Páginas filhas
  • Mensagem de erro: Valor de outras despesas fora na NF não confere com os itens. - Como Resolver?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Incluir Página
corrente
corrente

Mensagem de erro: Valor de outras despesas fora na NF não confere com os itens. - Como Resolver

Produto:

1301 -Receber Mercadoria

Versão:27 e 28
Ocorrência:#dica: Para resolver a mensagem de erro: Valor de outras despesas fora na NF não confere com os itens'', acesse a rotina 1301, e preencha as informações necessárias. Em seguida, informe a Data de Vencimento e o Histórico e clique Gravar.

Ao se deparar com a seguinte mensagem de erro: Valor de outras despesas fora na NF não confere com os itens na rotina 1301 - Receber Mercadoria, siga os procedimentos abaixo:

Passo a passo:

1) Acesse a rotina 1301 e selecione a aba Outras despesas fora NF;

2) Clique na caixa Clique aqui para adicionar uma nova linha;

3) Preencha a coluna Cód. Fornec com o código do fornecedor que deve ser vinculado a esta despesa fora da nota;

4) Informe a Dt. Vencimento HistóricoO valor das despesas será somado automaticamente.

5) Pressione a tecla para baixo e clique Gravar

Image Added

Observação:
  • Se houver mais de uma data de pagamento ou fornecedor a ser pago, inclua as linhas para pagamento com seu respectivo valor, sendo

Quando aparecer esta mensagem na rotina 1301 é porque, nos itens o campo "Outras Despesas" do item " Custos Adicionais" está preenchido e não foi gerado o valor referente a esta despesa.

Para isso vá na aba "Outras despesas fora NF" clique na linha que "*", coloque o código do fornecedor que ficará vinculado este despesa fora da nota, coloque também a data de vencimento. O valor das despesas já será somado automaticamente. Preencha também o campo "Histórico" e clique na tecla "Seta para Baixo" do teclado.

Agora é só gravar a nota.

...

  • que o total deve ser igual ao total gerado pelos itens. Esta mensagem aparece na rotina 1301 devido a falta de preenchimento dos campos Outras Despesas do item e  Custos Adicionais  e porque não foi gerado o valor referente a esta despesa.
  • Verifique o parâmetro 1928 - Permitir valor máximo de diferença (arredondamento) entre soma itens da NF e o total da NF, na rotina 132 e deixe-o preenchido com o valor "0,99".
HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>