Passo a passo: | 1) Acesse a rotina 4116 - Digitar Pedido de venda; 2) Informe o Código do cliente e pressione Enter;
3) Pressione a tecla F10 e a seguinte tela será apresentada, marque o tipo de documento desejado e clique Confirmar;
4) Selecione a Filial;
5) Selecione o Tipo de Venda; - TV1 - Balcão
- TV1 - Balcão Reserva
- TV1 - Telemarketing
- TV7 - Simples Faturamento
- TV8 - Simples Remessa
- TV7 + TV8 - Venda Assistida
- TV5 - Bonificado
- TV10 - Transferência.
8) Na aba Itens (F5) selecione o produto, informe a quantidade e clique ; 9) Clique F2-Gravar. Observação: - Caso o pedido seja de venda Balcão - ao gravar o pedido, a rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico será apresentada para a emissão da Nota Fiscal;
- Se o pedido for de venda Telemarketing - será necessário acessar a rotina 4146- Gerar Faturamento por Pedido faturar o pedido, em seguida a rotina 1452 para emitir.Tendo montado o carregamento pela rotina 901 - Montar Carga, acesse a rotina 4102 para faturar o carregamento, emitindo na 1452;
- Caso seja venda Balcão Reserva, será necessário acessar a rotina 4132- Gerar Faturamento do Balcão Reserva para faturar o pedido e a rotina 1452 para emitir a nota fiscal.
- No caso da Venda Assistida, o pedido TV7 deve ser faturado na rotina 2030 - Frente de Caixa. Neste momento, será gerado o contas a receber para o cliente. Acesse o link http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244922569 e entenda o processo de faturamento dos pedidos TV8:
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