Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Estabelecimento Padrão | Código do estabelecimento a ser utilizado como padrão no momento da implantação de pedidos de venda por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda - PD4000. O objetivo é facilitar a implantação de pedidos, informando o estabelecimento padrão no pedido de venda.
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Estab Único | Quando selecionado, indica que o campo Estabelecimento não poderá ser alterado no momento da implantação de pedidos no programa Implantação de Pedidos de Venda - PD4000. Neste caso o pedido será sempre implantado com o estabelecimento padrão.
O estabelecimento sempre deve ser informado neste programa, ainda que no programa Permissões do Usuário - CD0821 esteja parametrizado para permitir informar o estabelecimento no programa Implantação de Pedidos de Venda - PD4000). | |||||||
Estab Único Cota | Quando selecionado, indica que as cotas serão separadas por estabelecimento.
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Histórico Preços | Quando selecionado, indica que será mantido o histórico do preço, atualizado por intermédio dos programas Manutenção de Tabelas de Preços - CD1508 e Atualização de Tabelas de Preço - CD1509, sempre que a atualização de preço ocorra por intermédio do programa Atualização de Tabelas de Preço (CD1509). Ver Consulta de Histórico das Tabelas de Preços - CD1511.
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Controla Tab Preço Item Pedido igual Pedido | Quando selecionado, permite informar para o item, na Implantação de Pedidos de Venda - PD4000, uma tabela de preço diferente da informada no cabeçalho do mesmo. | |||||||
Sugestão Automática da Natureza de Operação | Quando selecionado, indica que durante a implantação de um pedido de venda pelo PD4000 HTML, PD4000, PD4050 e Portal de Vendas, a natureza de operação dos itens será sugerida automaticamente conforme regras cadastradas no programa Regras da Natureza de Operação. | |||||||
Gerar Histórico de Pedidos | NecessárioAo marcar | este parâmetro, para que os pedidos alterados sejam mostrados esse parâmetro passará a gerar o histórico de alteração e movimentação para os pedidos, essas informações serão exibidas na tela "Carteira de Pedidos | de Venda Alterados HTML - Tela Principal".- Portal, Outras Ações - Histórico e Carteira de Pedidos - Interna, Outras Ações - Histórico do Pedido".
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Desconsidera Item Obsoleto Tab Preço | Quando selecionado, define que na pesquisa de | Desconsidera Item Obsoleto Tab Preço | Quando selecionado, define que na pesquisa deitens da tela Inclusão de Pedidos e Item do Pedido não serão apresentados itens obsoletos, essa restrição será aplicada em pedidos que possuam tabela de preços informada e para o perfil Representante de Vendas. | |||||
Histórico Saldo Pedido | Quando selecionado, ativa o controle dos saldos dos pedidos de venda, tipo Programação de Entregas, por intermédio da criação do histórico das entregas dos pedidos.
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Permite apenas um representante por cliente / canal cliente | Quando selecionado, indica que não será possível informar um representante diferente do informado por intermédio do programa Manutenção de Clientes - CD0704 ou Manutenção de Canais do Cliente - CD1521. | |||||||
Libera Nota Sem Saldo Estoque | Quando selecionado, indica que na Implantação de Pedidos de Venda - PD4000 ou Cálculo de Notas Fiscais - FT4003, o campo Libera Nota será utilizado como padrão marcado.
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Usa Fator Conversão Item x Cliente | Quando selecionado, o sistema utiliza as informações da relação item x cliente em vez das informações da relação item x unidade de medida. | |||||||
Usa Fator de Conversão do Pai no Componente | Quando selecionado, na inclusão de itens que possuem a política de configurado ou composto, o sistema realiza a conversão dos componentes pelo fator de conversão do item pai. | |||||||
Mensagem Alerta Item Composto | Permite escolher entre apresentar ou não a mensagem de alerta para item composto, quando baixa estoque pelos componentes. Apresentando a mensagem (56266) com o seguinte Título e Ajuda: “Utilização Produto Composto com Block K do Sped Fiscal”, “A utilização de produto composto baixando estoque pelos componentes irá gerar divergências no Bloco K do SPED Fiscal. A TOTVS recomenda que esta funcionalidade seja substituída pelo Módulo de Configurador de Produtos.”
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Entrega Dia Não Útil | Opção correspondente à entrega do pedido de venda em dia não útil. As opções disponíveis são:
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Destino Mercadoria por Item | Ao ativar esse parâmetro habilitará a funcionalidade de informar o destino de mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item no pedido de venda | . Onde será possível informar o destino da mercadoria diferente do cabeçalho para os itens, assim o pedido poderá ter mais de um destino de mercadoria possibilitando a emissão de notas para destinos distintos. Onde será possível informar o destino da mercadoria diferente do cabeçalho para os itens, assim o pedido poderá ter mais de um destino de mercadoria possibilitando a emissão de notas para destinos distintos. | ||||||
Bloqueia Alteração Qtde Item no Pedido Entr. Futura Fat/Rem | Ao ativar esse parâmetro irá bloquear a alteração da quantidade do item no pedido com natureza de operação "Faturamento com Entrega Futura e Remessa de Entrega Futura". Para pedido/item com natureza "Faturamento com Entrega Futura" a validação ocorrerá para a sequência do item que possuir nota fiscal válida (nota não cancelada), sequência de item sem nota poderá ser alterada. Já para pedido/item com natureza "Remessa de Entrega Futura" a validação ocorrerá para todas as sequências dos itens do pedido, mesmo para aquela sequência que não teve a nota fiscal emitida na fatura. Entende-se que na remessa a quantidade não deve ser alterada devido ao controle de saldo em poder de terceiros, ou do controle de saldo com relação ao que foi faturado. | |||||||
Não Validar OC Cliente Extendida | Quando selecionado, o campo "O.C. Cliente Extendida" no programa Implantação de Pedido de Venda - PD4000 não será validado ao incluir um item no pedido. |
Atualização Parâmetros Pedidos - Pasta Valores
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Campo: | Descrição: | |||||
Crédito x Cotas | Quando assinalado, indica que os pedidos reprovados na Avaliação de Crédito serão considerados para Avaliação de Cotas.
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Desconto x Cotas | Quando assinalado, indica que os pedidos reprovados no módulo Descontos e Bonificações serão considerados para Avaliação de Cotas.
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Preços x Cotas | Quando assinalado, indica que os pedidos reprovados no módulo Administração de Preços serão considerados para Avaliação de Cotas.
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Pedido\Cotação | Selecionar a opção que determina como deve ser feita a validação do certificado de produtos controlados no momento da implantação da Cotação (QO0310) ou Pedido de Venda (PD4000/PD4050). As opções disponíveis são:
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Faturamento | Selecionar a opção que determina como deve ser feita a validação do certificado de produtos controlados no momento do Faturamento (FT4001/FT4002/FT4003). As opções disponíveis são:
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Unidades de Medida do Item - CD0247
Documento Traduzido