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Por este motivo, sugerimos que para os meses que já se encontram encerrados (integrados com a contabilidade) seja feita a liberação mensal até o mês em questão. Assim não ocorrerão diferenças entre os valores apresentados no sistema de Gestão Patrimonial e o sistema de Gestão Contábil.
As contabilizações e todas as operações patrimoniais (baixas, acréscimos, etc) dos próximos meses (meses que ainda não foram encerrados) deverão ser feitas no Bonum.Net (versão 11.50).
Acesse Menu Cadastros > Moedas e Índices > Selecionar a moeda R$ > Processos > Preencher intervalo de cotações:
Período aplicar: (Somente para o período em aberto)
Fator: 1,000
Marcar: Subescrever datas do intervalo
Marcar: Fator Fixo
Desmarcar: Considerar Somente dias úteis
Acesse Menu Cadastros > Moedas e Índices > Selecionar o índice UFIR > Processos > Preencher intervalo de cotações:
Período aplicar: 01/01/1990 a 31/12/2030
Fator: 0,8287
Marcar: Subescrever datas do intervalo
Marcar: Fator Fixo
Desmarcar: Considerar Somente dias úteis
Ex: Vamos supor que meu ano cálculo no RM Bonum é 01/2012 ( o ano cálculo na versão 11.40 pode ser visualizado no rodapé da tela do sistema). Todas as contabilizações de aquisições, ocorrências e depreciações até o mês de setembro já foram integradas com a contabilidade.
Então preciso emitir o relatório "Razão Auxiliar" no Bonum para conferir se os saldos Patrimoniais estão de acordo com a contabilidade.
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