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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor.
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones |Archivos), incluir un registro de cliente.
- Por medio del programa "Monedas" ubicada en el menú "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos", informar la tasa del día de la moneda 2.
- Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), registrar un producto.
- . Realizar la configuración del impuesto IB2 en la rutina "Impuestos variables" localizada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos).
- Incluir un registro en la rutina "Configuración adiciona de impuestos", localizada en el módulo para el impuesto IB2, informando el código fiscal de compras / ventas y el tipo de inscripción.
- En la rutina "Empresa vs Zona fiscal", localizada en el modulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), registrar un nuevo archivo para el cliente y proveedor indicando el impuesto IB2.
- Confirmar que en la rutina "Estado Vs. Ingresos Brutos", localizada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) se encuentre incluida la provincia de asignada al IB2.
- Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), registrar una TES de entrada y salida con cálculos de impuestos IVA e IB2.
- Por medio de la rutina “Factura de entrada”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura de entrada en moneda 2, el documento deberá de calcular los impuestos IVA e IB2.
- En la rutina "Facturación" ubicada en el modulo "SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos" incluir una factura en moneda 2, el documento deberá de calcular los impuestos IVA e IB2.
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| Archivos por Verif (MATA950) - Ingresar a la rutina “Archivos por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
- Complete los parámetros solicitados en la rutina.
- Fecha inicial = "01/07/2022"
- Fecha final = "31/07/2022"
- Resolución Normativa = "LIVADIG"
- Archivo destino = "teste.txt"
- Directorio = "C:\"
- Selecciona sucursales = "No"
- Agrupa obligación = "No"
- Confirmar; a continuación se mostrarán los parámetros de la normativa LIVADIG. (Verificar que el archivo livadig.ini localizado en la carpeta "/protheus_data/system" se encuentre actualizado).
- ¿Secuencia? = "00"
- ¿Generar archivos? = "T-Todos"
- ¿Se consolida sucursales? = "2-No"
- ¿Tipo? = "3-Otros"
- ¿Considera moneda? = "2-Moneda Original"
- Confirmar y esperar a que el sistema genere los archivos magnéticos.
- Acceder a la ruta informada en el parámetro "¿Directorio?" y verificar que los archivos generados fueron creados.
- Validar que en el archivo "Libro IVA Digital Ventas - Comprobante" No fueron convertidos los montos de las columnas:
- Importe total de la operación (DETVTA→DET_IMPTOT
, - ).
- Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado (DETVTA→DET_IMCNGR
, - ).
- Percepción a no categorizados (DETVTA→DET_PERNCT
, - ).
- Importe de operaciones exentas (DETVTA→DET_IMPOEX
, - ).
- Importe de percepciones o pagos a cuenta de impuestos Nacionales (DETVTA→DET_IPPINA
, - ).
- Importe de percepciones de Ingresos Brutos (DETVTA→DET_IPERIB
, - ).
- Importe de percepciones impuestos Municipales (DETVTA→DET_IPEIMN
, - ).
- Importe impuestos internos (DETVTA→DET_IMPINT
, DETVTA→DET_CODMON, DETVTA→DET_TPCAMB y - ).
- Otros Tributos (DETVTA→DET_OTRTRI).
- Verificar que en el archivo "Libro IVA Digital Ventas - Alicuotas" No fueron convertidos los montos de las columnas: DETVALQ->DGR_IMPNGR y
- Importe neto gravado (DETVALQ→DGR_IMPNGR).
- Impuesto Liquidado (DETVALQ→DGR_IMPLIQ).
- Comprobar que en el archivo "Libro IVA Digital Compras - Comprobante" No fueron convertidos los montos de las columnas:
- Importe total de la operación (DETCOM→DET_IMPTOT
, - ).
- Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado (DETCOM→DET_IMCNGR
, - ).
- Importe de operaciones exentas (DETCOM→DET_PERNCT
, - ).
- Importe de percepciones o pagos a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (DETCOM→DET_IMPOEX
, - ).
- Importe de percepciones o pagos a cuenta de otros impuestos nacionales (DETCOM→DET_IPPINA
, - ).
- Importe de percepciones de Ingresos Brutos (DETCOM→DET_IPERIB
, - ).
- Importe de percepciones de Impuestos Municipales (DETCOM→DET_IPEIMN
, - ).
- Importe de Impuestos Internos (DETCOM→DET_IMPINT
, DETCOM→DET_CODMON, DETCOM→DET_TPCAMB y - ).
- Otros Tributos (DETCOM→DET_OTRTRI).
- Verificar que en el archivo "Libro IVA Digital Compras- Alicuotas" No fueron convertidos los montos de las columnas: DETCALQ->CAL_IMPNGR y
- Importe neto gravado (DETCALQ→CAL_IMPNGR).
- Impuesto liquidado (DETCALQ→CAL_IMPLIQ).
- Validar que en el archivo "Libro IVA Digital Importación Bienes- Alicuotas" No fueron convertidos los montos de las columnas: DCOMIM->IMP_IMPNGR y
- Importe neto gravado (DCOMIM→IMP_IMPNGR).
- Impuesto liquidado (DCOMIM→IMP_IMPLIQ).
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