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Chave

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina:Nombre técnico:
CONSCCARG.PRWConsulta de la Cuenta corriente en la Afip
FECREDAMB.PRW

Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED

FINA774.PRWRegistro de cuenta corriente
FINA847.PRWBrowse Orden de Pago Mod. II
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod.II
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod.II
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura
FINRETGAN.PRWCálculo de Retencion de Ganancias
FINRETIBB.PRWCálculo de Retencion de IIBB
FINRETIVA.PRWCálculo de Retencion de IVA
FINRETMUN.PRWCálculo de Retencion Municipalidades
FINRETSLI.PRWCálculo de Retencion SLI
FINRETSUS.PRWCálculo de Retencion de SUSS
FISLOAD.PRWLlama a funciones que deben procesarse en la entrada del módulo
TRFDEBCRED.PRWTransmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg
TRFOPARG.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
TRFOPCRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
TRFRCHZ.PRWTransmisión del rechazo de las facturas de crédito
WSFECRED.PRWClient Servicio WSNFESLOC AFIP
País:Argentina
Ticket:11196822
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10771


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita efectuar el desarrollo de acuerdo con la ESPEC adjunta correspondiente a la "Factura de crédito electrónica MiPyME", donde se incorpora el método de transmisión: "Sistema de circulación abierta".

        https://servicioscf.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Manual_Desarrollador_WSFECRED_v2.0.0.pdf


03. SOLUCIÓN

Se realizó la implementación de las modificaciones solicitadas para realizar la aceptación de la cuenta corriente.


Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. TSS instalado, actualizado y configurado con los servicios de las facturas electrónicas de Argentina.
  2. Registrar un Proveedor por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
  3. Registrar un Producto por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Productos).
  4. Registrar una TES por el
modulo
  1. módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y salida).
  2. Registrar un Documento de entrada Factura por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada), informando la cuenta corriente.
  3. Registrar un Documento de entrada Crédito o Débito por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd Débito), informando la cuenta corriente.
  4. Configurar el Certificado Digital por el módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación | Facturas electrónicas), por la opción Wizard Config.
  5. Configurar el Entorno de transmisión (Producción/Homologación) por el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden previa de pago II), por la opción Config. Ent WSFECRED.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Incluir una Orden previa, al confirmar se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).
  2. Incluir una Orden de pago, al confirmar se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).
  3. Al visualizar el registro de la cuenta corriente por la rutina Cuenta corriente se realizará la consulta y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Paquete de actualización de diccionario de datos:

Código: 008902 

Paquete: FINA774- TOTVSARG - FCE - SISTEMA CIRCULACIÓN ABIERTA. 


Parámetro SX6:

InformaciónDescripción
NombreMV_CBUCOM
TipoCarácter
Contenido

Informar el número de CBU  del comprador

Descripción

Obligatorio en cuentas corrientes con la factura con opción Transferencia “SCA”

(No debe enviarse en otro caso). Campo para indicar si enviará la CBU o no.


Campos:

Tabla FVS - Encabezado Cuenta corriente

Campo:FVS_OPCTRF
TipoCarácter
Tamaño003
Formato@!
Contexto

Real

PropiedadModificar
TítuloOpc.Transfer
DescripciónOpción Transferencia
UtilizadoX
BrowseX
Utilizado por todos los módulosX


Tabla SA2 - Proveedores:

CampoA2_CBUCOM
TipoCarácter
Tamaño022
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
TítuloCBU Compr.
DescripciónCBU Comprador
UtilizadoX
BrowseX
Utilizado por todos los módulosX




05. ASUNTOS RELACIONADOS