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Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

SIGACOM

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

COMA200

Tipos de Compra

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

COMA210

Perfis de Aprovação

COMA220

Substituição de Aprovadores
COMXFUNBiblioteca de Funções de Compras
MATA110Solicitação de Compras
MATA114Grupos de Aprovação
MATA120Pedido de Compras
MATXALCFunções Genéricas de Alçada

Cadastros Iniciais:

MATA010 - Cadastro de Produtos

MATA020 - Cadastro de Fornecedor

MATA084 - Cadastro de Solicitantes

MATA095 - Cadastro de Aprovador

MATA114 - Grupo de Aprovação

Parâmetro(s):

MV_APROVSC

MV_APRSCEC

MV_APRPCEC

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

 

A rotina tipos de compra tem como objetivo atender as necessidades de classificação dos documentos de alçadas de solicitação de compras e pedidos de compras., assim poderemos definir quais regras de cada tipo de compra e suas respectivas diretrizes a serem aplicadas e seu uso é opcional. Abaixo alguns exemplos do seu uso.

Exemplo:

Código: 001 Descrição: Grupo de aprovação 001

AprovadoresTipo de compra
Aprovador 01 
Aprovador 02 
Aprovador 03Compra urgente, Compra Fora do Prazo

No exemplo possuo um grupo de aprovação com 3 aprovadores, porém para algumas compras não quero que seja enviado aprovação para o aprovador 03, para isso foi criado o tipo de compras para determinar que apenas certas compras sejam aprovadas por uma diretoria por exemplo. Caso não seja associada nenhum tipo de compra, o sistema considera que o usuário terá direto de aprovar todos os tipos de compras.


Procedimento para Utilização 

       1.           Acesse Atualizações / Administração de Compra / Tipo de Compra (COMA200).

       2.           Acesse a rotina de Tipos de Compra, preencha os seguintes campos:

    • Código: Código do tipo de compras.
    • Descrição: Descrição do tipo de compra.
    • Ordem: Ordem que será executada a condição do tipo de compra.
    • Legenda: Cor da legenda que será exibido no item do documento que foi bloqueado por esse tipo de compra. Será possível visualiza a cor da legenda na visualização da grid do documento que foi bloqueado.
    • Ativo: Determina se o cadastro está valido para consulta.
    • Condições para aplicação: Fórmula para ser avaliada na utilização de um determinado tipo de compra para que no momento da inclusão de uma Solicitação ou Pedido possa ser definido se ela será aplicada no documento. 
      Ex. (C1_QUANT > 12 )
    • Aprv Especial: Utilizado com o intuito de desconsiderar uma segunda aprovação, utilizada no pedido de compra, caso a opção esteja marcado é verificado se a solicitação que originou o pedido de compras possui a aprovação especial e não passa novamente pela alçada.
    • Aprov Padrão: Será efetuado a alçada padrão do sistema.
    • Prazo: Determina o prazo que o aprovador tem para realizar a aprovação do item gerado.
    • Aviso: Determina quando começará a avisar o aprovador de suas pendências. Para a sua utilização é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
    • Escalonar: Determina se realiza envio de e-mail para o superior imediato, informado no cadastro de aprovador. Para a sua utilização é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
    • Escalona Sup: Determina se realiza a transferência da pendencia para o superior imediato. Para a sua utilização é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
    • Tolerância: Determina se o tipo de compra utilizará o conceito de tolerância, em relação à solicitação de compra.
    • %Tole. Dif.: Determina qual o percentual de tolerância permitida em relação à solicitação de compras.
    • Lib Pc c/ Sc: Opção utilizada para aprovar direto pedidos de compras que tenham solicitação de compras associadas que já passaram por aprovações sem que a quantidade fosse alterada.