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Filial ilial e Local de estoque no Orçamento da cotação

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Backoffice

Módulo:

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Rotina:

Rotina

Nome Técnico


Orçamento da Cotação

Cadastros Iniciais:

.

Parâmetro(s):

.

Ponto de Entrada:

.

Tickets relacionados

MATFATCMPCRM01-5782

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

MATFATCMPCRM01-5782

País(es):

Bra

Banco(s) de Dados:

SQL Server e Oracle

Tabelas Utilizadas:

TCORCAMENTO

Sistema(s) Operacional(is):

.

Pacote:

.

Descrição

Implementação de Filial e Local de Estoque no Orçamento da Cotação


Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 12.1.23 deste chamado


Procedimento para Utilização

1. Parametrização:

Para se utilizar a Filial e o Local de Estoque no Orçamento/Negociação da Cotação, é necessário acessar os Parâmetros da Cotação em Parâmetros → Gestão de Estoque, Compras e Faturamento → 04.06 - Gestão de Compras → 04.06.02 - Cotação → Definições Gerais 3/5 e informar o campo Utiliza Filial/Local de Estoque no Orçamento/Negociação com valor igual a Utiliza do Orçamento ou Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente.



O mesmo parâmetro estará contido também na parametrização da Cotação de cada Filial.



Ao parametrizar, serão exibidos novos campos para informar Filial e Local de Estoque na tela de Registrar Orçamento/Negociação por fornecedor. 


2. Regras Importantes:

2.1. Registro de Orçamento:

2.1) Os mesmos .1. Os campos Filial e Local de Estoque serão habilitados somente quando for parametrizado uma das opções: “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”;

2.

2) Os campos para Filial e Local de Estoque terão seu Preenchimento Obrigatório, quando a opção Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente esteja selecionada no parâmetros descrito acima.  

4) Quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”, buscar default de filial e Local de estoque quando a cotação estiver sido gerada de 

uma um única solicitação de compras, caso negativo sempre trará em branco.

3) Caso esteja parametrizada como Central de Compras e se preencha a Filial e  o Local de Estoque  no Orçamento, não se pode selecionar movimentos de outra Coligada. 

    • Os campos não serão apresentados para central de compras

1.2Quando parametrizado uma das opções “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”, os default's de Filial e Local de Estoque serão preenchidos no Orçamento da cotação desde que a(s) solicitação(s) sejam de uma mesma Filial. Caso negativo os campos serão apresentados em branco;

2.1.3. Para cotação de solicitações de duas ou mais coligadas(Central de Compras), os campos Filial e o Local de Estoque, não serão apresentados no Orçamento/Negociação.

2.2

3

. Registro de Negociação:

Os dados informados no

orçamento devem ser copiado

Orçamento serão copiados para a

negociação e alterados apenas se forem alterados

Negociação, e caso, necessário podem sofrer alterações pelo usuário na tela de negociação

.

Na visão dos registros (Orçamento e negociação) o sistema está permitindo editar sem nenhuma validação, pois não foi configurado um lookup para tais colunas.

COTAÇÃO - Filial e Local de estoque no Orçamento da cotação - Negociação.

5. QCP

;

Importante: Coligadas parametrizadas para trabalhar como Central de Compras não serão apresentados os campos Filial e Local de Estoque na Negociação.


2.3. QCP(Quadro Comparativo):

2.3.1 Quando definido Filial e Local de Estoque no Orçamento/Negociação, os cálculos serão Quando definido filial e local no orçamento/negociação os cálculos devem ser realizados de acordo com o estado da filial Filial informada.

Se o campo for preenchido após a inclusão da cotação, os valores devem ser alterados e recalculados ao calcular o quadro comparativo.

6.Geração Ordem de Compra

Se preenchido filial e Local de estoque Orçamento/Negociação a Ordem de compra deverá ser gerada para a filial definida.

Se não, seguir a regra atual do sistema.

Testar a geração da Ordem de Compra quando se usa Central e a filial e o local estão preenchidos.

Na geração da ordem de compra, se estiver usando central de compras usar o comportamento atual.

Importante:

Durante a inclusão da cotação, se o sistema estiver parametrizado (Utiliza Filial/Local de Estoque no Orçamento/Negociação com valor igual a Utiliza do Orçamento ou Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente) e todas as solicitações possuírem a mesma Filial/Local de estoque, o sistema utilizará tais informações como default no cadastro de orçamento.
Durante a geração da ordem de Compra se for preenchido a Filial e Local de estoque Orçamento/Negociação a Ordem de compra deverá ser gerada para a filial definida, caso contrário deverá seguir a regra atual do sistema.

;

2.3.2 Caso o Quadro Comparativo já tenha sido gerado e a Filial do Orçamento/Negociação for preenchida posteriormente, o mesmo será recalculado.


2.4. Geração Ordem de Compra:

Se preenchido Filial e Local de Estoque no Orçamento/Negociação, a Ordem de compra será gerada para a Filial correspondente;

Importante: O default de local de estoque não será aplicado quando o sistema estiver parametrizado para utilizar local de estoque por item.

Quando a filial e local forem informadas na negociação, os cálculos serão realizados de acordo com o estado da filial informada. 
  • Em caso de alteração da filial o QCP deve ser regerado.
  • Criar os campo para Coligada, Filial e local de estoque para Orçamento e negociação (Tabela :TCORCAMENTO)
  • Os campos não serão apresentados para central de compras
  • Campos serão apresentados na tela Identificação no registro de orçamento/negociação por fornecedor
  • Campos serão apresentado quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
  • Campos serão obrigatório quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
  • O campo Coligada não será visível na tela e salvará default a coligada da cotação. 

  • 2.5. Novos Campos:

    Foram criados os campos CODCOLFILIALNEGCODFILIALNEG e CODLOCNEG na tabela TCORCAMENTO, para que sejam gravados os valores referente a CODFILIAL e CODLOC da tela de Negociação

    Os dados informados no orçamento devem ser copiado para a negociação e alterados apenas se forem alterados pelo usuário na tela de negociação.