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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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Función: | Rutina (s) | Descripción |
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FINA847.PRW | Browse Orden de pago Mod. II. | FINA850.PRW | Orden de pago Mod. II. | FINA850A.PRW | Complemento Orden de pago Mod. II. | FINA850I.PRW | Complemento Orden de pago Mod. II. | FINRETARG.PRW | Cálculo de retenciones Mod. II - Estructura. | FINRETGAN.PRW | Cálculo de retención de ganancias. | FINRETIBB.PRW | Cálculo de retención de IIBB. | FINRETIVA.PRW | Cálculo de retención de IVA. | FINRETMUN.PRW | Cálculo de retención de Municipalidades. | FINRETSLI.PRW | Cálculo de retención SLI. | FINRETSUS.PRW | Cálculo de retención de SUSS. | TRFOPARG.PRW | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | TRFOPCRED.PRW | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | CONSCCARG.PRW | Consulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago. | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de ganancias. | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
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País: | Argentina. |
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Ticket: | No aplica. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10539. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Modificar el cálculo de retenciones de IIBB para para la Provincia de Buenos Aires, debe ser implementado el cambio para cumplir con la normativa Régimen de Recaudación – Nómina 42/12.
03. SOLUCIÓN
Se realiza el ajuste en las funciones RetIBBDeb () y RetIBBCre() del fuente FINRETIBB.PRW, para que realice el cálculo correcto, de acuerdo a la normativa Régimen de Recaudación – Nómina 42/12.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Se deben tener las configuraciones del issue DMICNS-10538, verificar el Documento técnico: https://tdn.totvs.com/x/Ev4PJ o de Referencia (ver apartado información adicional).
- Tener creada la tabla CGF.
- Tener creado el campo CGF_ALIQ.
- Agregar al menú la rutina FISA838 con la descripción “ARBA” (ALÍCUOTAS ARBA RN 42-12), que corresponde al padrón ARBA – RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN – NÓMINA 42/12.
- Se debe tener creada la tabla de equivalencias “ARBA” (ALICUOTAS ARBA RN 42-12).
Vlr. Origen (CP_VORIGE) = “MARCA MAYOR RN 42/12” - Destino (CP_VDESTI) = “ALICUOTA RETENCIÓN”
- A través de la rutina "ARBA (ALICUOTAS ARBA RN 42-12)", ejecutar la carga del padrón.
- Verificar que fueron generados registros válidos en la tabla CGF.
- A través de la rutina Tab de Equivalencias (FISA030.PRW), en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), incluimos la tabla nueva “RN42” e incluimos los CFOs que van a aplicar para el Régimen de Recaudación – Nómina 42/12, como ejemplifica la siguiente imagen:
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados proveedores.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA y que el CFO exista en la tabla de equivalencias "RN42".
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia Buenos Aires (BA). Importante: Aunque se use la tabla CGF, se debe contar con el registro en la tabla SFF.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para BA para el Proveedor previamente registrado con un alícuota informada.
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing. brutos" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de BA para que calcule retenciones.
- A través de la rutina "Nota Cred/débito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
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Totvs custom tabs box items |
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| Orden de Pago Mod. Ii II (FINA847.PRW) - A través de la rutina “Orden de Pago Mod IiII”, en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
Seleccionamos la NF del del Proveedor previamente configurado, donde el CFO si existe en la nueva tabla “RN42”. - Como se observa, realiza el cálculo de la retención con la alícuota de la nueva tabla CGF. Nos salimos sin grabar la Orden de pago.
- A través de la rutina Tab de Equivalencias (FISA030.PRW), en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), eliminamos el CFO de la tabla “RN42”.
- En la misma rutina de “Orden de Pago Mod IiII”, seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
Seleccionamos la NF del Proveedor previamente configurado, donde el CFO ya no existe en la nueva tabla “RN42”. - Como se observa, realiza el cálculo de la retención con la alícuota la tabla "Empr Vs Z Fiscal" (SFH). Nos salimos sin grabar la Orden de pago.
- En la misma rutina Tab de Equivalencias (FISA030.PRW), incluimos nuevamente el CFO en la tabla “RN42”.
- En la misma rutina de “Orden de Pago Mod IiII”, seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
Seleccionamos la NCP del Proveedor previamente configurado, donde el CFO existe en la nueva tabla “RN42”. - Como se observa, realiza el cálculo de la retención con la alícuota de la nueva tabla CGF. Nos salimos sin grabar la Orden de pago.
- En la misma rutina de “Orden de Pago Mod IiII”, seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
Seleccionamos la NF y NCP del Proveedor previamente configurado, donde el CFO existe en la nueva tabla “RN42”. - Como se observa, realiza el cálculo de la retención en 0 de manera correcta.
- Grabamos la Orden de Pago.
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