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Campo:

Descrição

Embarque

Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada.

Nota
titleImportante:

Por intermédio do botão Seleção é possível selecionar mais de um embarque a ser considerado para a geração da nota fiscal complementar. Quando selecionado mais de um embarque, esse campo é desabilitado.

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deverá ser gerada.

Nota
titleImportante:

É necessário que esse campo seja informado para que seja habilitada a seleção de múltiplos embarques, isso porque somente é possível selecionar os embarques de um único estabelecimento.

FornecedorSelecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio.
Nro DocumentoInserir o número do documento de entrada a ser gerado do Recebimento.
SérieSelecionar o código da série do documento a ser gerado. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" o campo não estará visível em tela.
Natureza OperaçãoSelecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado. Deve ser uma natureza de rateio.
Data TransaçãoInserir a data de transação do documento a ser gerado.
Data de EmissãoInserir a data de emissão do novo documento.
Estabelecimento FiscalSelecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento.
Cód ObservaçãoInserir o código de observação do documento (Indústria/ Serviço/ Comércio/ Devolução Cliente).
Data Cotação MoedaInserir a data de cotação que será utilizada para conversão do valor da moeda estrangeira.
Nota Fiscal FaturaQuando assinalado, informa se o documento irá gerar um título definitivo no financeiro, quando atualizado.
Conta TransitóriaInserir a conta transitória do documento de entrada.
Sub Conta TransitóriaInserir a sub conta transitória do documento de entrada.
Sucursal Fatura

Inserir o número da sucursal da fatura digitada.

Ponto de Venda

Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.

Timbrado

Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações.

Data Vencimento

Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.

Gravado

Image Added

Inserir o valor total não gravado das despesas.

Não Gravado

Image Added

Inserir o valor total gravado das despesas.

Isento

Image Added

Inserir o valor total isento das despesas.

ObservaçãoInserir observações para o documento a ser gerado.

...

Campo:

Descrição

Cód Imposto

Informar o código de imposto que será calculado sobre o valor da despesa.

Descrição

Apresenta a descrição do imposto que será calculado sobre o valor da despesa.

% ImpInformar o percentual do imposto que será calculado sobre o valor da despesa.
Valor Base

Informar o valor base que será  usado para o cálculo do imposto.

Val Imp ME

Apresenta o valor do imposto que foi calculado, também permite alteração de valor no campo.


Pasta ATS

Image Added

Objetivo da tela:

Nesta tela é possível informar os dados específicos para o documento complementar indicados pelo fornecedor do documento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Ponto de Emissão do Fornecedor

Informar o ponto de emissão utilizado pelo fornecedor para emitir o documento.

Estabelecimento do FornecedorInformar o estabelecimento utilizado pelo fornecedor para emitir o documento
Número Autorização SRIInformar o número de autorização do documento.
Data Autorização SRI

Informar a data de autorização do documento.

Seleção de Embarques - IM3101B

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Como ratear uma despesa para mais de um embarque?



DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA

Espanhol: