Ao atribuir a situação de Inativo para o fornecedor, é verificada a existência de pedidos e contratos de compras com saldo em aberto. Caso existam pedidos ou contratos com saldo é emitida uma mensagem de alerta. O saldo em aberto de ordens ou contratos de compra para o fornecedor, que tenha sua situação alterada para Inativo, deve ser cancelado manualmente para que o planejamento de materiais do MRP e a Geração Automática de Ordens não considerem esses saldos em suas rotinas. Quando o fornecedor é oriundo da integração com o portal de compras Paradigma ele é cadastrado inicialmente com sua situação igual a inativo, sendo necessário conferir os dados do fornecedor para somente após passar sua situação para ativo. Caso seja alterada a situação do fornecedor proveniente dessa integração, será apresentada uma mensagem de advertência alertando para o fato da necessite de conferência desses dados. |