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Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento a que se aplica o documento que está sendo implementado, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento.

Fornecedor

Inserir o código que represente um fornecedor a qual o movimento está associado, conforme cadastro no UTB031AA/UTB223AA/UTB307AA - Fornecedor.

Documento

Inserir o código ou número do documento que está sendo implementado.

Série Nota

Inserir o código da série da Nota Fiscal que está sendo implementada.

Natureza OperaçãoInserir o código da natureza de operação da Nota Fiscal que está sendo implementada.

Tipo

Selecionar o tipo do documento que identifique o documento de entrada implementado. As opções disponíveis são:

  • Antecipação;
  • Pagamento Extra Fornecedor;
  • Transações Diversas;
  • Requisições Materiais;
  • Nota Fiscal;
  • Comunicação Interna;
  • Ordem Manutenção.

Origem

Selecionar a opção que determina a origem do documento de entrada implementado. As opções disponíveis são:

  • Próprio: Quando a própria empresa origina o documento em referência;
  • Terceiros: Quando o documento é emitido por terceiros.

Observação: a opção Receb_Autom não é visualizada na inclusão. Esta opção é atribuída à origem quando o documento é gerado automaticamente pelo recebimento via funcionalidade RE0415.

Data Documento

Identificar a data de emissão do documento de entrada do qual é extraído um item de um lançamento contábil.

Descrição

Descrever o documento de entrada que está sendo implementado.

Imagem

Inserir o endereço de localização da imagem do documento, quando copiado para um arquivo.

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