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NOME DO REQUISITO

Identificar Verba no Fato Gerador 5

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Contábil

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2129 

Cadastro de Regra de Contabilização

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

2100

Atualização do Banco de Dados

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

Chamados relacionados

1785.109694.2014

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas utilizadas:

 PCVERBA

Sistema(s) operacional(is):

Windows

Versões/Release:

26.00.01.007

 

 

Descrição

Criado o filtro POSSUIDEVOLUCAOVERBA – Informa se houver devolução de verba, demonstrado na rotina 2129 – Cadastro de Regra de Contabilização, fato gerador 5 – DEVOLUÇÃO PARA FORNECEDOR, para separar as devoluções que geraram verba aos fornecedores, pois para este tipo de devolução é movimentada uma conta específica de verba.

  • Criado o filtro POSSUIDEVOLUCAOVERBA para identificar os lançamentos de devolução que geraram verba para o fornecedor na rotina 2129.

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.