Nombre del proveedor - Nombre del proveedor registrado en el título por pagar
Fecha - Fecha en la que sucedió o sucederá el pago en el bancobanco
(Esta información está incluida en la tag dataPagamentopresente en el campo EA_APIMSG)
Valor - Valor del pago que se registró en el bancobanco (Esta información está incluida en la tag valorPagamentopresente en el campo EA_APIMSG)
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03. SOLAPA PROGRAMADOS EN AGENDA
Visualización de los títulos/pagos que estén como PROGRAMADO EN AGENDA en el banco, y están esperando la baja del titulo (E2_SALDO mayor que cero) por el job FINA718 (Para más detalles Configuración de los Jobs (Comunicación bancaria online)), después del procesamiento del job y la baja del título en el ERP, el registro en cuestión se migrará a la solapa Hechos efectivo, permitiendo el download la generaciónde los comprobantes.
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Acciones disponibles:
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Visualización de los títulos/pagos que estén como PAGO o DEBITADO en el banco independientemente de si existe una baja del titulo en el ERP o no.
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Acciones disponibles:
Detalles - Permite al usuario visualizar los datos del título por pagar involucrado en el proceso.
Generar comprobante - Permite la generación el download de los comprobantes de pago . (Para el correcto funcionamiento del download es necesario que el entorno esté actualizado con la expedición continua del módulo SIGAFIN - Financiero con fecha superior al)agrupando o no por proveedor y tienda, si el comprobante no tuviera código de autenticación, se preguntará al usuario si desea continuar la generación sin la autenticación del pago.
Si seleccionara agrupar los comprobantes por proveedor y entre estos comprobantes exista alguno si el "Código de autenticación", si hiciera clic en "Sí" en la próxima pantalla que mostrará la pregunta para imprimir solamente los que tienen el código de autenticación, no imprimirá los comprobantes que están agrupados, pues el agrupado es tratado con un archivo único.
Aviso
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Importante
En algunos casos puede ocurrir el siguiente problema en la generación de un comprobante por el ERP, el número/código de autenticación estar en blanco, esto sucede debido a una regla específica del Banco do Brasil, para entender un poco más sobre este proceso, conocido en el banco como “retorno intradia”, acceda a la siguiente documentación: