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Monitor Integração Ciashop - PD0625

Visão Geral do Programa

O monitor integração Ciashop apresenta a relação de todos os documentos transitados na integração BackOffice Datasul x Ciashop, indicando a sua atual situação. Permitindo que a partir dessa informação seja possível efetuar as seguintes ações:  Reativar

  • Eliminar o documento

...

  • (Exceto para o

...

  Eliminar o documento;

...

  • documento do tipo "Pedido");
  • Quando o documento for do tipo "Pedido", é possível buscar este documento novamente do Ciashop, caso este não tenha sido integrado com sucesso;

...

  • Quando o documento for do tipo "Pedido", é possível atualizar a situação do pedido de venda;

...

  • Quando o documento for do tipo "Pedido", é possível detalhar as informações deste pedido de venda;

...

  • Quando o documento for do tipo "Pedido", é possível confirmar o pagamento do pedido quando o método de pagamento for do tipo "Boleto" ou "Transferência Bancária".

Tela Monitor Integração Ciashop

Objetivo da tela:

Permitir o monitoramento de todas as informações relacionadas ao processo de integração do BackOffice Datasul x Ciashop, além de identificar a situação dos documentos envolvidos neste processo.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 


Ação:

Descrição:

Reativar

Quando acionado, altera a situação do documento para registro não lido, possibilitando o reenvio deste documento

Eliminar

Quando acionado, o documento selecionado é eliminado

Buscar Pedido

Quando acionado, permite a integração do pedido de venda selecionado

Nota
titleNota:

Este botão somente ficará disponível se:

  • O tipo do documento é "Pedido"
;
  • .
Se o
  • O pedido de venda ainda não foi integrado com sucesso, ou seja, a coluna registro lido deverá estar com valor "não".

Atualizar Situação

Quando acionado, permite atualizar a situação do pedido de venda

Nota
titleNota:

Este botão somente ficará disponível se:

  • O tipo do documento é "Pedido"
;
  • .
O  pedido
  • O pedido de venda
necessita estar
  • estiver integrado com sucesso, ou seja, a coluna registro lido deverá estar com valor "sim".

Quando o pedido está com a situação de crédito “Não Avaliado” no Datasul e com situação “Pagamento Aprovado” no gerenciador de pedidos do Ciashop, ele terá a situação de crédito alterada para “Aprovado” no Datasul.

Caso o pedido esteja com a situação de "cancelado" no Ciashop, este pedido será cancelado automaticamente no ERP Datasul. 

Detalhar Pedido

Quando acionado, será chamado a

Função

Pedido Venda

(

- PD1001

)

, esta função permite um maior detalhamento das informações do pedido de venda

Nota
titleNota:

Este botão somente ficará disponível se:

  • O tipo do documento é "Pedido"
;
  • .
O  pedido
  • O pedido de venda
necessita estar
  • estiver integrado com sucesso, ou seja, a coluna registro lido deverá estar com valor "sim"
.Estabelecimento
  • .
Confirmar Pagamento

Quando acionado, permite ao usuário executar novamente a atualização da situação do pedido para pagamento aprovado.

Nota
titleNota:

Este botão somente ficará disponível se:

  • O tipo do método de pagamento for Boleto ou Transferência Bancária;
  • Se ocorrer algum erro durante a confirmação do pagamento do boleto/transferência bancária no Contas Receber.

Código Loja

Faixa para restringir a apresentação documentos no browse Registros por
estabelecimento
loja.

Data Registro

Faixa para restringir a apresentação dos documentos no browse Registros por data.
Nr DoctoFaixa para restringir a apresentação dos documentos no browse Registros por número do documento

Documento

Lista de documentos:

  • 1 - Todos
;
  • 2 - Categoria
;
  • 3 - Item
;
  • 4 - Preço
;
  • 5 - Saldo
;
  • 6 - Pedido
.
  • 7 - Estabelecimento
  • 8 - Depósito

Processado

Lista de Processados:

  • Ambos.
  • Sim.
  • Não.

Origem

Lista de Origem:

  • Ambos.
  • IN.
  • OUT.

Check

Quando acionado, apresenta os registros em tela conforme parametrização

Testar Conexão

Quando acionado, verifica se a conexão com o Ciashop está disponível

.

EliminarQuando acionado, dispara a função que possibilita a eliminação de documentos.

 

 

...

Tela PD0625A - Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir

registar informações referentes à nota fiscal.

eliminar os registros dos documentos conforme a parametrização selecionada


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Situação NF-e

Assinalar a situação da nota fiscal eletrônica a ser considerada no filtro das informações que serão apresentadas em tela. As opções disponíveis são:

  • NF-e não gerada
  • NF-e gerada
  • Em processamento no EAI
  • Em processamento no aplicativo de transmissão
  • Em processamento no SEFAZ
  • Uso Autorizado
  • Uso Denegado
  • Documento Rejeitado
  • Documento Cancelado
  • Documento Inutilizado
  • NF-e em Processo de Cancelamento
  • NF-e em Processo de Inutilização
  • NF-e Pendente de Retorno
  • EPEC Recebido pelo SCE. 

Situação Nota

Assinalar a situação atual da nota fiscal eletrônica a ser considerada no filtro das informações que serão apresentadas em tela. As opções disponíveis são:

  • Impressas
  • Não Impressas 

Código Loja

Faixa das lojas que serão consideradas para eliminação dos documentos (Exceto documento do tipo "Pedido")

Documento

Tipo do documento a ser considerado no filtro dos documentos a serem eliminados

Tipo Emissão

Assinalar o tipo de emissão da nota fiscal eletrônica a ser considerada no filtro das informações que serão apresentadas em tela

. As opções disponíveis são:

  • Normal
  • Contingência FS
  • Contingência SCAN
  • Contingência EPEC
  • Contingência FS-DA

Tela FT0909B

Objetivo da tela:

Permitir registar informações referentes à nota fiscal.

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Cliente/Fornec

Inserir a faixa de códigos de cliente/fornecedor a ser considerada na apresentação da notas fiscais eletrônicas em tela. 

Estabelecimento

Inserir a faixa de códigos de estabelecimento a ser considerada na apresentação da notas fiscais eletrônicas em tela. 

Série

Inserir a faixa de séries da notas fiscais eletrônicas a ser considerada na apresentação da notas fiscais eletrônicas em tela. 

Nr Nota Fiscal

Inserir a faixa de números de nota fiscal a ser considerada na apresentação da notas fiscais eletrônicas em tela. 

Dt Emissão

Inserir a faixa de datas de emissão a ser considerada na apresentação da notas fiscais eletrônicas em tela. 

Embarque

Inserir a faixa de códigos de código de embarque a ser considerada na apresentação da notas fiscais eletrônicas em tela.

 

Tela FT0909D

Objetivo da tela:

Importante:

 

Se acordo com a parametrização efetuada para o estabelecimento essa janela pode ter a característica de permitir a manutenção da situação da NF-e ou permitir somente a consulta da situação e chave de acesso.

Quando o estabelecimento da nota fiscal estiver parametrizado com a opção “Transmissão Manual” e a situação da NF-e estiver como “Em Processamento na Aplicação de Transmissão”, nessa janela será possível informar a situação da NF-e, o número do protocolo e o código numérico que irá compor a chave de acesso.

Caso o estabelecimento esteja parametrizado para transmissão por intermédio da “Aplicação de Transmissão”, somente é possível consultar a situação e chave de acesso da NF-e.

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Situação NF-e

Selecionar a situação da nota fiscal eletrônica.

Importante:

 

A situação somente pode ser alterada para “Uso Autorizado”, “Uso Denegado” ou “Documento Rejeitado”.
Após informada a situação da nota fiscal, se for alterada para “Uso Autorizado”, a mesma é atualizada no efetuando as atualizações e integrações do faturamento ou recebimento.

Chave Acesso NF-e

Inserir a chave de acesso da nota fiscal eletrônica.

Protocolo

Exibe o número do protocolo da nota fiscal eletrônica.

Tipo Emissão

Exibe o tipo de emissão da nota fiscal eletrônica.

 

Tela Monitor NF-e – Pasta Serviços SEFAZ

...

Objetivo da tela:

Permitir ao usuário identificar quais serviços da Sefaz estão disponíveis nos estados dos estabelecimentos que foram parametrizados na Seleção de Notas Fiscais Eletrônicas.

Nota:

 

Quando da utilização do Totvs Services SPED (TSS), serão selecionados somente os estados dos estabelecimentos que estiverem parametrizados neste.

  • 1 - Todos
  • 2 - Categoria
  • 3 - Item
  • 4 - Preço
  • 5 - Saldo
  • 6 - Estabelecimento
  • 7 - Depósito

Quantidade de dias para histórico

Indica a quantidade de dias de histórico que será mantido partindo do mais atual (data da execução) ao mais antigo (menos a quantidade de dias informado)
Processado

Processamento a ser considerado no filtro dos documentos a serem eliminados. As opções disponíveis são:

  • Ambos.
  • Sim.
  • Não.
Origem

Processamento a ser considerado no filtro dos documentos a serem eliminados. As opções disponíveis são:

  • Ambos.
  • Sim.
  • Não.

Tela PD0625A – Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução.

Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão. 


Conteúdo Relacionado:


HOW TO:  

Incluir Página
How To - MPD - Integração Datasul x Ciashop - Monitor
How To - MPD - Integração Datasul x Ciashop - Monitor

Tela DT0909F

Objetivo da tela:

Permitir inserir várias sequências de correções para um documento fiscal, porém a SEFAZ considerará apenas a última seqüência enviada, por isso terá o questionamento sobre copiar o texto da última seqüência. Esta tela será apresentada de forma diferenciada para cada tipo de transmissão da NF-e.

 

Tela Transmissão Manual

Objetivo da tela:

No caso de NF-e manual, deverá ser utilizado o software emissor gratuito de NF-e para inserir a carta de correção. Sendo que não haverá comunicação entre o software em questão e o ERP, pois não existe layout disponível para isso.

Para que seja possível ter uma consulta da CC-e no ERP, será possível inserir manualmente a carta de correção já com a sua situação e protocolo. Desta forma, quando a transmissão for manual, este programa (FT0909F) terá os botões de “Incluir”, “Modificar” e “Excluir” para que seja possível manipular os dados conforme desejado, pois as informações inseridas nesse programa serão de total responsabilidade do emissor.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, permite inserir uma carta de correção para os documentos com situação “Uso Autorizado”. 

Modificar

Quando acionado, permite alterar todos os campos da seqüência da carta de correção selecionada. 

Excluir

Quando acionado, exclui seqüência da carta de correção selecionada.

Tela Transmissão Automática

Objetivo da tela:

Permitir transmissão automática.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, permite inserir uma carta de correção para os documentos com situação “Uso Autorizado”. 

Detalhar

Quando acionado, permite visualizar as informações digitadas para a carta de correção eletrônica, o número do protocolo e a situação que retornará da SEFAZ.

Visualizar XML

Quando acionado, exibe o XML gerado para envio a SEFAZ.

Nota:

 

Neste caso, assim que a carta de correção for incluída, não será possível alterar ou eliminar será necessário aguardar um retorno da SEFAZ para incluir uma nova carta de correção se desejar. Nesta tela também terá o botão “Atualizar” se o integrador utilizado for TSS. Este botão ao ser clicado fará uma solicitação ao TSS referente ao retorno da SEFAZ, e os campos a seguir serão atualizados: Situação Carta, Protocolo, Mensagem e Descrição Mensagem.

 

Tela FT0909F1 – Inclusão/Detalhe Carta de Correção Eletrônica

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações necessárias para a inclusão da carta de correção eletrônica.

Neste cadastro não será possível repetir a sequência para um mesmo documento. Será emitida uma mensagem de erro se isso ocorrer. Para que o texto de correção seja válido deverá ter no mínimo 15 caracteres.

Será emitida uma mensagem de erro caso sejam digitadas um número menor de caracteres.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Versão Layout

Inserir a versão do layout atual. No momento é 1.00. 

Data/Hora Evento

Data e hora em que a carta de correção está sendo incluída. 

Nr Sequência

Número da sequência da carta que está sendo incluída. 

Texto da Carta de Correção

Texto da carta de correção.