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2) Selecione a aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens das Notas e altere as seguintes colunas Base IPI, VL IPI da planilha conforme relação abaixo:Observações
Observação:
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verifique qual foi a tributação(CST) utilizada para o IPI (Tabela Código de Tributação do IPI - CST_IPI).
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Para itens tributados pelo IPI não poderão ser utilizados os seguintes CSTs: 01, 02, 03, 04, 05, 51, 52, 53, 54 e 55.
- 00 - Entrada com recuperação de crédito
- 01 - Entrada tributada com alíquota zero
- 02 - Entrada isenta
- 03 - Entrada não-tributada
- 04 - Entrada imune
- 05 - Entrada com suspensão
- 49 - Outras entradas
- 50 - Saída tributada
- 51 - Saída tributada com alíquota zero
- 52 - Saída isenta
- 53 - Saída não-tributada
- 54 - Saída imune
- 55 - Saída com suspensão
- 99 - Outras saídas
3) Acesse a rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico;
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