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Pergunta "Imprime Crédito ST" - Apuração de ICMS.
Produto: |
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Microsiga Protheus® |
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11 |
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Avaliação
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1
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Environment
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Unspecified
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Solução
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A pergunta em questão está presente tanto na apuração de ICMS quanto na geração do EFD-Fiscal e tem a mesma utilidade: selecionar a forma em que o sistema vai interpretar os valores de ICMS destacados como substituição tributária nos documentos de entrada.
Imprime Crédito ST (Apuração do ICMS) - Selecione a opção para valores de ICMS-ST nas entradas:
Sim – O sistema verifica os valores do campo ICMS SOL. TRI. (FT_SOLTRIB.)
Não – O valor é obtido do campo Vlr ICMS Ret (FT_ICMSRET).
Dev.– O sistema considera apenas as devoluções de venda com cálculo de ST.
Ocorrência: | Qual a funcionalidade da pergunta "Imprime Crédito ST" na apuração de ICMS? |
Passo a passo: |
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É de conhecimento geral que não existe o conceito |
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de crédito |
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para o valor do ICMS por substituição tributária, porém como existem situações específicas que temos que demonstrar um valor a deduzir do imposto a pagar, o sistema está preparado para esta questão. A pergunta trabalha em conjunto com a configuração do campo Ret. ST (F4_CREDST) do TES - Tipos de Entrada e Saída (Tabela SF4), e, por consequência, com os |
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campos F3_CREDST |
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e FT_CREDST, onde |
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é definido o comportamento do sistema para cada item |
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das notas fiscais. Com este campo é possível |
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configurar se o sistema irá “creditar”, debitar ou se é uma operação onde a empresa foi substituída, e neste caso o valor será calculado, gravado na nota fiscal, porém não haverá efeito algum na apuração de ICMS-ST. A pergunta "Imprime Crédito ST"
O comportamento da apuração de ICMS em relação ao valor de "crédito" de ICMS-ST é definido pela configuração da pergunta Imprime Crédito ST na parametrização da rotina. Esta pergunta possui 3 opções, e conforme a opção selecionada o valor é obtido de uma forma diferente.
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Exemplos de configuração:
Opção 1 - SimAo selecionar esta opção serão considerados como crédito, além das devoluções de venda, apenas os valores correspondentes aos documentos escriturados com a opção "1 - Credita" no TES. Ao utilizar esta opção, documentos de entrada que tenham sido escriturados utilizando-se a opção "2 - Retido ST" não serão considerados como geradores de crédito. Observação: Nesta configuração o valor de crédito é obtido dos campos F3_SOLTRIB e FT_SOLTRIB. Opção 2 - NãoAo selecionar esta opção serão considerados como crédito, além das devoluções de venda, apenas os valores correspondentes aos documentos escriturados com a opção "2 - Retido ST" no TES. Ao utilizar esta opção, documentos de entrada que tenham sido escriturados utilizando-se a opção "1 - Credita" não serão considerados como geradores de crédito. Observação: Nesta configuração o valor de crédito é obtido dos campos F3_ICMSRET e FT_ICMSRET. Opção 3 - DevoluçãoAo selecionar esta opção serão consideradas como crédito apenas as devoluções de venda, independentemente de como os documentos tenham sido escriturados em relação ao campo F4_CREDST. Ao utilizar esta opção nenhum documento de entrada será considerado como gerador de crédito. Observação: Nesta configuração o valor de crédito é obtido dos campos F3_ICMSRET e FT_ICMSRET. Configuração do campo F4_CREDSTAbaixo seguem alguns exemplos e recomendações de configuração do campo F4_CREDST conforme a operação realizada.
Notas fiscais de entrada nas quais a empresa tenha sido substituída.Nesta situação o |
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campo F4_CREDST |
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deve ser configurado com a opção "4 - Subst. Trib", para que o valor seja apenas demonstrado na nota de entrada e não tenha nenhum efeito na apuração do imposto. Esta é a configuração recomendada para documentos |
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de entrada |
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em geral, visto que não existe crédito do valor do imposto previamente recolhido por substituição tributária |
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title | Importante |
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e, portanto, o documento não deve influenciar nos valores apurados. Notas fiscais de entrada com antecipação de ICMSNesta situação o |
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campo F4_ |
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CREDST deve ser configurado com a opção |
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“3 – Debita”. Esta opção fará com que o valor do ICMS-ST das operações de entrada seja somado nos débitos da apuração. Deve ser utilizado apenas nos casos que o ST pode ser pago no final do período junto com a apuração de ICMS. |
Notas fiscais de saída quando a empresa é substituta: |
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Nesta situação o campo F4_CREDST deve ser configurado com a opção "2 - Retido ST". Este é o valor default deste campo, e o ICMS-ST será considerado como débito na apuração. É importante ressaltar que esta configuração deve ser utilizada apenas para notas de saída. |
Observação: Recomenda-se a utilização desta opção apenas nas saída para tratamento do débito do imposto, já que nas entradas ela “credita” independentemente da pergunta “Imprime Crédito ST”.
A opção onde F4_CRDST = “1 – Credita” o sistema irá gravar a informação no campo FT_SOLTRIB, que será lido na apuração de ICMS caso a pergunta “Imprime Crédito ST” da apuração de ICMS esteja preenchida como “Sim”. Essa configuração poderia ser utilizada, por exemplo, nas devoluções, então a devolução com ST seria exibida como “crédito” de ST. Outra forma de considerar as devoluções na apuração de ST, é informando na pergunta “Imprime crédito ST” a opção “3 – Dev.” Onde o sistema irá validar apenas se houve o cálculo da ST na devolução de venda.
PARÂMETROS
Filial | |
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Nome da Var. | MV_STINTER |
Tipo | Lógico |
Cont. Por. | .F. |
Descrição | Indica se deve ser demonstrado na Apuracao de |
Cont. Descr. | ICMS-ST apenas as Operacoes Internas. |
Caso o parâmetro MV_STINTER estiver configurado como .T. , e a pergunta "Imprime Crédito - ST" estiver configurada como "Devolução" , será considerado apenas movimentações de devolução desde que o código de TES utilizado na operação seja diferente "4" - (Subst. Trib.). A composição do valor do crédito tem origem no valor registrado no campo FT_ICMSRET.
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