFINS por Unidade estiverem assinalados.

Código Produto ANP

Inserir o código de Produto ANP (Codificação de Produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP [http://www.anp.gov.br/simp/index.htm] – Tópico D02.2 da NT2012.003 pág. 15) para os itens que são combustíveis.

Perc Mistura GLP/GN

Inserir o percentual da mistura de gás natural (GN) para o gás liquefeito de petróleo (GLP).

Informações
titleImportante:

Atualmente não existe um código de produto da ANP para identificar este tipo de mistura, portanto deve ser usado o código de produto da ANP "210203001 - GLP". Este percentual somente poderá ser informado caso o produto seja GLP.

Atualização Itens Faturamento – Pasta Inf. Extr. II

Objetivo da tela:

Permite definir as informações da ONU sobre os produtos de alta periculosidade.

As informações inseridas nessa pasta serão utilizadas na impressão da descrição do item quando da emissão do DANF-e (FT0518).

Informações
titleImportante:

Para o correto preenchimento dessas informações é necessário estar de acordo com a resolução 420/04 da ANTT . Esta Resolução contém os códigos da ONU para os produtos com classificação perigosa que possam causar impactos significativos ao meio ambiente, ao patrimônio, bem como à segurança e a saúde das pessoas.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Nr. ONU

Inserir o número de controle da ONU para o item.

Nota
titleNota:

A Codificação da ONU ou número ONU é composto por 4 dígitos numéricos, concedidos aos artefatos ou substancia química, classificados como produtos perigosos de acordo com o sistema das Nações Unidas.

Classe de Risco

Inserir a classe de risco na qual o item se enquadra.

Nota
titleNota:

A classe de risco agrupa os e classifica os produtos perigosos conforme o tipo de risco.

Grupo Emb.

Inserir o grupo de embalagem no qual o item é armazenado.

Nota
titleNota:

Conforme o grau de risco oferecido pela substância transportada, deverá ser utilizada o tipo de embalagem adequada, impedindo qualquer risco oferecido durante o transporte da mesma. Os produtos serão alocados a um grupo de embalagem conforme o nível de risco que apresentam.

Nome Aprop. para Emb. do Prod.

Inserir o nome apropriado para embarque do produto.

Nota
titleNota:

O nome apropriado para embarque é a parte da designação que descreve mais fielmente o produto na Relação de Produtos Perigosos.

indicado em letras maiúsculas (acompanhadas por números, letras gregas, ou prefixos como s, t, m, n, o, p, que são parte integrante do nome).

Um nome apropriado para embarque alternativo pode ser indicado entre parênteses após o nome apropriado para embarque principal (ex., ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO).

Ponto de Fulgor

Inserir o ponto de fulgor do item.

Nota
titleNota:

Ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um combustível liberta vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor.

Necessita Certificado?

Quando assinalado, indica que o item é de alta periculosidade e requer que quem irá compra-lo assim como quem irá transportá-lo possua um certificado valido.

Nota
titleNota:

O sistema irá validar o certificado do produto na implantação da cotação de vendas e no pedido, onde é considerado que o certificado do produto para o cliente esteja valido e quando for efetuado o faturamento, será verificado se o certificado do produto para o cliente e da empresa responsável pelo transporte estão validos.

Parâmetros Exportação

Objetivo da tela:

Permite determinar os pedidos a serem atualizados com a nova alíquota de IPI do item.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Exportação

Selecionar a opção que determina quais os pedidos deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:

  • Exporta para todos os pedidos.

  • Exporta para os pedidos que possuam alíquota anterior.

  • Não exporta para os pedidos.

Situação Pedido

Assinalar as situações dos pedidos que deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:

  • Em Aberto.

  • Atendido Parcial.

Exportação Dados Item

Objetivo da tela:

Permite visualizar todos os estabelecimentos para os quais o item está vinculado e onde será possível definir para quais estabelecimentos deverão ser exportadas as alterações efetuadas no item.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:Descrição:

Marca

Com o acionamento desse botão, o item em questão será selecionado para exportação.

Inverte

Com o acionamento desse botão, todos os estabelecimentos selecionados serão desmarcados e os desmarcados serão selecionados para exportação.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Item

Apresenta, depois de selecionado, o código do item a ser manutenido.

Descrição

Apresenta, depois de selecionado, a descrição do item a ser manutenido.

Exporta Somente os Campos Alterados?

Quando selecionado, indica que serão exportados somente os campos que sofreram alterações.

Nota
titleNota:

Essa opção será habilitada somente quando a tela Exportação Dados Item for apresentada por acionamento do botão Confirma na tela Atualização Itens Faturamento.

Exporta conforme conteúdo anterior

Quando selecionado, indica que os dados serão exportados conforme conteúdo exportado anteriormente.

 

Conteúdos Relacionados:

Família Comercial

Fator Conversão

Família de Material

Identificação de Item Comprado X Item Fabricado

Item

Fator de Reajuste do ICMS

Implantação Item (CD0204)