Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Código Imposto | Inserir código para o imposto que deve ser implementado. | |||||
Imposto ATS | Inserir o código de imposto ATS. | |||||
Descrição | Inserir a descrição para o imposto. | |||||
Jurisdição | Inserir o código da jurisdição ao qual o imposto está vinculado. | |||||
Código Fiscal Imposto | Inserir o código fiscal do imposto de acordo com a nomenclatura indicada pelo governo. O código fiscal deverá ser previamente cadastrado na Manutenção Código Fiscal Imposto - CD0195. Ao lado é apresentada a descrição correspondente. | |||||
Tipo Fator | Selecionar o tipo de fator de imposto. As opções disponíveis são Taxa, Parcela e Isento. Esta informação será utilizada na nota fiscal eletrônica. | |||||
Tipo Imposto | Selecionar Tipo de Imposto que deve ser relacionado ao imposto. As opções disponíveis são:
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Imp Percepção | Indicar se o imposto é de Percepção.
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% Taxa Especial | Indicar qual a alíquota especial a ser utilizada quando a empresa e o emitente forem agentes de percepção.
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Imposto País | Indicar se o imposto de IVA corresponde a um Imposto País ou não. | |||||
Imposto ISD | Indicar se o imposto de IVA corresponde a um Imposto ISD ou não. | |||||
Código Eletrônico | Inserir o código eletrônico do imposto. | |||||
IVA 0% | Exceto: Selecionar caso o imposto seja IVA Zero.
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Aplica Convênio Dupla Tributação | Indica se o imposto aplica convênio de dupla tributação para comprovantes de retenção. | |||||
Retenção PIS / COFINS / CSLL | Quando assinalado, determina que o tipo de imposto em questão, refere-se à PIS/PASEP, COFINS ou CSLL.
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% Imp | Inserir o percentual de alíquota que o sistema deve apresentar em default, podendo esse ser alterado. Esse percentual é utilizado para o cálculo e a conta Imposto, utilizada na contabilização do imposto. | |||||
Conta Imposto | Inserir a conta contábil de impostos onde deve ser efetuada a contabilização dos impostos. | |||||
% Crédito | Não é utilizado. | |||||
Conta Crédito | Não é utilizado. | |||||
Início Validade | Inserir a data início de validade para o imposto. | |||||
Fim Validade | Inserir a data fim de validade para o imposto. | |||||
Módulo | Inserir o módulo para o qual o imposto está sendo implementado. Podendo ser:
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Espécie | Inserir a espécie que deve ser utilizada quando for gerado um título de imposto.
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Classificação | Inserir código de classificação do imposto. | |||||
Série | Inserir a série para o imposto. | |||||
Tipo de Calculo | Selecionar o tipo de cálculo para o imposto.
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Incidência Impto | Selecionar a incidência do imposto.
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Data Base Retenção | Selecionar a data base para retenção do imposto.
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Tipo Base Retenção | Selecionar o tipo base para impostos de retenção, cujo objetivo será indicar, para impostos de retenção, qual deve ser a base de cálculo do imposto retido. As opções disponíveis são:
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Valor Agregado | Quando o Tipo Imposto for "Imposto de Valor Agregado", informar o tipo de Valor Agregado que deverá ser aplicado. As opções disponíveis são: IVA e IEPS. Utilizado apenas para Localização México. | |||||
Retenção | Quando o Tipo Imposto for "Imposto de Retenção", informar o tipo de Retenção que deverá ser aplicado. As opções disponíveis são: IVA e ISR. Utilizado apenas para Localização México. |
Manutenção Tipo Impostos - Pasta Valores
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Vl Max Retenção INSS | Inserir o valor máximo que poderá ser retido de INSS dentro do mês.
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Base Início Retenção | Inserir o valor de início de retenção de PIS/COFINS/CSLL. | |||||
% Percepção | Inserir o percentual de percepção de IVA do imposto. | |||||
Conta Percepção | Inserir a conta contábil para apuração da percepção do imposto. | |||||
Centro Custo | Inserir o centro de custo da conta de percepção, quando esta o exigir. | |||||
Vl Min Imp Percep | Inserir o valor mínimo de imposto de percepção, caso exista. | |||||
Vl Min Base Percep MN | Inserir o valor mínimo de valor base do imposto de percepção em moeda nacional, caso exista. | |||||
Trata Valor 0 em Moeda Estrangeira | Indicar se o imposto de percepção deve realizar o tratamento de ser arredondado para um centavo se o valor calculado em moeda estrangeira para a nota for menor que um centavo e possuir valor na terceira casa decimal. Exemplo: se o o total do imposto da nota possuir o valor 0.001, deve ser arredondado para 0.01. | |||||
% Liberado | Inserir o percentual de IVA liberado do imposto. | |||||
Conta Liberado | Inserir a conta contábil para apuração da percepção do imposto IVA Liberado. | |||||
Centro Custo | Inserir o centro de custo da conta de IVA Liberado, quando esta o exigir. | |||||
% Retenção | Inserir o percentual de retenção do imposto. | |||||
Conta Retenção | Inserir a conta contábil para apuração da retenção. | |||||
Centro Custo | Inserir o centro de custo da conta de retenção, quando esta o exigir. | |||||
Vl Min Retenção | Inserir o valor mínimo de retenção, caso exista. | |||||
Cod Imposto SNC | Inserir o código do imposto de percepção de Sujeito Não Categorizado. | |||||
Cod Aliquota IVA | Inserir o código de Aliquota de IVA para os materiais recicláveis. Utilizado para a exportação SIAP de materiais recicláveis. | |||||
Percepção IVA | Indicar se o imposto é de percepção de IVA para resoluções especiais. |
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