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Neste documento estão descritos os processos para gerar uma nota fiscal de transferência entre lojas, ajustando os parâmetros necessários para que a nota de entrada na loja de destino considere o desconto de transferência para produtos que possuem PIS/COFINS e/ou verba.
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Entrada Automática de Transferência
Necessário ter permissão na aplicação Parâmetros da Empresa (módulo Parâmetros).
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Necessário ter permissão na aplicação Entrada Automática de Transferência (módulo Recebimento).
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Necessário a criação de duas Tabelas de Venda: uma para a saída de transferência e outra para a entrada de transferência.
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No campo Código da aplicação Tabelas de Venda, informe o código da tabela de venda para a empresa de origem e clique em Selecionar - <F8> .
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Atenção: não poderá existir % de Acréscimo / Desconto nessa tabela de Saída de Transferência, pois essa parametrização é feita para deixar o custo da Empresa Destino igual ao custo da Empresa Origem.
Imagem 2 1 - Tabelas de Venda
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No campo Código da aplicação Tabelas de Venda, informe o código da tabela de venda para a empresa de destino e clique em Selecionar - <F8> .
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Atenção: não poderá existir % de Acréscimo / Desconto nessa tabela de Entrada de Transferência, pois essa parametrização é feita para deixar o custo da Empresa Destino igual ao custo da Empresa Origem.
Imagem 3 2 - Tabelas de Venda
Atenção: se o campo Preço Base Utilizado da tabela de saída estiver configurado como:
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Necessário a criação de dois CGOs: um para a saída de transferência e outro para a entrada de transferência.
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No campo C.G.O. informe o CGO para saída de transferência que será utilizado na empresa de origem e clique em Selecionar - <F8> .
Na aba Emissão de NF, no campo Fórmula p/ Cálculo de Preço selecione Tabela Informada. No botão Tabela de Venda , selecione a tabela de saída de transferência.
Imagem 4 3 - Códigos Gerais de Operação (CGO)
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No campo PIS / COFINS, certifique-se de que as flags referentes à Gera Débito/Crédito estejam desmarcadas.
Imagem 5 4 - Códigos Gerais de Operação (CGO)
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Após atualizar as alterações (botão Atualizar - <F4> ), limpe a tela clicando no botão Limpar - <F2> .
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Na aba Recebimento, clique no botão Tab. Vda. Desc. Transf. e selecione a tabela de entrada de transferência.
Imagem 6 5 - Códigos Gerais de Operação (CGO)
Na aba Dados Fiscais, no campo PIS / COFINS, certifique-se de que as flags referentes à Gera Débito/Crédito estejam desmarcadas.
Imagem 7 6 - Códigos Gerais de Operação (CGO)
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No exemplo deste documento foram utilizadas as empresas 01 (Origem) e 02 (Destino). Necessário a configuração do CGO e Tabela de Venda de saída cadastrados nos passos anteriores, conforme exemplo destacados na imagem abaixo:
Imagem 1 7 - Parâmetros da Empresa
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Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Imagem 8 - Configuração dos Parâmetros Dinâmicos |
Para verificar o desconto de transferência nos produtos que possuem PIS/COFINS e/ou verba, siga os seguintes passos:
Informações |
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Para que o processo calcule o desconto de transferência no recebimento da nota, na empresa de origem o produto precisa conter recebimentos de compra com os impostos apresentados nesse documento. |
Acesse: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Consulta Nota Fiscal Recebida
No campo Número NF, informe a nota fiscal e clique em Selecionar - <F8> .
Os descontos de transferência poderão ser vistos nas colunas destacadas na imagem abaixo.
Imagem 9 - Consulta Nota Fiscal Recebida
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Observação: o PIS/COFINS compõe o cálculo do custo líquido fiscal para as lojas somente se o parâmetro dinâmico SUB_DESC_CUSTO_FISCAL estiver com valor = " S", caso contrário o cálculo considera somente NF - ICMS.
Verificar custo dos produtos em Consulta Produtos - MAX0031
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Manutenção – MAX0082 | Digitação do pedido de transferência. |
Aprovação de Pedido de Transferência - MAX0920 | Realizar a aprovação dos pedido de transferência. |
Faturamento de Pedidos - DEA0058 | Consulta e faturamento de pedidos. |
Entrada Automática de Transferência - MRL00600 | Receber a nota fiscal de transferência de uma loja para outra. |
Consulta Nota Fiscal Recebida - MAX0100 | Consultar as Notas Fiscais que já foram recebidas. |
Consulta Produtos - MAX0031 | Consultar Custo dos produtos e valores de descontos |
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
Não há.