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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutinas involucradasNombre técnicoFecha
FINXBXFunciones Genéricas Relacionadas a Bajas05/0910/2022
FINA070Baja de Títulos por Cobrar0427/0809/2022
País:Perú (PER)
Ticket:14326560
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16876

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo).
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16876.
  • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  • En el módulo Financiero (SIGAFIN) en el menú Miscelánea | Archivos | Tabla de motivos de Bajas (FINA490).
    • Agregar un nuevo motivo de baja con los campos Sigla y Descripción personalizados, por ejemplo "ELR", y los campos Cartera = "A", Mov. Bancario = "N", Comisión = "N", Cheque = "N" y Clase = "N".
  • En el módulo Facturación (SIGAFAT) en el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Capturar una Factura de Venta en moneda 2.
  • En el módulo Financiero (SIGAFIN) en el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
    • Realizar uno o varios Cobros Diversos en moneda 2 para la Factura de Venta del punto anterior, por para dar de baja parcialmente el valor del título.
  • En el módulo Financiero (SIGAFIN) en el menú Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de títulos a Cobrar (FINC040).
    • Consultar que el saldo pendiente del título y validar que el importe del movimiento generado por la eliminación de residuos sea correcto.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
  2. Ir al menú Miscelánea | Archivos | Eliminación de Residuos (FINA415)
  3. Capturar los parámetros requeridos para filtrar los documentos y mostrar la Factura de Venta.
    • ¿Tipo del Título ? = Cobrar
    • ¿Tipo de baja ? = ELR <Tipo de baja personalizado>
    • ¿Qué Moneda? = Moneda 2
  4. En la ventana de selección de títulos, marcar la casilla correspondiente a la Factura de Venta capturada en las Pre-condiciones.


  5. Dar clic en Confirmar y esperar a que concluya el proceso de eliminación de residuos.
  6. En el módulo Financiero (SIGAFIN) en el menú Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de títulos a Cobrar (FINC040).
    • Consultar el saldo pendiente del título, el cual deberá mostrar saldo 0 y un movimiento relacionado a la baja realizada por el proceso de Eliminación de residuos.


  7. Para el movimiento de baja generado en la tabla SE5 - Movimientos Bancarios, se valida que el campo E5_VALOR haya almacenado el valor correcto:


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