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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - En la rutina de Clientes (MATA030) /Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un cliente/proveedor, que radique en la provincia de CF.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto deseado (IBP).
- Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado (IBP).
- Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
- Mediante la rutina de Empresa Vs. Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de impuesto, en el campo de impuesto debe ser indicado el IBP.
- Mediante la rutina de Insp Fiscal Vs Imp (MATA998) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) deberá configurar cada impuesto de percepción de ingresos brutos (IIBB) por agente fiscal, tipo de documento y serie del comprobante.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de ingresos brutos (IBP).
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| - A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de registrar una factura de venta considerando lo siguiente:
- Ingrese el cliente previamente dado de alta, el número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
- Ingrese el primer ítem con un valor muy pequeño, por ejemplo (0,01), con la TES registrada.
- Ingrese el segundo ítem con un valor grande, con la TES registrada.
- Verificar que calcule correctamente la percepción de ingresos brutos (IBP).
- Complementar datos obligatorios y grabar el documento.
- A través de la rutina Lib.fis Iva Ventas (MATRAR2b) al generar el reporte vemos que la columna EXEN/NO GRAV fue registrada correctamente, como se muestra en la imagen siguiente.
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