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  • Novas regras da Febraban para a emissão de boletos bancários.

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Produto:

522 - Cadastrar tipo de cobrança, 524 - Cadastrar Caixa/ Banco, 525 - Cadastrar Ocorrência Cobrança Magnética, 1501 - Gerar arq. magnético remessa CNAB 400, 1502 - Baixar arquivo magnético CNAB 400, 1504 - Emitir Boleto Bancário Laser, 1505 - Gerar arq. magnético remessa CNAB 240, 1512 - Baixar arquivo magnético CNAB 240 e 1520 - Manter dados de integração bancária

Ocorrência:

Informações
  • A partir do dia 01/ 01/ 2017, entrará em vigor a nova regra da Febraban para pagamentos de boletos bancários. Se sua empresa emite boletos para os seus clientes, entre em contato com o seu banco e verifique com o gerente de sua conta corrente se a modalidade de sua cobrança atende essa nova exigência da Febraban,

  • Caso a modalidade de cobrança atual de sua empresa não atenda as novas regras de pagamento de boletos, solicite a orientação de seu gerente para adequar-se à modalidade e evitar problemas em seus pagamentos.

Após contatar o gerente do seu banco, siga as orientações apresentadas no Passo a passo.

Passo a passo:

1) Verifique se as informações no cadastro de seu banco estão corretas na rotina 524;

2) Na rotina 522, verifique se a cobrança está cadastrada corretamente;

3) Utilize a rotina 1520 para ajustar as informações cadastrais do banco (agência, conta, carteira etc);

4) E, em seguida, contate a PC Sistemas para solicitar importe o layout do banco desejado , pois ele terá que ser importado na rotina 1521;

5) Na rotina 1504, emita normalmente um boleto para teste;

6) E nas rotinas 1501 ou 1505, gere o arquivo de remessa do boleto gerado como teste para ser homologado junto à sua instituição financeira de acordo com o exigido por ela;

7) Após a homologação, reimprima o boleto de teste pela rotina 1504 e realize seu pagamento com o objetivo de validar se o crédito será apresentado corretamente em sua conta,

Dica
titleFique atento!

Não realize o pagamento no banco emitente do boleto. O teste de pagamento deve, preferencialmente, ser realizado em casa lotérica, correspondente bancário ou outro banco diferente do emitente do boleto.

8) Com o pagamento efetuado, aguarde o recebimento do arquivo de retorno do banco e utilize as rotinas 1502 ou 1512 para realizar a baixa de pagamento.

Dica
titleImportante!

Caso você possua mais de um banco nessa condição, o ajuste deverá ser realizado preferencialmente em um banco de cada vez. Pois, até que a homologação e o teste de pagamento e baixa estejam totalmente concluídos, não é possível utilizar os boletos em produção sob pena de ver o crédito ir para outra conta corrente que não seja a sua.

Observações:

É importante lembrar que o fato de enviar o arquivo remessa para o banco não confirma que a cobrança é registrada.