01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina: | Nombre técnico: |
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CONSCCARG.PRW | Consulta de la Cuenta corriente en la Afip | FECREDAMB.PRW | Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED | FINA774.PRW | Registro de cuenta corriente | FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II | FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod.II | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod.II | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retencion de Ganancias | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retencion de IIBB | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retencion de IVA | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retencion Municipalidades | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retencion SLI | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retencion de SUSS | FISLOAD.PRW | Llama a funciones que deben procesarse en la entrada del módulo | TRFDEBCRED.PRW | Transmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito | TRFFECRED.PRW | Función que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg | TRFOPARG.PRW | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg | TRFOPCRED.PRW | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg | TRFRCHZ.PRW | Transmisión del rechazo de las facturas de crédito | WSFECRED.PRW | Client Servicio WSNFESLOC AFIP |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 11196822 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10771 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita efectuar el desarrollo de acuerdo con la ESPEC adjunta correspondiente a la "Factura de crédito electrónica MiPyME", donde se incorpora el método de transmisión: "Sistema de circulación abierta".
https://servicioscf.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Manual_Desarrollador_WSFECRED_v2.0.0.pdf
03. SOLUCIÓN
Se realizó la implementación de las modificaciones solicitadas para realizar la aceptación de la cuenta corriente.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - TSS instalado, actualizado y configurado con los servicios de las facturas electrónicas de Argentina.
- Registrar un Proveedor por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
- Registrar un Producto por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Productos).
- Registrar una TES por el
modulo - módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y salida).
- Registrar un Documento de entrada Factura por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada), informando la cuenta corriente.
- Registrar un Documento de entrada Crédito o Débito por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd Débito), informando la cuenta corriente.
- Configurar el Certificado Digital por el módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación | Facturas electrónicas), por la opción Wizard Config.
- Configurar el Entorno de transmisión (Producción/Homologación) por el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden previa de pago II), por la opción Config. Ent WSFECRED.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Incluir una Orden previa, al confirmar se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).
- Incluir una Orden de pago, al confirmar se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).
- Al visualizar el registro de la cuenta corriente por la rutina Cuenta corriente se realizará la consulta y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Paquete de actualización de diccionario de datos:
Código: 008902
Paquete: FINA774- TOTVSARG - FCE - SISTEMA CIRCULACIÓN ABIERTA.
Parámetro SX6:
Información | Descripción |
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Nombre | MV_CBUCOM |
Tipo | Carácter |
Contenido | Informar el número de CBU del comprador |
Descripción | Obligatorio en cuentas corrientes con la factura con opción Transferencia “SCA” (No debe enviarse en otro caso). Campo para indicar si enviará la CBU o no. |
Campos:
Tabla FVS - Encabezado Cuenta corriente
Campo: | FVS_OPCTRF |
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Tipo | Carácter |
Tamaño | 003 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Opc.Transfer |
Descripción | Opción Transferencia |
Utilizado | X |
Browse | X |
Utilizado por todos los módulos | X |
Tabla SA2 - Proveedores:
Campo | A2_CBUCOM |
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Tipo | Carácter |
Tamaño | 022 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | CBU Compr. |
Descripción | CBU Comprador |
Utilizado | X |
Browse | X |
Utilizado por todos los módulos | X |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Enlace de la documentación
Recepción de Factura de Crédito WSFECRED AFIP Argentina
- Para que la solución de esta funcionalidad se aplique en su totalidad, debe aplicar el paquete con las implementaciones en TSS por la Issue DMICNS-11025.