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Campo:

Descrição

Item

Inserir o item ao qual se deseja efetuar movimentações de entrada ou saída de estoque, em quantidade ou valor, e que não são efetuadas pelas rotinas usuais do Controle de Estoque.


Referência

Selecionar o código correspondente à referência do item a ser considerada para a movimentação de estoque.

Nota
titleNota:
Esse campo somente será habilitado se o tipo de Controle de Estoque para o item for do tipo “Referência”.

Estabelecimento

Inserir ou selecionar o Estabelecimento em que a transação de estoque será efetuada.

Nota
titleNota:

O item que sofrerá a transação deve estar cadastrado para o Estabelecimento informado.

Depósito

Inserir o depósito em que o bem está alocado, sendo nesse efetuado a transação de estoque, podendo para isto a conta de saldo do item ser diferenciada por depósitos, conforme cadastrado na função Manutenção Contas Contabilização.

Localização

Inserir nesse campo a localização do item que sofrerá a transação em questão.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado quando o item tiver cadastrado alguma localização.

Lote/Série

Inserir o código do lote/série do item selecionado para a transação.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado quando o tipo de controle de estoque para o item for: Número Série, Lote e Referência.
Este campo é apresentado com uma sugestão de código do lote.

Ordem Invest

Selecionar a Ordem de Investimento a ser considerada para o módulo Controle de Investimentos.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado somente quando o parâmetro Investimentos na Função Atualização Parâmetros Globais (CD0101), pasta Módulos, estiver selecionado.

Caso seja informada uma ordem de manutenção que esteja relacionada a uma ordem de investimento, esse campo é desabilitado e passa a apresentar o número da ordem de investimento relacionada a Ordem de Manutenção.

Validade do Lote

Inserir a data de validade do lote referente ao item de estoque, que sofrerá a transação em questão.

Nota
titleNota:
Esse campo somente será habilitado quando o tipo de controle de estoque para o item for: Número Série, Lote e Referência.
Este campo é apresentado com uma sugestão de data de validade.

DP







DI

Image Modified

Inserir o código de Despacho a Plaza referente ao item/lote movimentado. Esta informação é utilizada apenas para o país Argentina.

Movimentações de entrada: No caso de entrada de material poderá ser cadastrado um novo despacho. Para isto deve ser utilizado o botão de inclusão disponível ao lado do despacho, que abrirá uma tela para que sejam informados os valores que compõem o Despacho: código da aduana, código de destinação, número do despacho, dígito verificador, data do despacho e ano do documento de importação.

Movimentações de saída: Saídas não podem gerar um código de despacho novo, e o programa não permite esta operação. Caso o lote/item movimentado possua apenas um despacho plaza vinculado, este despacho será apresentado na tela e não permitirá alteração. Caso contrário, irá habilitar o campo e poderá ser utilizado o zoom para localizar o despacho.

Image Modified

Inserir o código de aduana referente ao item/lote movimentado. Esta informação é utilizada para o controle de Pedimentos no México.

Movimentações de entrada: No caso de entrada de material poderá ser utilizado um controle de aduana existente ou cadastrado um novo. Para cadastrar um novo deve ser utilizado o botão de inclusão disponível ao lado do campo de DI, que abrirá uma tela para que sejam informados os valores que compõem o controle de aduana: data da declaração, código da aduana, código do agente, dígito verificador, número sequencial. Com estas informações será gerado automaticamente o código do pedimento.

Movimentações de saída: Saídas não podem gerar um código de pedimento novo, e o programa não permite esta operação. Caso o lote/item movimentado possua apenas um controle de aduana vinculado, este será apresentado na tela e não permitirá alteração. Caso contrário, irá habilitar o campo e poderá ser utilizado o zoom para localizar o controle desejado.

Ordem

Inserir nesse campo o código referente a Ordem de Produção já implementada, a qual se deseja efetuar uma transação de estoque nesta ordem, a contabilização desta operação será um débito ou um crédito na conta de saldo da Ordem de Produção se a transação for de entrada ou saída respectivamente.


Operação

Inserir nesse campo o código referente a operação da transação de estoque quando a ordem de operação informada possuir reporte por operação ou ponto de controle.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando a  ordem de operação informada possuir reporte por operação ou ponto de controle.

Caso o reporte seja do tipo reporte por Ordem ou Item, esse campo não é habilitado.

Descrição

Inserir uma breve descrição sobre a movimentação a ser atualizada.

Conta Aplicação

Inserir a conta contábil que receberá os lançamentos a débito para as transações efetuadas com itens de débito direto e Físico.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente será habilitado quando o item selecionado for do tipo de controle “Débito Direto” ou "Físico".

Unid Neg Aplicação

Para as movimentações de estoque realizadas com itens de controle débito direto ou físico, além da unidade de negócio correspondente à conta contábil, será solicitada a Unidade de Negócio de Aplicação.

Esta informação será utilizada quando houver transferências contábeis entre unidades de negócio, ou seja, o valor está sendo debitado em uma unidade de negócio e creditado em outra unidade de negócio.

Para os movimentos com itens de controle total, a contra-partida é sempre realizada na unidade de negócio de saldo ( Item X Estabelecimento X Depósito ou Item X Estabelecimento).

Quando informada a Ordem de Produção, será assumida como Unidade de Negócio da Movimentação a Unidade de Negócio da Ordem de Produção.

Conta Contábil

Inserir a conta contábil que receberá o lançamento em contrapartida das contas de saldo dos itens de estoque.

Unidade Negócio

Selecionar a unidade de negócio associada ao item, quando houver.

Para mais detalhes veja Conceito Unidade de Negócio.

Série Documento

Toda a movimentação de materiais que envolvam controles internos da entidade devem estar respaldadas em documentos inidôneos, evitando, dessa forma, quaisquer infrações fiscais. Portanto, nesse campo deve ser informado a série do documento que lhe deu origem.

Documento

Inserir o número do documento que deu origem a transação de estoque em questão.

Fornecedor

Inserir o código do fornecedor, o qual está intrinsecamente relacionado a transação a ser efetuada.

Cenário

A opção Cenário ficará visível apenas quando a função Fechamento Gerencial estiver habilitada conforme página: Fechamento Gerencial - Estoque

Fiscal: Ao selecionar essa opção, o movimento de estoque incluído irá influenciar tanto no cenário fiscal quanto gerencial.

Gerencial: Ao selecionar esse cenário, o movimento de estoque incluído irá influenciar apenas no cenário Gerencial. Nesse caso, não será permitido informar quantidade para o movimento, pois quantidade necessariamente precisaria influenciar no cenário Fiscal também.

Transações Diversas Estoque – Pasta Valores

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