Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||
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Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||
Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales. | ||||
Función: |
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Ticket: | 4655457 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-5660 |
Al cargar el padrón de sujetos categorizados (FISA102) no se está actualizando de manera correcta el campo Tipo (A1/A2_TIPO) cuando el cliente/proveedor se encuentra clasificado con tipo de IVA igual a NI o cuando el tipo de Monotributo es diferente de NI, de acuerdo a como se indica en la última ESPEC:
En la rutina del padrón de sujetos categorizados (FISA102) se realiza corrección en la función de actualización de registros de tablas Clientes (SA1), Proveedores (SA2) e Ingresos Brutos (SFH) – UpdTablas, para que si el CUIT del cliente/proveedor se encuentra en el padrón y el Tipo de IVA es igual a NI se actualice el campo Tipo (A1/A2_TIPO) con el valor S - No Sujeto, y en si el Tipo de monotributo es diferente de NI NI sin importar el Tipo de IVA se actualice el campo Tipo (A1/A2_TIPO) con el valor M – Monotributista.
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De igual manera se realiza corrección para que si el CUIT del cliente/proveedor no existe en el padrón de sujetos categorizados y el Tipo (A1/A2_TIPO) es diferente de Deudor/Proveedor del exterior (E) o Consumidor Final (F) sea se actualice el campo Tipo (A1/A2_TIPO) con el valor valor S - No Sujeto (S) y y el campo Paga IVA (A1/A2_PERCIVA) con el valor N – No, y sólo para los proveedores el campo los campos Ag. Ret. IVA (A2_AGENRET) con valor N – No y Inscrip e Inscrip. Imp. (A2_INSCGAN) con el valor N – No.
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2.- Ejecutar rutina Padrón de Sujetos Categorizados. Desde el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) en Miscelanea Miscelánea | Arch. Magneticos Magnéticos | Sujetos Categorizados (FISA102).
3.- Seleccionar opción 3-Ambos y mediante el botón Cargar seleccionar el archivo del padrón.
4.- Presionar botón Actualizar para procesas procesar actualización de datos de Clientes/Proveedores.
5.- Validar que campo Tipo (A1/A2_TIPO) se haya actualizado con el valor No Sujeto (S) S - No Sujeto.
MONOTRIBUTISTA
1.- Configurar cliente/proveedor con un CUIT que se encuentre en el padrón de sujetos categorizados con Tipo de IVA igual a NI y Tipo de Monotributo DIFENTE DIFERENTE a NI.
2.- Ejecutar rutina Padrón de Sujetos Categorizados. Desde el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) en Miscelanea Miscelánea | Arch. Magneticos Magnéticos | Sujetos Categorizados (FISA102).
3.- Seleccionar opción 3-Ambos y mediante el botón Cargar seleccionar el archivo del padrón.
4.- Presionar botón Actualizar para procesas procesar actualización de datos de Clientes/Proveedores.
5.- Validar que campo Tipo (A1/A2_TIPO) se haya actualizado con el valor M - Monotributista (M).