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titleIMPORTANTE

Para el proceso de Timbrado de CFDI con complemento de Impuestos Locales, solo es necesario que el impuesto tenga configurado el campo Tp Imp Local (FB_CLASSE) con la opción R=Retenciones Locales o T=Traslados Locales, para que estos impuestos sean mostrados en el nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Complemento\implocal:ImpuestosLocales.

En caso de que los impuestos tenga tengan configurado el campo Tp Imp Local (FB_CLASSE) con la opción R=Retenciones Locales o T=Traslados Localess y también sean colocados en  en algunos de los parámetros MV_RETIVAM, MV_RETISR, MV_RETIEPS, MV_IVATRAS o MV_IEPSTRA, se dará prioridad al nodo de impuestos y retenciones locales y no al nodo de conceptos.

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Timbrado de NF con Impuestos Locales, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19881.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992)
    • Configurar los datos para la Serie de la Factura informando los campos No. Inicial, No. Final, Fch Validez y Certificado.
  5. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995)
    • Configurar Impuestos, informando el campo Tp Imp Local (FB_CLASSE).
  6. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
    • Configurar el Tipo de Salida (TES), para el cálculo de Impuestos, informando impuestos variables que fueron configurados como Traslados o Retenciones Locales.
  7. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
    • Configurar el o los Productos, para la generación de la Factura de Salida (NF).
  8. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Configurar el Cliente, para la generación de la Factura de Salida (NF).

Informações
titleIMPORTANTE

En la TES para el cálculo de las retenciones locales se configuran los campos Calcula Sobre y Cálc. S/Neto de la siguiente forma:

  • Calcula Sobre (FC_CALCULO) = Ítems Factura
  • Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = Sí  
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
  2. Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? con la opción Normal.
  3. Incluir una Factura de Venta (NF):
    • Informar los datos del Encabezado de la Factura de Venta.
    • Informar los datos de los ítems de la Factura de Venta.
  4. Confirmar el grabado de la Factura de Venta (NF).
  5. Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
  6. Validar que el timbrado de la Factura, haya sido exitoso.
  7. Validar que en el XML se muestre el Complemento de Impuestos Locales:

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Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para la versión 12.1.33 o supero superior de Protheus y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica del CFDI versión 4.0
Titulo¡IMPORTANTE!

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