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Melhoria no processo de sincronização dos pedidos de compras de peças com o JDPOINT

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Versões:12.1.7 / 12.1.14 / 12.1.16 / 12.1.17

Segmento:

Varejo

Módulo:

Auto-Peças (SIGAPEC)

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Pedido Peças JD

OFINJD10

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Imp. NF Peças JD

IMPXML

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®.
Endereço(s) do(s) Pacote(s):

12.1.7: https://goo.gl/sC5yDe

12.1.14: https://goo.gl/kVbZDp

12.1.16: https://goo.gl/9yDwCK

12.1.17: https://goo.gl/Dwt1L4

Código-Fonte IMPXML.PRW:http://fluig.totvs.com:80/portal/p/10097/ecmnavigation?app_ecm_navigation_doc=5608401

Descrição

Implementada melhoria na rotina Pedido Peças JD (OFINJD10) referente ao processo de sincronização dos pedidos de compras com o JDPOINT. Atualmente a John Deere utiliza como chave para cada item do pedido de compras o número do pedido de compra + item do pedido de compra + sub-linha do item. Antes da implementação desta melhoria, só era considerada chave pedido de compra + item do pedido de compra. Por este motivo, foi criado o campo Sublinha It. (C7_SLITPED) para conter a sub-linha do item do pedido de compra. Desta forma, no momento da sincronização do pedido de compra serão criadas linhas no pedido de compra do Protheus para que este fique exatamente igual ao pedido de compra do portal da John Deere com relação a quantidade de linhas e status destas linhas.

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela SC7 - Pedidos de Compra:

Campo

C7_SLITPED

Tipo

Caractere

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sublinha It.

Descrição

Sublinha do Item do Ped

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Sublinha do Item do Pedido da Fábrica.

 

Importante:

A criação dos dicionários acima será disponibilizada de forma automática a partir da release 12.1.18.

Procedimento para Utilização

  1. Conforme explanado na introdução deste documento, foi criado o campo Sublinha It. (C7_SLITPED) para conter a sub-linha do item do pedido de compra. Desta forma, após a aplicação deste pacote os pedidos de compra já existentes no Protheus ficarão com o campo Sublinha It. (C7_SLITPED) sem conteúdo. Tais pedidos não serão relacionados a nota fiscal no momento da importação do XML. Por este motivo, é mandatório que seja executada a rotina de eliminação de resíduos para estes pedidos.
  2. A eliminação de resíduos é um cancelamento das pequenas quantidades que sobram nos pedidos de compras. Este processo será realizado quando a empresa receber as entradas parciais e não serão mais atendidas pela John Deere ou por algum motivo os pedidos não foram baixados com a entrada da nota fiscal.

  3. ATENÇÃO! Deverá será analisado pelo gestor do estoque o período dos seus pedidos que estão em aberto e que todas as notas fiscais de entrada sido efetuadas até a data de corte. Exemplo a John Deere demora de atender um pedido 8 dias até a chegada da nota fiscal a concessionária, sendo assim a data de corte deverá se 8 dias para trás. Estes são resíduos que devem ser eliminados para que as informações referentes ao estoque encomendado sejam atualizadas e fiquem corretas.

  4. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações\Pedidos\Eliminar Resíduos (MATA235).
  5. Será exibida a tela inicial da rotina. Clique no botão Param.
  6. Os parâmetros abaixo devem ser informados:
    1. Percentual Maximo?: Elimina os resíduos dos pedidos e/ou autorização de entrega cujo percentual a entregar seja menor ou igual ao percentual digitado. Ao informar 100%, elimina também as solicitações pendentes não atendidas.
    2. Data de Emissão de?: Data de emissão inicial a ser considerada na seleção dos dados para o processo.
    3. Data de Emissão ate?: Data de emissão final a ser considerada na seleção dos dados para o processo.
    4. Solic/Pedido de?: Número inicial do pedido de compras a ser considerado na seleção dos dados para o processo.
    5. Solic/Pedido até?: Número final do pedido de compras a ser considerado na seleção dos dados para o processo.
    6. Produto de?: Código inicial do produto a ser considerado na seleção dos dados para o processo.
    7. Produto até?: Código final do produto a ser considerado na seleção dos dados para o processo.
    8. Elimina Resíduo por?: Eliminar os resíduos dos pedidos de compras.
    9. Fornecedor de?: Código inicial do fornecedor a ser considerado no processo.
    10. Fornecedor até?: Código final do fornecedor a ser considerado no processo.
    11. Data de Entrega de?: Data de entrega inicial a ser considerada no processo.
    12. Data de entrega ate?: Data de entrega final a ser considerada no processo.
    13. Elimina SC com OP?: Elimina o resíduo das solicitações amarradas a Ordem de produção? 
    14. A partir do Item?: Informe o número do item inicial que será considerado na seleção dos registros para impressão.
    15. Ate o Item?: Informe o número do item final que será considerado na seleção dos registros para impressão.
    16. Contabiliza Pedido?: Contabiliza o pedido de compra ou autorização de fornecimento?
    17. Mostra Lanc Contab?: Exibe contabilização
  7. Confirme a execução da eliminação de resíduos.
  8. Após a eliminação de resíduos, o processo de compras e entrada de nota fiscal de compra de peças da John Deere irá permanecer o mesmo.
  9. Caso tenha dúvidas com relação a este processo, verifique a documentação aqui: Estoque Encomendado DPM John Deere.pdf