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Múltipla Embalagem por EAN

 

Conceito

Foi incluída no Cadastro de produto a aba MÚLTIPLOS EAN´S, onde podemos informar as embalagens de venda por Unidade ou Embalagem.

Parametrização

  1. Os códigos de PDV´s que não enviam o Código DUN para a frente de loja:

...

DEVEMOS MARCAR A LOJA QUE EFETUA A VENDA ATRAVÉS DO CÓDIGO DUN14 NA COLUNA ATACADO

Descrição do processo

Tela do cadastro de Seções atual

Campos de tela

...

Nome do Campo

Conteúdo

Descrição

Saída com IPI

 

Calculo de IPI nas Notas de Vendas / Transferência / e Remessa.
OBS.: Agendas de Devolução:
O IPI é tratado por OBRIGAÇÃO LEGAL, portanto o Sistema não verifica o conteúdo desse campo para aplicar IPI nas Notas de Devolução.

Classificação Fiscal

 

Essa classificação corresponde aos códigos fiscais da TIPI e NCM (Nomenclatura Comum Mercosul) do governo e é obrigatória. O número deve ser informado pelo usuário.

TARE

 

Inserir Código TARE conforme cadastrado no programa (VABCDTPA – Tipos de Agrupamento) para cadastro de Códigos TARE.

Sistema Abastecimento

Tabela 012

Esses dados devem ser cadastrados na tabela 012 TABELA SISTEMA ABASTECIMENTO, e dizem respeito ao modo como o produto será distribuído tanto para o consumidor, se sairá do depósito ou se será entrega em domicílio, ou se sairá direto da loja e assim por diante. Os seguintes códigos são aplicáveis:
01 – Depósito.
02 – Entrega em domicílio.
10 – Loja centralizado.
11 – Direto Loja/ Depósito.
20 – Loja direto.
21 – Depósito direto.

Estratégia Reposição

Tabela 012

Esses dados também são retirados da tabela 012, no entanto possuem um código diferenciado, eles informam ao usuário como será feita a reposição de estoque do produto: será uma reposição baseada na saída média do produto, será uma reposição baseada na venda do produto ou será uma reposição automática, um pedido de compra sendo gerado automaticamente.

Estoque Padrão

 

Inventario base do produto.

% Reposição

 

Porcentagem mínima para administração de reposição do estoque.

Unidade de Compra Fornecedor

 

Normal.
Base Pallet.
Pallet.

Unidade de Compra Filial

 

Normal.
Base Pallet.
Pallet.

Depósito

 

Código do depósito para o qual será encaminhada a mercadoria. Os depósitos são cadastrados no modulo ENTIDADES, sob o tipo "D".

Política de Preço

Tabela 005

Nesse campo deve-se informar a política de preços usada, o cadastramento desses valores deve ter sido feito anteriormente na tabela 005 TABELA DE POLÍTICA DE PREÇOS. Os seguintes códigos são aplicáveis:
A – Administrado.
E – Entrada (última entrada).
M – Margem
P – Pesquisa.
T – Produto tabelado.
U – Tabela administrada.

PDV

Nome do Campo

Conteúdo

Descrição

Tipo Etiqueta

Tabela 042

Os formatos de etiquetas de gôndolas utilizados no cadastro de produtos foram previamente cadastrados na tabela 042 TIPOS DE ETIQUETA P/ GÔNDOLA, a qual indica apenas o layout que será utilizado para esse produto. A formatação do layout a ser impresso, tamanho da etiqueta, é parametrizado no arquivo RMS_ETFZ (na pasta de executáveis do contexto WRMS) o qual contém a programação referente à impressora utilizada pelo cliente e seus devidos "layout's" de etiquetas.

O campo quantidade só será utilizado quando se tratar de impressão automática (via arquivo de preços alterados), é preciso tomar cuidado para não ter nenhum produto com essa quantidade ZERADA, pois nessa situação, mesmo que o produto tenha sofrido alterações de preços, a etiqueta não será impressa.

Quando a impressão for manual (onde o usuário digita o código e a quantidade da mercadoria a ser impressa etiqueta), essa informação não irá interferir, sendo a impressão efetuada conforme a solicitação do usuário.

Quantidade de Etiqueta

 

Número de etiquetas de gôndola que serão emitidas em caso de emissão automática, nesse caso, o valor desse campo não poderá estar com valor zero ou sem nenhum valor, senão nenhuma etiqueta será emitida.

Multiplicação

 

SIM ou NÃO.

PLU

Tabela 043

Código do tipo de PLU definido em Tabela. Esse campo só usado quando a etiqueta escolhida for do tipo 4, escolhe-se então o código 9 para os produtos pesados na retaguarda e no PDV e 0 para produtos pesados somente na retaguarda. Os dados desse campo devem estar especificados na tabela 043 TIPOS DE PLU.

Pesado (PDV)

 

Produto é pesado ou não (S/ N).

Dig. Obrig.

 

Digitação obrigatória (S/ N). Usado para produtos que não podem ser identificados por leitura óptica, geralmente artigos que utilizam o velocity code.

Desconto

 

Deverá ser informado, nesse campo, se o produto permite desconto no PDV ou não.

Controle de Lote

 

Sem Controle.
Lote.
Chassi Motor.
Série.
Controla a numeração de fabricação do item.

Envia PDV

 

Se o produto deve ou não ser enviado ao PDV.
Caso o produto tenha sido adquirido para uso interno ou para o almoxarifado, obviamente receberá um N, pois não deverá ser enviada para o PDV.
Para os produtos Classe "D", coloca "Não";
"Sim" para os demais.

Envia Balança

 

Se o produto deve ou não ser enviado para a balança.

Para os produtos tipo de etiqueta = 4 coloca "Sim";
Para os etiqueta = 3 "e" embalagem de venda "KG", "GR", "MT" coloca "Sim";
"Não" para os demais.
ATENÇÃO!
(estrela) Permiti que o sistema além de exibir a mensagem perguntando se deseja incluir as informações nutricionais para os itens que estão configurados como ENVIA BALANÇA = ´S´, exibam a mensagem para o cadastro de todos os novos itens, de acordo com a obrigatoriedade deste cadastro devido ao projeto do E-COMMERCE.

!Mensagem Balança

Tabela 052

Mensagem de Balança definido em tabela. Pode ser alterado no modulo CADASTRO COMPLEMENTAR> MANUTENÇÃO DE MENSAGENS DA BALANÇA (tópico 2.11). São mensagens para serem impressas ou na tela da balança, ou na etiqueta com o peso e preço do produto.

Anti-Furto

 

SIM ou NÃO.

Transf.Dep.

 

SIM ou NÃO.

Vasilhame

 

Código do vasilhame (cadastre um código para um produto correspondente ao vasilhame/ engradado).

PDV ALT. Preço

 

SIM ou NÃO.

Engradado

 

Código do Engradado (cadastre um código para um produto correspondente ao vasilhame/ engradado)

Envia Internet

 

SIM ou NÃO.

...

Nome do Campo

Conteúdo

Descrição

Procedência

Tabela 47

Esses dados informam se o produto é nacional, importado, local, enfim, sua origem e devem ser cadastrados na tabela 047 PROCEDÊNCIA ITEM. Essa informação será importante na determinação do preço do produto, uma vez que interfere nos seus impostos.

Tipo de Frete

 

São basicamente três, identificados pelos números 1, 2 e 3, respectivamente CIF, FOB e FOB municipal. O tipo CIF informa que o frete é pago pelo fornecedor, não implicando em despesa extra para o comprador. O tipo FOB indica que o frete deverá ser pago.

% Frete

 

Percentual do frete. Deve-se informar esse campo ou o campo Valor do Frete, isso será necessário para calcular o valor de reposição do produto e o preço de venda.

Valor Frete

 

Valor do Frete com a mesma finalidade do anterior.

% Desconto

 

Percentual do desconto cadastrado para o produto. Esse valor influi no preço final.

% Bonificação

 

Percentual de bonificação cadastrada para o produto. Caso haja uma bonificação negociada para esse produto, o usuário deverá cadastrá-la, isso servirá para gerar um pedido automático de bonificação.

% IPI

 

Percentual IPI.

Valor IPI

 

Valor do Imposto sobre produtos industrializados.

Despesas Acessórias

 

Todo tipo de despesa acessória deverá ser incluída nesse campo pois, interferem com o preço final.

PIS/ COFINS

Tabelas 302/365

Valor do PIS e COFINS. Cadastre "00" normal ou "01" para antecipado, cadastrado de acordo com a Tabela 069 CÓDIGO DE IMPOSTO S/ VENDA. As alíquotas de PIS/ COFINS normais deverão estar cadastrados na tabela 302 e PIS/ COFINS antecipado na tabela 365.

PIS Diferenciado

 

Existe  = SIM
Valor: informar o valor diferenciado do PIS

COFINS Diferenciado

 

Existe  = SIM
Valor: informar o valor diferenciado do COFINS

Dia de Pedido

Tabela 017

Dia da visita do representante do fornecedor informado no cadastro de Tipos. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor).

Freqüência de Pedido

Tabela 017

Freqüência em que o fornecedor visita a filial conforme informado no cadastro de Tipos. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor).

Prazo de Entrega

 

Prazo de entrega do fornecedor. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor).

PASTA CUSTOS

 

 

 

Custo Fornecedor

 

Custo da Tabela de fornecedor (atual):
Atual.
Anterior.
+ Anterior.

Custo Reposição

 

Custo de reposição do produto (automático):
Atual.
Anterior.
+ Anterior.

Custo Médio

 

Custo médio do produto (automático):
Atual.
Anterior.
+ Anterior.
Presumido.
Ultima Entrada (Bruto).

PASTA CUSTO FORNECEDOR DATA ATUAL

 

 

 

Filial

 

 

 

Código

 

Código da Filial

Nome

 

Nome da Filial

Vigência

 

 

 

Inicio

 

Data inicial da vigência

Custo

 

Valor do custo

Múltiplo EAN




Consultando produto cadastrado

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