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SPED Fiscal - Crédito DIFAL/FCP para estado destino sem inscrição

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Obrigações Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OBF0030

Apuração ICMS/IPI.

OBF12030Apuração ICMS/IPI
OBF12044Relatório de Apuração da DIFAL
OBF0110Geração SPED Fiscal

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

LOG00087

Manutenção de parâmetros

Chamados Relacionados

TVSTDO

Requisito (ISSUE):MANFIS01-1949

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Informix, Oracle, SQL Server

Sistema(s) Operacional(is):

Windows, Linux

 

Descrição

Conforme legislação do ICMS/DIFAL (87/2015) não é possível creditar o valor do DIFAL Destinatário na apuração, nos casos de devolução de estados onde nos quais a empresa não possui inscrição estadual de ST.

Desta forma, foi alterado para que seja possível configurar se deseja desconsiderar o crédito através por meio do parâmetro "Desconsiderar o crédito DIFAL/FCP do estado sem IE?”, no LOG00087, onde será possível informar o valor "S" - Sim ou "N" - Não. Caso esteja como "S", os valores de crédito do ICMS UF REMET da devolução de venda na apuração (OBF0030/OBF12030), no relatório da Apuração Difal(OBF12040) e nos registros C101 e E310 do SPED Fiscal(OBF0110) serão apresentados Zerados.

Caso o parâmetro esteja como "N" ou Nulo, continuará creditando os valores do ICMS UF REMET da devolução de venda.

 

Importante

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.14.
  2. Execute o conversor de parâmetro OBF00466.cnv. por intermédio do programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetro) para criação do parâmetro "Desconsiderar o crédito DIFAL/FCP do estado sem IE?".

 

Procedimento para Utilização

  1. No VDP0746 efetuar a inclusão de algumas notas de saída com DIFAL e com inscrição estadual substituto para o estado destino;
  2. No LOG00086, parâmetro   "Desconsiderar o crédito DIFAL/FCP do estado sem IE?” no Caminho: Gestão Fiscal / Obrigações Fiscais / Apuração dos Impostos informar "Sim" no campo;
  3. No SUP3760 realizar as notas  de de devoluções de venda;
  4. No OBF0030/OBF12030 realizar a apuração no mês que foi emitido a nota;
  5. No OBF12044 processar o relatório para verificar se os valores estão vindo zerados. Na área sendo apresentados zerados na notas fiscais de devoluções os valores zerados no ICMS_DIFAL_REMET são os que possuem IE;

 

 

 

 

  1. e se os valores estão corretos na apuração por estado;
  2. Processar o OBF0110 e verificar os registros C101 e E310.