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Campo:

Descrição

Emitente

Inserir o código do fornecedor da mercadoria.

Série

Image Modified

Inserir a série da nota fiscal a ser conciliada. Esta informação é válida para todos os países que utilizem série, exceto para a Argentina.

Ponto de Emissão

Inserir o Ponto de Emissão da fatura. Esta informação é apresentada no lugar do campo série, quando se tratar de país Argentina.

Sucursal Fatura

Inserir o número da sucursal da fatura digitada.

Ponto de Venda

Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.

Timbrado

Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.

Data Vencimento

Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.

DocumentoInserir o número da nota fiscal a ser conciliada.
EstabelecimentoInformar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal está sendo conciliada.
EstadoSelecionar o estado do estabelecimento.
Data Transação

Inserir a data de transação. Exibe como padrão a data atual, podendo essa ser alterada.

UUID

Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.

Nota
titleNota:

O botão localizado ao lado deste campo possibilita a escolha de um arquivo XML para que o UUID seja preenchido automaticamente, sem a necessidade de preenchimento dos 36 caracteres de forma manual.

Data EmissãoInserir a data de emissão da nota fiscal. Essa data deve ser a que consta na nota fiscal.
Conta Transitória

Selecionar a conta transitória de fornecedores, para a qual será realizada a contabilização da movimentação.

O default desse campo é a conta registrada na função Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103).

Subconta TransitóriaInserir o centro de custo da conta transitória, quando a conta assim o exigir.
MoedaSelecionar o código da moeda em que a Nota Fiscal foi gerada.
Cotação Dia

Exibe a cotação da moeda para a conversão dos valores da nota fiscal.
Esse campo somente é habilitado quando informada uma moeda estrangeira no campo Moeda.

Entrega FuturaQuando assinalado, determina que será uma compra com entrega futura.
Natureza Vinculada

Inserir a natureza de operação que será utilizada na geração de saldo em poder de terceiros, quando se tratar de uma nota de entrega futura.

A natureza de operação deverá ser do tipo Saída e estar parametrizada como "Faturamento com Entrega Futura" na função Cadastro de Natureza de Operação (CD0609).

Base Tributável

Inserir o valor de base tributável do documento, quando o fornecedor for estrangeiro.

Desconto/Sobretaxa

Image Added

Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas.

Valor Desconto/Sobretaxa

Image Added

Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas.

Tela Manutenção de Faturas - Pasta Observação - RE0994A

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Campo:

Descrição

Seq

Inserir o número da sequência do item na nota fiscal.

ItemInserir o código do item que será conciliado na nota fiscal.
Item FornecedorExibe o código do item para o fornecedor.
ReferênciaInserir o código da referência do item, quando o mesmo é controlado por referência.
PedidoInserir o número do pedido de compra a ser considerado para a inclusão do item.
Ordem CompraInserir o número da ordem de compra a ser considerada para a inclusão do item.
ParcelaInserir a parcela da ordem de compra a ser considerada para a inclusão do item.
Item Serviço

Image Added

Quando assinalado, indica que o item é de serviço.

Série

Inserir o número

Série

Inserir o número da série do remito a ser considerado para a inclusão do item. Habilitado apenas quando o sistema usa série.

NúmeroInserir o número do remito a ser considerado para a inclusão do item.
NaturezaInserir a natureza de operação do remito a ser considerado para a inclusão do item.
SequênciaInserir a sequência do item do remito a ser considerado para a inclusão do item.
Cotação DiaInformar a cotação da moeda para a conversão dos valores do item da nota fiscal.
Qtde Emitente

Exibe a quantidade do item que consta na Nota Fiscal.
Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Caso alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Nossa Qtde

Inserir a quantidade do item a ser considerada na unidade de medida do controle de estoque.

Exemplo:

Qtde Emitente: O fornecedor fornece 10 Tambores de 200 Litros cada.

Nossa Qtde: O controle de estoque é por litro, portanto a quantidade a ser considerada para o estoque é de 2000 Litros (10 x 200).

Sustento Tributário

Image Added

Inserir o número do Sustento Tributário.

Código Retenção

Image Added

Inserir o código de retenção.

Nota
titleNota:

Será obrigatório quando não existir imposto de retenção informado.

IVA Incluído

Indicar se o preço do item possui o IVA incluído ou não. Esta informação é atualizada automaticamente conforme o remito informado, permitindo alteração.

Preço Unitário com IVA

Inserir o preço unitário da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais.

Preço Unit ME

Inserir o preço unitário do item, na moeda da nota fiscal.

Não é obrigatório que seja informado o preço unitário para o item, quando informado o preço total para o mesmo.

Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço unitário seja alterado, esse valor será consistido contra o percentual de variação permitido para o item. O percentual de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Preço Total ME

Inserir o preço total do item na moeda da nota fiscal.

Não é obrigatório que seja informado o preço total para o item, quando informado o preço unitário para o mesmo.

Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço total seja alterado, esse valor será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Desconto MEInserir o desconto a ser considerado para o item, na moeda da nota fiscal.
DespesasInserir o valor das despesas do item.
FreteInserir o valor do frete do item.

...

Inserir o valor total de imposto

Campo:

Descrição

Cod Imposto

Inserir o código de imposto do item.

Perc TaxaInserir o percentual de imposto.
Valor Base

Image Added

Inserir o valor base do imposto.

Valor Imposto

Inserir o valor total de imposto.

Nota
titleNota:

Image Added

Não será permitida a alteração.

Valor Imposto MN

Image Added

Inserir o

código

valor total de imposto

do item.
Perc TaxaInserir o percentual de imposto.

na moeda local. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração.

Valor Base ME

Image Added

Insere o valor base do imposto. É calculado automaticamente conforme o valor do imposto. Não permite alteração

Valor Imposto

.

Informações
titleImportante
  • Será permitido relacionar somente um imposto do tipo "Valor Agregado" ao item do documento.
  • Será obrigatório a existência de um imposto do tipo "Valor Agregado" quando houver um imposto do tipo "Retenção" e a base de cálculo deste imposto for "IVA Normal".
  • Não será permitido informar impostos para itens de remito relacionados a faturas, pois os mesmos já foram informados na geração da mesma.

...

Campo:

Descrição

Condição Pagamento

Inserir a condição de pagamento para a geração das duplicatas no módulo Contas a Pagar. Se as duplicatas foram geradas manualmente pela tela de Manutenção de Duplicatas, elas não serão geradas novamente e serão mantidas as digitadas pelo usuário.

EspécieInserir a espécie do documento a ser gerado no módulo Contas a Pagar.
Tipo de Despesa

Inserir o código do tipo de despesa para geração das duplicatas.

Valor Total MercExibe o valor total da mercadoria.
Total DesctoExibe o valor total dos descontos da nota fiscal.
Total ImpostosExibe o valor total dos impostos da nota fiscal.
Valor Despesa

Exibe o valor das despesas da nota fiscal.

Arredon Total Nota

Image Added

Exibe o desconto/sobretaxa para arredondamento da nota fiscal.

Valor TotalExibe o valor total da Nota Fiscal.

...

Campo:

Descrição

Valor Aduaneiro

Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio.

Valor Gravado

Inserir o valor gravado do documento de rateio.

Valor Não Gravado.Inserir o valor não gravado do documento de rateio.
Valor IsentoInserir o valor isento do documento de rateio.

Documento Traduzido

Espanhol: