Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.







...

idCadastros SPEDs

...

labelControle de Creditos fiscais

...

Produto:

...

Microsiga Protheus  

...

Versões:

...

 P11 e P12

...

Ocorrência:

...

 Manual do relatório Regime de Processamento de Dados.

 

Passo a Passo

Está disponível a rotina de Controle de Créditos Fiscais (FISA034). 
Este processo visa viabilizar o Controle Efetivo das entradas e utilizações de Créditos pelo usuário e por fim o preenchimento do arquivo SPED Fiscal que exige tais informações para determinadas Unidades da Federação.Para viabilizar essa melhoria, 
criou-se o compatibilizador U_UPDSIGAFIS, que deve ser aplicado conforme instruções descritas em Procedimentos para Implementação.

Procedimentos para Implementação

Antes de executar o compatibilizador U_UPDSIGAFIS é imprescindível:

a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretórioPROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA_SYSTEM).

b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)          Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e)         O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1.          Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 02/09/2011.

2.          Clique em OK para continuar.

3.          Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4.          Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução emmodo exclusivo.

5.          Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.          Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7.          Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8.          Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Descrição de Ajustes

1.        Criação no Arquivo SX2 – Tabelas:

  • Tabela CE5

...

Tabela

...

CE5

...

Descrição

...

Controle de Créditos Fiscais

Tipo

...

Exclusiva

A tabela CE5 funciona como uma conta corrente dos créditos. Nela ficarão os registros de Recebimento e Utilização do Crédito.

  • Tabela CE6

Tabela

CE6

Descrição

Saldo de Créditos Fiscais

Tipo

Exclusiva

A tabela CE6 contém os saldos referente ao período e código de ajuste indicados. Os cálculos são feitos ao incluir, alterar ou excluir registros da tabela CE5.

  • Tabela CE7

...

Tabela

...

CE7

...

Descrição

...

Tipos de Utilização de Créditos de ICMS

...

Tipo

Compartilhada

2.        Criação no arquivo SX3 – Campos:

Tabela CE5:

...

Campo

...

CE5_CODIGO

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

6

...

Formato

...

@E 999999

...

Título

...

Código

...

Descrição

...

Código

...

Nível

...

1

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Sim

...

Browse

...

Sim

...

Relação

...

GetSXENum("CE5","CE5_CODIGO")

...

Help

...

Código de referência para o Controle

Campo

CE5_DATA 

Tipo

Data

Tamanho

8

Título

Data

Descrição

Data de Inclusão

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Data da inclusão

...

Campo

...

CE5_CODLAN

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

22

...

Título

...

Cód. Ajuste

...

Descrição

...

Código do Ajuste

...

Nível

...

1

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Sim

...

Browse

...

Sim

...

Consulta Padrão

...

CDO

...

Val. Sistema

...

ExistCpo('CDO')

...

Help

...

Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito

Campo

CE5_CODUTI

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Título

Cod. Util

Descrição

Código de Utilização

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Consulta Padrão

CE7

Help

Código de Ajuste referente ao Tipo de Utilização de Crédito

Campo

CE5_CODCDH

Tipo

Caracter

Tamanho

22

Título

Cod. Aj. Apur

Descrição

Código do Ajuste da Apuração

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Código de Ajuste da Apuração referente à Utilização de Crédito

Campo

CE5_TPMOV

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Título

Tp Movimento

Descrição

Tipo do Movimento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

R=Recebimento de Crédito; U=Utilização de Crédito

Val. Sistema

Pertence (" RU")

Help

Tipo da Movimentação

Campo

CE5_VALOR

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr. do Cred

Descrição

Valor do Crédito

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Valor da Operação

Campo

CE5_TRANSF

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Título

Transf.

Descrição

Transferência

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

1=Sim; 2=Não

Val. Sistema

Pertence ("12")

Help

Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito

Campo

CE5_NUMDOC

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Título

Num. Doc.

Descrição

Número do Documento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito

...

Campo

...

CE5_SERIE

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

3

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Série

...

Descrição

...

Série do documento

...

Nível

...

1

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Help

...

Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar qual a série do documento

Campo

CE5_CLIFOR

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Formato

@!

Título

Cli.For.

Descrição

Código do cliente ou fornecedor

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar o cliente ou fornecedor do documento utilizado

...

Campo

...

CE5_LOJACF

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

2

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Loja

...

Descrição

...

Loja do cliente ou fornecedor

...

Nível

...

1

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Help

...

Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor

...

Campo

...

CE5_PERIOD

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

6

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Período

...

Descrição

...

Período

...

Nível

...

1

...

Usado

...

Não

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Help

...

Período da Operação

  • Tabela CE6:

Campo

CE6_PERIOD

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Formato

@!

Título

Período

Descrição

Período

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Período da Operação

Campo

CE6_CODLAN

Tipo

Caracter

Tamanho

22

Título

Cod. Ajuste

Descrição

Código do Ajuste

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Código de Ajuste dos Créditos

Campo

CE6_TOTCRE

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Tot. do Cred

Descrição

Total do Crédito

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Total de Crédito Recebido no Período

Campo

CE6_TOTUTI

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Tot. Utiliz

Descrição

Total de Créd Utilizado

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Total de Crédito Utilizado no Período

Campo

CE6_SALDO

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Saldo

Descrição

Saldo

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Saldo do Período

Campo

CE6_TOTTRA

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Tot. Transf.

Descrição

Total de Créd Transferido

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Total de Crédito por transferência

  • Tabela CE7:

Campo

CE7_CODUTI

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Título

Cod. Util

Descrição

Código de Utilização

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Código de Utilização de Crédito

...

Campo

...

CE7_DESCR

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

50

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Desc.Cod.Util.

...

Descrição

...

Descrição do Código de Util.

...

Nível

...

1

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Help

...

Descrição do Código de Ajuste

Campo

CE7_DESCR2

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Formato

@!

Título

Descr2

Descrição

Descr2

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Campo

CE7_VERSAO

Tipo

Caracter

Tamanho

5

Formato

@!

Título

Versão

Descrição

Versão

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Versão

  • Tabela CDO:

Campo

CDO_CODUTI

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Título

Cod. Util

Descrição

Código de Utilização

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Código de Ajuste referente ao Tipo de Utilização de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210.

Campo

CDO_CODCRE

Tipo

Caracter

Tamanho

22

Título

Cod. Aj. Cred.

Descrição

Código do Ajuste de Crédito

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210.

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

1.        Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa CE7:

Alias

CE7

Sequência

01

Coluna

DB

Descrição

Códigos de Util.

Contém

CE7

2.     Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

CE5

Ordem

1

Chave

CE5_FILIAL+CE5_CODIGO+CE5_CODLAN+CE5_TPMOV

Descrição

Codigo+CodLan+TipoMov.

Índice

CE5

Ordem

2

Chave

CE5_FILIAL+CE5_CODLAN+CE5_PERIOD

Descrição

CodLan+Periodo.

Índice

CE5

Ordem

3

Chave

CE5_FILIAL+CE5_CODCDH+CE5_PERIOD

Descrição

CodApur+Periodo.

Índice

CE6

Ordem

1

Chave

CE6_FILIAL+CE6_CODLAN+CE6_PERIOD

Descrição

CodLan+Period

Índice

CE7

Ordem

1

Chave

CE7_FILIAL+CE7_CODUTI                                                                                                                                          

Descrição

Filial+Cod.Utiliz.

Procedimentos para Configuração

1.        No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme instruções a seguir:

Menu

Atualizações

Submenu

Sped

Nome da Rotina

Contr. De Créd. Fiscais

Programa

FISA034

Módulo

SIGAFIS

Tabelas

CE5 – Controle de Créditos Fiscais / CE6 – Saldo de Créditos Fiscais

 

Menu

Atualizações

Submenu

Sped

Nome da Rotina

Tipos de Util. De Créd.

Programa

FISA035

Módulo

SIGAFIS

Tabelas

CE7 – Tipos de Utilização de Crédito

 

 

Procedimentos do Configurador, não precisam ser descritos passo-a-passo.

Procedimentos para Utilização

1.        No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Sped/Controle de Créditos (FISA034).

O sistema apresenta a janela com os registros da tabela CE5 – Controle de Créditos Fiscais.

1.        Para o processo manual de inclusão, selecione a opção no Menu e inclua o cadastro informando os dados necessários:

Os campos CE5_CODLANCE5_DATA e CE5_VALOR são imprescindíveis, pois a partir deles serão gerados os registros da Tabela CE6 - Saldo de Créditos Fiscais.

2.        Para a inclusão de registros de Utilização de Crédito, é possível utilizar a rotina automática, através da rotina Apuração de ICMS (MATA953). Por exemplo, através de uma linha de dedução é possível utilizar desta funcionalidade:

Exemplo:

Ao incluir uma linha 012.01 – Dedução com o Código de Ajuste GO040022, automaticamente a tabela CE5 - Controle de Créditos Fiscais gera um registro com as seguintes referências (Relacionamento feito a partir das tabelas do Manual EFD SPED conforme orientação da UF):

  • O Código de Ajuste GO040022 será preenchido no campo CE5_CODCDH. Automaticamente o sistema converte os códigos de Tipo de Utilização, no caso GO09 (preenchimento do campo CE5_CODUTI), e Código de Ajuste de referência, no caso GO020047 (preenchimento do campo CE5_CODLAN).

O relacionamento dos códigos de Lançamento Manual e Códigos de Tipo de Utilização são feitos através da tabela CDO - Ajustes manuais de Apuração com a criação dos campos CDO_CODUTI e CDO_CODCRE. Após a importação do Códigos de Ajuste, altere o registro que será usado no Controle de Crédito e preencha os campos com a informação correspondente (disponível no Manual EFD da UF).

3.        O saldo é gerado a partir dos registros incluídos no Controle de Crédito.

4.        Para finalizar o processo, gere o meio magnético SPED Fiscal e confirme os dados processados.

A importação dos códigos de Tipo de Utilização de Crédito podem ser feitas também através do compatibilizador U_UPDSIGAFIS, e são importados para a tabela CE7 – Tipos de Utilização de Crédito.

Informações Técnicas 

...

Tabelas Utilizadas

...

CE5 – Controle de Créditos Fiscais

 CE6 – Saldo de Créditos Fiscais

 CE7 – Tipos de Utilização de Crédito

CDH – Apuração de ICMS

CDO – Ajustes manuais de Apuração

...

labelCadastro de Informações Adicionais dos Itens do Documento Fiscal

Cadastro de Informações Adicionais dos Itens do Documento Fiscal

...

Produto:

...

Microsiga Protheus

...

Versões:

...

P11 e P12

...

Ambiente:

...

Todos

...

Descrição

Rotina de cadastro de Informações Adicionais dos Itens do Documento Fiscal

Tabela 5.6 da receita federal disponibilizada pela receita

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
    1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial
      Clique em OK para continuar.
    2. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
    3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
      1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
        É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
      2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
      3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
      4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Atualizações do Compatibilizador

Configurações do Menu

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme especificação a seguir:

 

...

Nome do Menu

...

Submenu

...

Nome da Rotina

...

Programa

...

Tabelas

...

Atualizações

...

Sped

...

Inf. Adic. dos Itens do Doc. 

...

FISA157

...

F2Y

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

SIX - Índices Atualizações do compatibilizador

  • Tabela F2Y–  Inf. Adic. dos Itens do Doc.  

...

Índice

...

F2Y

...

Ordem

...

1

...

Chave

...

F2Y_FILIAL+F2Y_CODAJU+DTOS(F2Y_DTINI)

...

Descrição

...

Filial+Codigo+Data Inicio

...

Mostra Pesq.

...

Sim

SX2 - Tabela

  • Tabela F2Y–  Inf. Adic. dos Itens do Doc.  

...

SX3 – Campos

 

...

Campo

...

F2Y_FILIAL

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

2

...

Decimal

...

0

...

Título

...

Filial

...

Descrição

...

Filial do Sistema

...

Usado

...

Não

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Não

...

Contexto

...

Real

...

Grupo de Campos

...

033 - Tamanho da Filial

...

Ordem

...

01

 

 

...

Campo

...

F2Y_CODAJU

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

8

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Codigo

...

Descrição

...

Código

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Sim

...

Browse

...

Sim

...

Ordem

...

02

 

 

...

Campo

...

F2Y_DESCR

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

254

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Desc.Complem

...

Descrição

...

Desc.Complem

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Ordem

...

03

 

 

...

Campo

...

F2Y_VERSAO

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

5

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Versao

...

Descrição

...

Versao

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Sim

...

Browse

...

Sim

...

Contexto

...

Real

...

Propriedade

...

Visualizar

...

Ordem

...

04

 

 

...

Campo

...

F2Y_DTINI

...

Tipo

...

Data

...

Tamanho

...

8

...

Decimal

...

0

...

Título

...

Data Inicio

...

Descrição

...

Data Inicio

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Contexto

...

Real

...

Propriedade

...

Alterar

...

Ordem

...

05

 

 

...

Campo

...

F2Y_DTFIM

...

Tipo

...

Data

...

Tamanho

...

8

...

Decimal

...

0

...

Título

...

Data Fim

...

Descrição

...

Data Fim

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Contexto

...

Real

...

Propriedade

...

Alterar

...

Ordem

...

06

...

Campo

...

F4_INFITEM

...

Tipo

...

caractere

...

Tamanho

...

8

...

Título

...

Inf. item   

...

Descrição

...

Inf. Adicionais do item  

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Contexto

...

Real

...

Propriedade

...

Alterar

...

Campo

...

S0_INFITEM

...

Tipo

...

caractere

...

Tamanho

...

8

...

Título

...

Inf. item   

...

Descrição

...

Inf. Adicionais do item  

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Contexto

...

Real

...

Propriedade

...

Alterar

...

SXB - Consulta Padrão

 

Consulta: F2Y - Inf. Adic. do item

 

...

Alias

...

F2Y

...

Tipo

...

1- Consulta

...

Sequência

...

01

...

Coluna

...

DB

...

Descrição

...

Inf. Adic. do item  

...

Contêm

...

F2Y

 

...

Alias

...

F2Y

...

Tipo

...

2- Ordens

...

Sequência

...

01

...

Coluna

...

01

...

Descrição

...

CODIGO

...

Alias

...

F2Y

...

Tipo

...

3- Cad. Novo

...

Sequência

...

01

...

Coluna

...

01

...

Descrição

...

Cadastra Novo

...

Contêm

...

01

...

Alias

...

F2Y

...

Tipo

...

4- Colunas

...

Sequência

...

01

...

Coluna

...

01

...

Descrição

...

CODIGO

...

Contêm

...

F2Y_CODAJU

 

 

...

Alias

...

F2Y

...

Tipo

...

4- Colunas

...

Sequência

...

01

...

Coluna

...

02

...

Descrição

...

DESCRICAO

...

Contêm

...

F2Y_DESCR

 

 

...

Alias

...

F2Y

...

Tipo

...

5- Retorno

...

Sequência

...

01

...

Contêm

...

F2Y->F2Y_CODAJU

 

 

Procedimento para Configuração

Os códigos referentes as Informações Adicionais dos Itens do Documento Fiscal são automaticamente importados para a tabela F2Y - Inf. Adic. de ítems del Doc., quando é rodada a rotina IMPSPED ou automaticamente pelo compatibilizador UPDFIS(Exclusivo da versão 11).

Ao executar o compatiblizador  U_IMPSPED como programa inicial, será necessário informar o diretório que contém os arquivos com código da Tabela 5.6, disponibilizada pelo estado  (no formato .*txt) para que o sistema possa importá-los automaticamente.

Portanto previamente, baixe estes arquivos do site do SPED e copie-os para uma pasta no servidor. 

É importante observar que alguns Estados ainda não fizeram a publicação das tabelas, sendo que para estes é necessário aguardar a liberação e processar novamente o IMPSPED, para efetuar a importação. 

Para verificar a lista completa dos lançamentos e os Estados que já publicaram os códigos, acesse a seção de Tabelas de Códigos no site do SPED. 

  • F2Y – Publicada no site do SPED como tabela: 5.6 - Tabela de Informações Adicionais dos Itens do Documento Fiscal.

Importante

Para importação correta na tabela F2Y deve-se renomear o arquivo TXT baixado do site do SPED referente a tabela 5.6 para TABELA56.txt

Após a importação desses códigos, acesse rotina de Cadastro de Tipos de Ent/Saida (MATA080), e informe no campo Inf. item (F4_INFITEM) código  referente a tabela 5.6.

Ao Processar arquivo SPED FISCAL será apresentado registro C177 - Complemento de Item – Outras informações (Cód. 01, 55)

Manuais relacionados

SPED fiscal

 FIS0005_SPED_FISCAL

...

labelCadastro de Códigos de Motivos para Ressarcimento de ICMS ST - Tabela 5.7

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Importante
  3. Configurações do Menu
  4. Procedimento para Configuração
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

...

Produto:

...

Microsiga Protheus®

...

Versões:

...

P11 e P12

...

Ocorrência:

...

Cadastro de Códigos de Motivos para Ressarcimento de ICMS ST - Tabela 5.7

...

Ambiente:

...

Todos

...

02. IMPORTANTE

(Apenas para Microsiga Protheus, versões 12 e posteriores)

  • Aplicar o compatibilizador como detalhado no link abaixo:
     https://tdn.totvs.com/x/nJLYCg

...

Antes de executar o compatibilizador é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
    1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial
      Clique em OK para continuar.
    2. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
    3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
      1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
        É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
      2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
      3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
      4. Clique em OK para encerrar o processamento.

03. CONFIGURAÇÕES DO MENU

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme especificação a seguir:

 

...

Nome do Menu

...

Submenu

...

Nome da Rotina

...

Programa

...

Tabelas

...

Atualizações

...

Sped

...

Cód. Mot. Res. ICMSST

...

FISA301

...

CIF

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

SIX - Índices Atualizações do compatibilizador

  • Tabela CIF –  COD. MOT. RES. ICMSST

...

Índice

...

CIF

...

Ordem

...

1

...

Chave

...

CIF_FILIAL + CIF_CODIGO + DTOS(CIF_DTINI)

...

Descrição

...

Filial+Codigo+Data Inicio

...

Mostra Pesq.

...

Sim

SX3 – Campos

...

Campo

...

CIF_FILIAL

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

2

...

Decimal

...

0

...

Título

...

Filial

...

Descrição

...

Filial do Sistema

...

Usado

...

Não

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Não

...

Contexto

...

Real

...

Grupo de Campos

...

033 - Tamanho da Filial

...

Ordem

...

01

 

...

Campo

...

CIF_CODIGO

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

5

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Codigo

...

Descrição

...

Cod.Ajuste

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Sim

...

Browse

...

Sim

...

Ordem

...

02

 

...

Campo

...

CIF_DESCRV

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

150

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Descricao

...

Descrição

...

Descricao do codigo

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Ordem

...

03

 

...

Campo

...

CIF_DTINI

...

Tipo

...

Data

...

Tamanho

...

8

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Data inicio

...

Descrição

...

Data Inicio de vigência

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Sim

...

Browse

...

Sim

...

Contexto

...

Real

...

Propriedade

...

Alterar

...

Ordem

...

04

 

...

Campo

...

CIF_DTFIM

...

Tipo

...

Data

...

Tamanho

...

8

...

Decimal

...

0

...

Título

...

Data Fim

...

Descrição

...

Data final de vigência

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Contexto

...

Real

...

Propriedade

...

Alterar

...

Ordem

...

05

 

SXB - Consulta Padrão

Consulta: CIF - Código

...

Alias

...

CIF

...

Tipo

...

1- Consulta

...

Sequência

...

01

...

Coluna

...

01

...

Descrição

...

Código

...

Contêm

...

CIF_CODIGO

...

Os códigos de motivo para ressarcimento de ICMS ST são automaticamente importados para a tabela CIF - Cod. Mot. Res. ICMS ST, quando é rodada a rotina IMPSPED ou automaticamente pelo compatibilizador UPDFIS(Exclusivo da versão 11).

Ao executar o compatiblizador  U_IMPSPED como programa inicial, será necessário informar o diretório que contém os arquivos com código da Tabela 5.2, disponibilizada pelo estado (no formato .*txt) para que o sistema possa importá-los automaticamente.

Portanto previamente, baixe estes arquivos do site do SPED e copie-os para uma pasta no servidor. 

É importante observar que alguns Estados ainda não fizeram a publicação das tabelas, sendo que para estes é necessário aguardar a liberação e processar novamente o IMPSPED, para efetuar a importação. 

Para verificar a lista completa dos lançamentos e os Estados que já publicaram os códigos, acesse a seção de Tabelas de Códigos no site do SPED. 

Importante

Para importação correta na tabela CIF deve-se manter o nome do arquivo TXT baixado do site do SPED referente a tabela 5.7 como TB13548.txt ou renomear o arquivo para TABELA57.txt

Após a importação desses códigos, para a correta geração do registro, insira o código em uma das regras na rotina de apuração de ICMS ST.

  • Manuais relacionados

SPED Fiscal:

FIS0005_SPED_FISCAL

UPDDISTR:

    https://tdn.totvs.com/x/nJLYCg

...

labelCadastro de Códigos de Valores Declaratórios - Tabela 5.2

Assunto

...

Produto:

...

Microsiga Protheus

...

Versões:

...

P11 e P12

...

Ocorrência:

...

Cadastro de Códigos de Valores Declaratórios - Tabela 5.2

...

Ambiente:

...

Todos

...

Descrição

Rotina de cadastro de Código de valores declaratórios

Tabela 5.2 da receita federal disponibilizada pela receita

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
    1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial
      Clique em OK para continuar.
    2. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
    3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
      1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
        É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
      2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
      3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
      4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Atualizações do Compatibilizador

Configurações do Menu

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme especificação a seguir:

 

...

Nome do Menu

...

Submenu

...

Nome da Rotina

...

Programa

...

Tabelas

...

Atualizações

...

Sped

...

Códigos de Valores Declaratórios

...

FISA156

...

CDY

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

SIX - Índices Atualizações do compatibilizador

  • Tabela CDY–  COD.INF.ADICIONAIS DA APURACAO

...

Índice

...

CDY

...

Ordem

...

1

...

Chave

...

CDY_FILIAL + CDY_CODAJU + DTOS(CDY_DTINI)

...

Descrição

...

Filial+Cod.Ajuste+Data Inicio

...

Mostra Pesq.

...

Sim

SX3 – Campos

 

...

Campo

...

CDY_FILIAL

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

2

...

Decimal

...

0

...

Título

...

Filial

...

Descrição

...

Filial do Sistema

...

Usado

...

Não

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Não

...

Contexto

...

Real

...

Grupo de Campos

...

033 - Tamanho da Filial

...

Ordem

...

01

 

 

...

Campo

...

CDY_CODAJU

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

8

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Cod.Ajuste

...

Descrição

...

Cod.Ajuste

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Sim

...

Browse

...

Sim

...

Ordem

...

02

 

 

...

Campo

...

CDY_DESCR

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

254

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Desc.Complem

...

Descrição

...

Desc.Compl.do Ajuste

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Ordem

...

03

 

 

...

Campo

...

CDY_VERSAO

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

5

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Versao

...

Descrição

...

Versao

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Sim

...

Browse

...

Sim

...

Contexto

...

Real

...

Propriedade

...

Visualizar

...

Ordem

...

04

 

 

Campo

CDY_DTINI

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Data Inicio

Descrição

Data Inicio

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

05

 

 

...

Campo

...

CDY_DTFIM

...

Tipo

...

Data

...

Tamanho

...

8

...

Decimal

...

0

...

Título

...

Data Fim

...

Descrição

...

Data Fim

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Contexto

...

Real

...

Propriedade

...

Alterar

...

Ordem

...

06

...

Campo

...

CDY_NFE

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

1

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Gera NFE

...

Descrição

...

Considera código para NFE

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Opções

...

1=SIM; 2=Não

...

Val. Sistema

...

pertence(" 12")

...

Contexto

...

Real

...

Propriedade

...

Alterar

...

Ordem

...

07

...

Campo

...

CDY_ZERAVL

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

1

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Zera Valor?

...

Descrição

...

Zera Valor?

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Não

...

Opções

...

1=SIM; 2=Não

...

Val. Sistema

...

pertence(" 12")

...

Contexto

...

Real

...

Propriedade

...

Alterar

...

Ordem

...

08

SXB - Consulta Padrão

 

Consulta: CDY    - Inf.Adic Apuracao

 

...

Alias

...

CDY

...

Tipo

...

1- Consulta

...

Sequência

...

01

...

Coluna

...

DB

...

Descrição

...

Inf.Adic Apuracao

...

Contêm

...

CDY

 

 

...

Alias

...

CDY

...

Tipo

...

2- Ordens

...

Sequência

...

01

...

Coluna

...

01

...

Descrição

...

CODIGO

 

 

...

Alias

...

CDY

...

Tipo

...

3- Cad. Novo

...

Sequência

...

01

...

Coluna

...

01

...

Descrição

...

Cadastra Novo

...

Contêm

...

01

 

 

Alias

CDY

Tipo

4- Colunas

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

CODIGO

Contêm

CDY_CODAJU

 

 

...

Alias

...

CDY

...

Tipo

...

4- Colunas

...

Sequência

...

01

...

Coluna

...

02

...

Descrição

...

DESCRICAO

...

Contêm

...

CDY_DESCR

 

 

...

Alias

...

CDY

...

Tipo

...

5- Retorno

...

Sequência

...

01

...

Contêm

...

CDY->CDY_CODAJU

 

 

Procedimento para Configuração

Os códigos referentes as informações adicionais da apuração - Valores Declaratórios são automaticamente importados para a tabela CDY - Cód. Inf. Adicionais da Apuração, quando é rodada a rotina IMPSPED ou automaticamente pelo compatibilizador UPDFIS(Exclusivo da versão 11).

Ao executar o compatiblizador  U_IMPSPED como programa inicial, será necessário informar o diretório que contém os arquivos com código da Tabela 5.2, disponibilizada pelo estado  (no formato .*txt) para que o sistema possa importá-los automaticamente.

Portanto previamente, baixe estes arquivos do site do SPED e copie-os para uma pasta no servidor. 

É importante observar que alguns Estados ainda não fizeram a publicação das tabelas, sendo que para estes é necessário aguardar a liberação e processar novamente o IMPSPED, para efetuar a importação. 

Para verificar a lista completa dos lançamentos e os Estados que já publicaram os códigos, acesse a seção de Tabelas de Códigos no site do SPED. 

  • CDY – Publicada no site do SPED como Valores Declaratórios. 

Importante

Para importação correta na tabela CDY deve-se renomear o arquivo TXT baixado do site do SPED referente a tabela 5.2 para TABELA52.txt

Após a importação desses códigos, para a correta geração do registro faça a declaração dos valores por meio da rotina Informações Adicionais da Apuração.

Adicione ao menu e cadastre os valores a serem levados para o Bloco E - Livros Fiscais de Apuração do ICMS e do IPI, no Registro tipo E115 - Informações Adicionais da Apuração do ICMS – Valores Declaratórios.

Este registro é gerado para Informações Adicionais da Apuração do ICMS vinculadas à rotina Inf. Adic. da Apuração.

Na rotina Inf. Adic. da Apuração, deve ser informada manualmente pelo usuário as informações adicionais da apuração, sendo obrigatório incluir o período ao qual se refere essa informação adicional e o código de ajuste referente. Após a inclusão do código de ajuste, o sistema efetua o gatilho da descrição do ajuste.

O registro E115 trata de valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente.

Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS.

Portanto, deverão ser informados no sistema através da rotina Inf. Adic. Da Apur. (MATA017).

Após realizada a Apuração de ICMS (MATA953), na rotina Inf. Adic. Da Apur (MATA017) inclua as informações de acordo com legislação estadual, respeitando os códigos de apuração disponibilizado pela SEFAZ, por estado através da tabela 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração.

Manuais relacionados

SPED fiscal

 FIS0005_SPED_FISCAL

FISA140 – Produto X Código de valor declaratório 

FIS0085_Produto x Código de Valores Declaratórios_F3K

FISA072 – Códigos de Reflexos

FIS0006_Códigos_de_Lançamento_e_Reflexos_da_Apuração

MATA017 - Informações Adicionais da Sub-apuração – Valores Declaratórios 

FIS0087_Informações Adicionais da Apuração de ICMS (E115 e 1925)