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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | RM | Módulo | TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento |
Segmento Executor | Construção e Projetos | ||
Projeto1 | R_CP_MOV009 | IRM1 | PCREQ-8866 |
Requisito1 | PCREQ-8867 | Subtarefa1 | PDR_CP_MOV009-34 |
Chamado2 | Não se aplica. | ||
Release de Entrega Planejada | 12.1.10 | Réplica | Não |
País | (X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | Não se aplica. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Criar planilha de Pedido de Orçamento que será enviada para os fornecedores escolhidos na cotação para preenchimento das informações de orçamento ou negociação. Após preenchida e devolvida pelos fornecedores, a planilha será importada no módulo de cotação para registro dos orçamentos ou negociações e continuidade do processo.
Definição da Regra de Negócio
- Envio da Planilha de Pedido do Orçamento
No TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Compras | Cotação ao utilizar o processo Comunicar Fornecedores, na tela de Seleção dos Principais Parâmetros, deverá ser utilizado o Tipo de Comunicação | Enviar orçamento via e-mail (protótipo 01).
Ao selecionar este tipo de envio, o usuário poderá informar qual relatório ele deseja utilizar para o envio do e-mail. Sendo obrigatório ele selecionar algum relatório ou planilha. Haverá uma validação para que ele escolha ao menos um, podendo escolher os dois.
Haverá um campo Planilha de Orçamento, que poderá ser informado ou não. Caso o usuário informe um modelo de planilha neste campo, ele também deverá informar qual o tipo de exportação deverá ser feito (orçamento ou negociação), sendo assim o sistema irá realizar a exportação dos pedidos de orçamento e enviará uma planilha com essas informações no anexo do e-mail.
A exportação obedecerá a regra existente no momento da comunicação com fornecedores.
Haverá uma validação que não permitirá o envio de negociação sem antes um envio de orçamento.
Um modelo de planilha com as configurações padrões, será disponibilizado através do Planilha Net da versão. Os clientes poderão, a partir da planilha modelo padrão, customizar a planilha da forma que desejar, desde que siga as orientações.
Os campos exibidos na planilha sofrerão alteração conforme a parametrização do sistema. Sendo assim, campos serão ocultos e/ou exibidos em diferentes abas.
No momento em que o processo for executado, o RM irá preencher a planilha com os dados relacionados a orçamento ou negociação e fazer o envio da mesma no anexo do e-mail para cada fornecedor.
- Planilha de Pedido de Orçamento
Será utilizado o Planilha Net para criar a planilha de pedido de orçamento. De acordo com a consulta associada, os campos poderão ser de orçamento ou de negociação (protótipo 02) e deverão constar os seguintes dados:
Dados do Pedido
Todos os campos referentes aos dados do pedido serão bloqueados, não sendo possível sua alteração pelo fornecedor.
- Logo da Empresa
- Nome da Empresa
- CNPJ da Empresa
- Endereço da Empresa
- Código da Cotação
- Data do Pedido
- Data Limite de Resposta
- Comprador
Dados do Fornecedor
Todos os campos referentes aos dados do fornecedor serão bloqueados, não sendo possível sua alteração pelo fornecedor.
- Fornecedor: concatenar o código do fornecedor e o nome
- CNPJ do Fornecedor
- Contato do Fornecedor
- Telefone do Contato do Fornecedor
- E-mail do Contato do Fornecedor
Dados do(s) Item(ns)
- Sequencial do Item: campo da base TCITMORCAMENTO.NSEQITMMOV. Campo bloqueado e não editável. TCITMORCAMENTO.IDMOV
- ID Movimento: campo da base TCITMORCAMENTO.IDMOV. Campo bloqueado e não editável.
- Produto: campo bloqueado e não editável.
- Descrição do Produto: campo bloqueado e não editável.
- Unidade: campo bloqueado e não editável.
- Unidade Orçada: Este campo será exibido caso o parâmetro esteja marcado.
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 1/2 | Permite alterar unidade de cotação.
- Quantidade: campo bloqueado e não editável. Caso o fornecedor altere a Unidade Orçada, no momento da importação, a conversão de unidade será realizada e o valor da quantidade atualizado.
- Condição de Pagamento: se a parametrização estiver por item, haverá uma aba para que estes dados sejam informados. Nesta aba o usuário deverá copiar o Sequencial do Item e ID Movimento obrigatoriamente (outros dados poderão ser copiados pelo fornecedor, para ajudá-lo na hora do preenchimento) e informar, por linha, a condição de pagamento para aquele item, conforme protótipo abaixo:
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 1/4 | Condição de Pagamento
- Preço Unitário: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro estiver marcado, ele não será exibido.
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usar preço total no item
- Valor Total: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro estiver desmarcado, ele não será exibido.
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usar preço total no item
- Moeda: será exibido conforme parâmetro. O campo terá o valor da moeda padrão do sistema, sendo possível a alteração da mesma pelo fornecedor.
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 1/4 | Moeda
- IPI (%): esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro estiver desmarcado, ele não será exibido.
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usar Tributo no Item de Orçamento (IPI)
- ICMS (%): esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro estiver desmarcado, ele não será exibido.
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usar ICMS no Item de Orçamento
- Desconto: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 1/2 | Usa desconto no item de orçamento
- Despesa: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização. Se o parâmetro estiver desmarcado, ele não será exibido. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 1/2 | Usa despesa no item de orçamento
- Data Entrega: este campo será preenchido com a Data Limite para Entrega, que é preenchido no processo de criar a Cotação.
- Observação: campo para preenchimento de dados adicionais sobre o orçamento do item.
Dados da Negociação
Os seguintes dados do orçamento serão exibidos quando for exportada uma negociação: dados do produto, quantidade, unidade orçada, condição de pagamento orçada, preço orçado ou valor total orçado, desconto, despesa, data de entrega e observação.
Os campos listados acima, serão exibidos conforme a parametrização do orçamento.
- Unidade Negociada: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Este campo será exibido caso o parâmetro esteja marcado.
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 1/2 | Permite alterar unidade de cotação.
- Quantidade Negociada: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Campo bloqueado e não editável. Caso o fornecedor altere a Unidade Negociada, no momento da importação, a conversão de unidade será realizada e o valor da quantidade atualizado
- Condição de Pagamento Negociada: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se a parametrização estiver por item, haverá uma aba para que estes dados sejam informados. Nesta aba o usuário deverá copiar o Sequencial do Item e ID Movimento obrigatoriamente (outros dados poderão ser copiados pelo fornecedor, para ajudá-lo na hora do preenchimento) e informar, por linha, a condição de pagamento para aquele item, conforme protótipo abaixo:
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 1/4 | Condição de Pagamento
- Preço Unitário Negociado: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro estiver marcado, ele não será exibido.
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usar preço total no item
- Valor Total Negociado: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro estiver desmarcado, ele não será exibido.
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usar preço total no item
- Desconto Negociado: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 1/2 | Usa desconto no item de orçamento
- Despesa Negociada: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização. Se o parâmetro estiver desmarcado, ele não será exibido. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 1/2 | Usa despesa no item de orçamento
Dados do Orçamento
- ICMS/ISS (%): será exibido conforme parâmetro. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usa Tributo no Orçamento (ICMS/ISS)
- ICMSST (%): esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
- Número Doc. Fornecedor
- Moeda: será exibido conforme parâmetro. O campo terá o valor da moeda padrão do sistema, sendo possível a alteração da mesma pelo fornecedor.
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 1/4 | Moeda
- Condição de Pagamento: se a parametrização estiver por orçamento, será exibida essa coluna na aba Orçamento.
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 1/4 | Condição de Pagamento
- Frete: se o parâmetro estiver marcado, será por valor, caso não esteja, será por %. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usar Valor do Frete
- Tipo de Frete: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
- Transportadora: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
- Desconto: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor
Parâmetro: Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 1/2 | Usa desconto no orçamento
- Despesa: Por valor. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor
- Data do Orçamento
- Validade do Orçamento
- Data Entrega
Observação: Os dados sublinhados sempre devem existir na planilha pois são campos chaves para o processo de importação de preços orçados.
Os demais campos são opcionais e podem ser estruturados conforme a necessidade do cliente.
O cliente poderá incluir outros campos conforme a sua necessidade.
O sistema irá obedecer a parametrização de item agrupado.
Todos os campos da planilha de orçamento ou negociação terão valores defaults de acordo com que existe hoje no sistema.
Lista Suspensa
Os seguintes dados serão exibidos como lista suspensa, visando facilitar a inclusão da informação e evitando possíveis erros.
- Transportadora
- Moeda
- Tipo de Frete
- Condição de Pagamento
- Unidade de Medida
- Importação da Planilha de Pedido de Orçamento
Será adicionado um novo processo para Importar Planilha de Pedido de Orçamento e /Negociação e o mesmo terá uma validação pelo status da cotação, verificando se será possível ser executado.
A opção do processo será exibida conforme a regra já existente no sistema para inclusão de dados de cotação ou negociação.
O usuário deverá informar uma planilha ou o caminho da pasta em que se encontram as planilhas das cotações ou negociações dos fornecedores. Deverá ter duas pastas, uma para cada tipo de planilha. O sistema irá percorrer a planilha ou todas as planilhas, no caso de seleção de pasta, importando seus dados para as cotações.
O sistema usará o Conceito de orçamento ou negociação para leitura da planilha. Os conceitos já estarão com as ligações padrões prontas e caso o usuário customize sua planilha, ele terá que editar o conceito e fazer a ligação dos novos campos.
O usuário poderá agendar jobs para executar o processo de importação de cotação e/ou negociação de forma automática.
No final do processo, será exibido um log informando quais planilhas foram importadas com sucesso e quais tiveram erro(s), caso haja.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
Parâmetros Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | [Alteração] | [BackOffice -> Gestão de Estoque, Compras e Faturamento -> Ambiente -> Parâmetros -> Gestão de Estoque, Compras e Faturamento -> Gestão Compras -> Cotação] | - |
Tabelas Utilizadas
- TCCOTACAO
- TCITMORCAMENTO
- TCITMORCAMENTOGRP
- TCORCAMENTO
Protótipo de Tela
Protótipo 01
Na área do Tipo de Comunicação, ao selecionar Imprimir orçamento ou Exportar orçamento para web, a área Planilha de Orçamento deverá ser ocultada, sendo exibida apenas na seleção da opção Enviar orçamento via e-mail.
Nessa opção, se o usuário selecionar alguma Planilha de Orçamento, essa será criada, por fornecedor, e enviada no anexo do e-mail. Haverá uma validação para que um relatório ou planilha seja informado.
Protótipo 02
Dados do Orçamento ou Negociação
Itens do Orçamento ou Negociação
A estrutura será a mesma para ambos os casos. O que mudará são os cabeçalhos das colunas.
Protótipo 03
Na tela de Cotação será criado um Processo para realizar a importação de Orçamentos
Na execução do processo o conceito de importação será selecionado e o diretório onde a planilha está será informado.
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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