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Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903
Visão Geral do Programa
Essa função visa realizar a manutenção das informações correspondentes aos itens previamente cadastrados a serem utilizadas pelos módulos Pedidos de Venda, Faturamento e Obrigações Fiscais.
Informações | ||
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Quando o item estiver cadastrado no programa Integração do Produto (WM0102), as atualizações realizadas por intermédio desta função serão replicadas automaticamente para o WMS. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf. Gerais
Objetivo da tela: | Permite o relacionamento entre itens e faturamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Exporta | Por intermédio deste botão, será apresentada a tela Exporta Dados Item (CD0138A) por intermédio do qual será possível efetuar o relacionamento Item x Estabelecimento. Ver maiores detalhes na descrição da tela Exportação Dados Item (CD0138A). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Item | Informa o código do item selecionado. | |||||
Descrição | Informa a descrição correspondente ao item selecionado. | |||||
Un Item | Informa a unidade de medida de controle do estoque correspondente ao item informado. | |||||
Grupo Estoque | Informa o código correspondente ao grupo de estoque do item. | |||||
Família | Informa o código correspondente a família de materiais do item. | |||||
Un Fam Material | Informa a unidade-padrão de medida de controle do estoque da família de material correspondente ao item selecionado.
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Família Comercial | Selecionar o código da família comercial correspondente ao item selecionado.
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Un Fam Comercial | Informa a unidade de medida padrão de controle do estoque da família comercial. | |||||
Horizonte Fixo | Inserir o número de dias considerado para o horizonte fixo.
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Forma Descrição Item | Selecionar a forma de apresentação da descrição do item. As opções de descrição disponíveis para o item são:
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Ft Conv Família Coml | Inserir o fator de conversão da família comercial e o número de decimais dele. | |||||
Ft Conv Família Ind | Inserir o fator de conversão de unidades de medida e o número de decimais dele, na relação Item X Família Material, quando o item for faturado na unidade da família ou quando a implantação de pedidos de venda deste item for feita na unidade do cliente. | |||||
Fator Conversão | Inserir o fator de conversão do item. | |||||
Lote Múltiplo Venda | Informar à quantidade que será usada como múltipla para venda de um item. Ou seja, a venda do item, somente será possível ocorrer em quantidades que sejam múltiplos do valor informado neste campo. Exemplo: Assim, o que pode ser pedido ou vendido do item é de 5, 10, 15, 20....kg. | |||||
Forma Obtenção | Selecionar a forma de obtenção do item por intermédio das opções: Comprado ou Fabricado. | |||||
Quantidade Fracionada | Quando assinalado indica que o item implementado poderá ter a quantidade fracionada no estoque.
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Específico | Quando assinalado identifica que o item foi desenvolvido especificamente para um determinado cliente. | |||||
Unidade negocio | Inserir a unidade de negócio do item.
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Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf Complem
Objetivo da tela: | Permite inserir as informações complementares dos itens de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Peso Bruto | Inserir o peso bruto correspondente ao item selecionado.
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Peso Líq | Inserir o peso líquido correspondente ao item selecionado.
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Depósito Padrão | Selecionar o código correspondente ao depósito-padrão do item no Estoque.
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Localização | Selecionar o código correspondente à localização do item no Estoque.
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Origem | Informar o código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis são:
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Altura | Inserir a altura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.
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Largura | Inserir a largura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.
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Comprimento | Inserir o comprimento do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, informada ao lado deste campo.
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Emissão NF | Selecionar a unidade de medida a ser utilizada para o faturamento do item informado. As opções disponíveis são:
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Item Faturável | Quando assinalado, indica que o item pode ser faturado.
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Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item sofrerá baixa no estoque. | |||||
Localização Única | Quando assinalado, indica que o item possui localização física única no Estoque. | |||||
Tipo Controle | Exibe o tipo de controle contábil do item no Estoque, definido no cadastro de itens para estoque.
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Tipo Controle Estq. | Informa o tipo de controle físico do item.
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Atualização Itens Faturamento - Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Permite inserir as informações fiscais dos itens de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Código Imposto | Selecionar o código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item.
Para o país México, será apresentado o tipo de Valor Agregado ou Retenção selecionados para o imposto, conforme definido na função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182). | |||||
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item para faturamento.
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Chave Produto/Serviço | Informar o Código 'Clave Produto/Serviço' conforme a tabela c_ClaveProdServ disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica. | |||||
Número de Identificação | Informar o Código 'Número de Identificação' para expresar o número de série, número de parte do bem ou identificador do produto ou serviço solicitado pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica. | |||||
Serviço | Selecionar o código de serviço definido como padrão da família para faturamento.
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Serviço INSS | Selecionar o código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.
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Fator Reajuste ICMS | Inserir o fator de reajuste do ICMS. | |||||
Tipo Apuração de IPI | Selecionar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:
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Alíquota ISS | Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado. | |||||
Alíquota IPI | Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
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Família IPI | Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. | |||||
Número Item DCR | Inserir o número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).
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Cód SEFAZ-SP | Selecionar o código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.
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Cód GTIN (Trib) | Inserir o código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.
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Cod Trib ICMS | Selecionar o código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:
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Trib ISS | Selecionar o código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:
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Cod Trib IPI | Selecionar o código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:
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Suspensão IPI | Quando assinalado, determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso. | |||||
Possui IPI Diferenciado | Quando selecionado, determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.
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Incentivado PE | Quando assinalado, indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco. | |||||
Combustível/Solvente | Quando assinalado, identifica que o item é combustível ou solvente. | |||||
Grupo IETU | Informar o grupo IETU relacionado ao produto. | |||||
Tipo Item | Quando assinalado, indica o tipo de tributação do item. As opções disponíveis são:
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Percebe IVA | Quando selecionado, indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item. | |||||
Impto Percep. IVA | Indica o imposto de Percepção de IVA que contém a alíquota a ser utilizada no Faturamento.
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Isento IIBB Autônomo CABA | Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA. | |||||
Item Projeto Promovido | Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional. | |||||
Codificação do Produto | Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA). | |||||
Impto RF | Inserir o código do imposto RF para Faturamento. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta PIS / CONFINS
Objetivo da tela: | Permite inserir os valores de PIS e CONFINS dos itens de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Calcula PIS por Unidade | Quando assinalado, determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de PIS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de PIS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS por percentual.
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Valor PIS por unidade | Inserir o valor PIS por unidade vendida.
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Origem Alíquota | Selecionar a origem da alíquota do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
Alíquota PIS | Inserir a alíquota de PIS correspondente ao item selecionado.
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% Redução PIS | Inserir, caso necessário, o percentual de redução da base de PIS para determinados itens. | |||||
% Retenção PIS | Inserir o percentual de retenção do PIS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | |||||
Origem Retenção PIS | Selecionar a origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
Calcula COFINS por Unidade | Quando assinalado, determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de COFINS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do COFINS por percentual.
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Valor COFINS por unidade | Inserir o valor COFINS por unidade vendida.
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Origem Alíquota | Selecionar a origem da alíquota da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
Alíquota COFINS | Inserir a alíquota da COFINS correspondente ao item selecionado.
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% Redução COFINS | Inserir, caso necessário, o percentual de redução da base de COFINS para determinados itens. | |||||
% Retenção COFINS | Inserir o percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | |||||
Origem Retenção COFINS | Selecionar a origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
PIS / COFINS Subst Total NF | Quando selecionado, indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota. | |||||
Origem Retenção CSLL | Selecionar a origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
% Retenção CSLL | Inserir o percentual de retenção da CSLL, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | |||||
PIS Importação - Alíquota Diferenciada | Inserir a alíquota de PIS diferenciada para o item de importação. | |||||
COFINS Importação - Alíquota Diferenciada | Inserir a alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf. Extras
Objetivo da tela: | Permite inserir informações extras sobre o item de faturamento.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Descrição Nacional | Inserir a descrição nacional do item.
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Descrição Internacional | Inserir a descrição internacional do item.
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Valor IPI Bebida | Inserir o valor de IPI unitário para o item de bebida.
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Espécie Bebida | Inserir a espécie da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | |||||
Enquadramento Bebida | Inserir o enquadramento da bebidas, conforme a legislação do IPI. | |||||
Tipo Recipiente | Inserir o tipo de recipiente utilizado para o acondicionamento da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | |||||
Espécie do Produto | Inserir a espécie do produto, conforme dados previstos na instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | |||||
Capacidade Volumétrica | Inserir a capacidade volumétrica do item, quando ele se enquadrar no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 445, de 20 de agosto de 2004. Essa capacidade será considerada para efetuar a geração do Demonstrativo de Notas Fiscais (OF0737). | |||||
Classificação para bebidas | Selecionar a classificação a ser considerada para bebidas. As opções disponíveis são:
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Código Produto ANP | Inserir o código de Produto ANP (Codificação de Produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP [http://www.anp.gov.br/simp/index.htm] – Tópico D02.2 da NT2012.003 pág. 15) para os itens que são combustíveis. | |||||
Perc Mistura GLP/GN | Inserir o percentual da mistura de gás natural (GN) para o gás liquefeito de petróleo (GLP).
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Atualização Itens Faturamento – Pasta Inf. Extr. II
Objetivo da tela: | Permite definir as informações da ONU sobre os produtos de alta periculosidade. As informações inseridas nessa pasta serão utilizadas na impressão da descrição do item quando da emissão do DANF-e (FT0518).
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nr. ONU | Inserir o número de controle da ONU para o item.
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Classe de Risco | Inserir a classe de risco na qual o item se enquadra.
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Grupo Emb. | Inserir o grupo de embalagem no qual o item é armazenado.
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Nome Aprop. para Emb. do Prod. | Inserir o nome apropriado para embarque do produto.
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Ponto de Fulgor | Inserir o ponto de fulgor do item.
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Necessita Certificado? | Quando assinalado, indica que o item é de alta periculosidade e requer que quem irá compra-lo assim como quem irá transportá-lo possua um certificado valido.
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Parâmetros Exportação
Objetivo da tela: | Permite determinar os pedidos a serem atualizados com a nova alíquota de IPI do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Exportação | Selecionar a opção que determina quais os pedidos deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:
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Situação Pedido | Assinalar as situações dos pedidos que deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:
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Exportação Dados Item
Objetivo da tela: | Permite visualizar todos os estabelecimentos para os quais o item está vinculado e onde será possível definir para quais estabelecimentos deverão ser exportadas as alterações efetuadas no item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca | Com o acionamento desse botão, o item em questão será selecionado para exportação. |
Inverte | Com o acionamento desse botão, todos os estabelecimentos selecionados serão desmarcados e os desmarcados serão selecionados para exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Item | Apresenta, depois de selecionado, o código do item a ser manutenido. | |||||
Descrição | Apresenta, depois de selecionado, a descrição do item a ser manutenido. | |||||
Exporta Somente os Campos Alterados? | Quando selecionado, indica que serão exportados somente os campos que sofreram alterações.
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Exporta conforme conteúdo anterior | Quando selecionado, indica que os dados serão exportados conforme conteúdo exportado anteriormente. |
Conteúdos Relacionados:
Identificação de Item Comprado X Item Fabricado