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- Vinculação de tabela de Pré-cálculo (fase pedido);
- Impressão do documento de Pré-cálculo
Exemplo - Como vincular uma Tabela de Pré-Calculo:
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações\ Pedido Export.\Manutenção.
2. No browser clique na opção Incluir.
3. Na pasta Cadastrais, preencha os campos obrigatórios.
4. Na pasta Financeiro, informe a tabela de Pré-calculo.
Tab Pre-Calc.: Código da tabela de Pré-cálculo. Este campo apresenta consulta para que o usuário selecione uma tabela previamente cadastrada no sistema.(cadastro de tabelas de Pré-cálculo).
5. Na pasta Embalagens, informe os campos a seguir (caso seja necessário).
Qtd.Cont.20: Neste campo o usuário deverá informar a quantidade de contêineres do tipo 20 que farão parte do processo. Esta informação será utilizada para cálculo da despesa de frete. Será descrito nos próximos tópicos, os cálculos efetuados para apuração desta despesa.
Qtd.Cont.40:Neste campo o usuário deverá informar a quantidade de contêineres do tipo 40 que farão parte do processo. Esta informação será utilizada para cálculo da despesa de frete. Será descrito nos próximos tópicos, os cálculos efetuados para apuração desta despesa.
Qtd.Cont.40HC.:Neste campo o usuário deverá informar a quantidade de contêineres do tipo 40HC que farão parte do processo. Esta informação será utilizada para cálculo da despesa de frete. Será descrito nos próximos tópicos, os cálculos efetuados para apuração desta despesa.
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Informações | ||
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Na fase de pedido, o sistema não armazena as despesas calculadas para o pré-cálculo (pré-custo). As despesas são calculadas no momento da geração do documento de pré-custo, para cada geração as despesas são calculadas considerando a situação atual do processo, itens, quantidades, preços, containeres e etc. |
As despesas internacionais representam as despesas que compõem o valor do produto na condição de venda, ou seja, o valor na condição de venda será composto pelo valor FOB e pelo valor das despesas internacionais.
Os valores de despesas disponíveis para associação a um Pedido de Exportação são:
- Frete Internacional: Informado no campo “Frete Prev.” (EE7_FRPREV)
- Frete Interno: Informado no campo “Frete Adic.” (EE7_FRPCOM)
- Frete Embutido: Informado no campo "Fre. Embut." (EE7_FREEMB), representa um valor de frete que já foi incluído no valor unitário informado para os itens, ou seja, somente será destacado sem que seja somado ou subtraído de nenhum dos totalizadores. Somente é possível informar este tipo de frete quando o parâmetro MV_EEC0039 estiver ligado (desligado por padrão).
- Seguro Internacional: Informado no campo “Seguro %” (EE7_SEGURO) ou “Seguro Prev” (EE7_SEGPRE), de acordo com o método escolhido no campo “Tipo Vl. Seguro” (EE7_TIPSEG), que possibilita definir se o seguro será informado em um valor fixo ou percentual.
- Despesas Adicionais no Brasil: Informado no campo “Desp. Interna” (EE7_DESPIN)
Estas despesas internacionais deverão ser informadas de acordo com as regras da condição de venda escolhida, e devem sempre ser informadas em valores na mesma moeda do Pedido de Exportação. Todas as despesas serão submetidas aos mesmos tratamentos de formação de preços (apresentados nos próximos tópicos), não existindo tratamento diferenciado por despesa.
Informações | ||
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Na fase de Embarque, as despesas internacionais são registradas no botão “Despesas Internacionais”, onde é possível informar os dados do fornecedor, moeda de pagamento, condição comercial, etc., viabilizando o controle de câmbio. Na fase de Pedido de Exportação os valores informados não geram nenhuma obrigação financeira, sendo utilizados somente como previsões para formação de preços. |
Rateio do Frete
O rateio do valor do frete por item poderá ser configurado a partir do parâmetro “MV_AVG0021”, que possibilita escolher entre três formatos:
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history | false |
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id | rateio |
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id | 1 |
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label | Peso Líquido |
Dica |
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Parâmetro MV_AVG0021 = “1” |
Neste cenário, o valor do frete correspondente ao item será determinado a partir da proporção entre o seu peso líquido e o pelo líquido total do processo.
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id | 2 |
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label | Peso Bruto |
Dica |
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Parâmetro MV_AVG0021 = “2” |
Neste cenário, o valor do frete correspondente ao item será determinado a partir da proporção entre o seu peso bruto e o pelo bruto total do processo.
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default | true |
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id | 3 |
label | Preço |
Dica |
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Parâmetro MV_AVG0021 = “3” (padrão) |
Neste cenário, que é o padrão do sistema, o valor do frete correspondente ao item será determinado a partir da proporção entre o seu preço (preço base) e o preço total do processo.
Rateio das demais despesas
As demais despesas (com exceção do frete) sempre são rateadas utilizando como critério o preço base dos itens.
Seguro Internacional
O seguro internacional, quando determinado para ser apurado por percentual, respeitará as regras de negociação do processo (preço aberto e preço fechado) e a prática de mercado, aplicando uma taxa de acréscimo de 10% sobre o valor do seguro calculado sobre o valor do processo.
Dica |
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A taxa de acréscimo de 10% sobre o valor do seguro é definido no parâmetro MV_AVG0124 e pode ser modificado para atender ao modelo praticado pela empresa. |
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id | Seguro Internacional |
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label | Preço Aberto |
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Quando for preço aberto, os valores dos itens somados aos valores das despesas internacionais, inclusive o valor do seguro, irão compor a base a ser usada para apuração do seguro internacional previsto.
Exemplo:
- Total FOB: 20.000,00
- Frete: 1.000,00
- Percentual de seguro: 10% + taxa de acréscimo = 10% x (1+10%) = 11%
- Seguro previsto = (Total FOB + Frete + Seguro) x 11%
Como não temos o valor do seguro internacional, ele será acrecentado ao montante que será a base para a sua apuração (cálculo por dentro),
- Seguro previsto = ((20.000,00 + 1.000,00) / (1 - 11%)) x 11% = 2.595,51
Dica | ||
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Através do parâmetro MV_AVG0183 é possível mudar o comportamento do cálculo do seguro, passando a apurar pela aplicação direta do percentual sobre o total do processo. Exemplo:
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Informações | ||
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Quando é preço aberto é possível definir através do campo "Desc. Seg." (EE7_DESSEG) se o desconto informado será considerado na apuração do seguro. |
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label | Preço Fechado |
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Quando for preço fechado, os valores dos itens somados aos valores das despesas internacionais, exceto o valor do seguro, irão compor a base a ser usada para apuração do seguro internacional previsto.
Exemplo:
- Total do Processo: 20.000,00
- Frete: 1.000,00
- Desconto: 500,00
- Percentual de seguro: 10% + taxa de acréscimo = 10% x (1+10%) = 11%
- Seguro previsto = (Total do Processo - Desconto) x 11%
- Seguro previsto = (20.000,00 - 500,00) x 11% = 2.145,00
Informações | ||
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Quando é preço fechado o desconto sempre será considerado na apuração do valor base para cálculo do seguro internacional previsto. Neste cenário os valores das despesas internacionais sempre estarão no Total do Processo. Sobre a formação de preço, consulte Formação do Preço Final dos Itens. |
Impressão do Pré-Cálculo - Fase Pedido
O sistema disponibiliza ao usuário a impressão do documento de Pré-Cálculo. Neste documento são impressas as principais informações financeiras do pedido de exportação.
Exemplo - Como Imprimir o Pré-Calculo:
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações\ Pedido Export.\Manutenção.
2. No browser selecione o pedido e clique em Visualizar.
3. Na tela que será apresentada, clique em clique no botão Docs/Cartas.
4. Este tipo de relatório esta configurado para ser impresso no idioma Português do tipo Documento, porém caso seja necessário altere essas informações em Miscelânea/Atividades/Doctos. Clique em Ok.
5. Na tela de Documentos selecione a opção A-138 - Documento Pré-cálculo, clique em Confirmar.
6. Será apresentado a tabela com as despesas cadastradas para o processo, clique em Confirmar.
Relatório de Pré-Cálculo:
Para melhor visualização das informações, os dados e valores são impressos em quatro diferentes quadros, sendo eles:
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Embarque
Na fase de embarque, o sistema disponibiliza ao usuário as seguintes funcionalidades:
- Vinculação de tabela de Pré-Cálculo (fase embarque);
- Histórico de Pré-Cálculo;
- Impressão do documento de Pré-cálculo.
Exemplo - Como vincular uma Tabela de Pré-Calculo:
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações\ Embarque\Manutenção.
2. No browser clique em Incluir.
3. Na pasta Cadastrais, preencha os campos obrigatórios. Após clique em Pedidos.
4. Clique duas vezes sobre o pedido e clique em confirmar.
5. Caso a tabela de Pré-Calculo ainda não tenha sido vinculada no processo, na pasta Dados Complementares é possível informar a mesma.
6. Na tela que será apresentada, clique em Ok para salvar.
Histórico de Pré-cálculo
Na fase de pedido o sistema não realiza a gravação das despesas apuradas. Já na fase de embarque o sistema mantém os valores apurados gravados na base de dados. Dessa maneira, o usuário terá a sua disposição sem necessitar da impressão do documento de Précálculo as despesas apuradas para o processo em questão.
Com essa funcionalidade o usuário poderá facilmente analisar as despesas estimadas contra as despesas reais que compuseram seu custo na exportação. Esta situação seria o comparativo Pré-Cálculo X Custo Realizado.
O usuário tem acesso ao histórico do Pré-cálculo apenas na opção de visualização, isto ocorre visto que, na opção de alteração, caso o usuário altere informações chave (quantidade de itens, preços, pesos, etc.) o sistema irá reapurar as despesas, deixando-as de acordo com o cenário mais novo do embarque.
Exemplo – Como visualizar o Histórico de Pré-Calculo:
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações\ Embarque\Manutenção.
2. No browser, selecione o embarque cadastrado e clique em Visualizar. Na tela que será apresentada, clique no botão Histórico Pré-Calculo.
3. Será possível visualizar as despesas vinculadas através da tabela de Pré-Calculo. Clique em Detalhes Despesas.
4. São exibidas as seguintes colunas:
Coluna | Descrição |
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Despesa | Descrição da Despesa |
Descrição | Descrição da Despesa |
Valor R$ | Valor apurado da despesa em Reais |
Moeda | Taxa utilizada para conversão de moedas |
Valor | Valor da despesa na moeda da despesa. |
5. Será apresentado o documento de Pré-Calculo.
Relatório de Pré-cálculo
Na fase de pedido o sistema não realiza a gravação das despesas apuradas. Já na fase de embarque o sistema mantém os valores apurados gravados na base de dados.
Além do documento de Pré-cálculo, o sistema disponibiliza ao usuário o Relatório de PréCálculo, para que o mesmo possa visualizar de forma globalizada, as despesas para os processos que o mesmo possui em andamento.
Exemplo – Como imprimir o Relatório de Pré-Calculo:
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações\ Embarque\Manutenção.
2. No browser, selecione o embarque cadastrado e clique em Visualizar. Na tela que será apresentada, clique no botão Doctos/Cartas.
3. Na tela que será apresentada, o tipo de documento informe como Relatório e clique em Ok.
4. Selecione a opção A-137 Relatório de Pré-Calculo e clique em Ok.
5. Será apresentada a tela de Filtro "Relatório de Pré-Cálculo", informe os dados: Embarque, Cod Cliente e Despesa.
6. Será impresso o relatório de Pré-Calculo conforme abaixo:
7. O relatório possui as seguintes características:
- Filtros:
Filtro | Descrição |
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Nr. Embarque | Número do processo de embarque. |
Cód. Cliente | Código do cliente. |
Cód. Despesa | Código da despesa |
- Colunas:
Coluna | Descrição |
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Processo | Número do processo de embarque. |
Cliente | Razão social do cliente. |
Despesa | Descrição da despesa. |
Descrição | Descrição da despesa. |
Moeda | Moeda da despesa. |
Valor | Valor da despesa em sua moeda. |
Valor em R$ | Valor da despesa em Reais |
- Totais:
Para cada agrupamento, o sistema totaliza as colunas “Valor” e “Valor em R$”.
Apuração de Despesas
Para apuração das despesas de FOB e Frete o sistema realiza tratamentos diferenciados.
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||
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Visão Geral - Tratamentos de Pré-Cálculo Exportação
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Formação do Preço Final dos itens
O preço final do item será definido em função do tipo de calculo definido para o processo (Preço aberto ou fechado), dos valores de preço e quantidade negocidas, das despesas internacionais e dos descontos.
A configuração de preço aberto ou fechado é definida pelo campo "Preço Ab." (EE7_PRECOA), disponível na aba "Financeiro" da capa do processo. Por padrão o processo é iniciado com a configuração "Preço aberto = Sim".
Na definição do preço dos itens, todas as despesas terão o seu valor apurado para cada item do processo e o valor será o resultado do rateio do valor total da despesa de acordo com os critérios de rateio apresentados na seção anterior. As despesas sempre são rateadas entre todos os itens do processo, ou seja, sempre que uma despesa for lançada no processo haverá um valor proporcional desta despesa para cada item do processo, não havendo situações em que uma despesa incida sobre um produto mas não incida sobre outro.
Após a formação de preço final dos itens, será possível observar dois valores totalizadores na tela de visualização/edição dos itens do processo, sendo:
- Total FOB: Irá sempre representar o valor do item sem as despesas
- Total Incoterm: Irá representar o valor total do item, considerando FOB + Despesas
Abaixo apresentaremos a composição do preço final dos itens de acordo com cada critério de formação:
Preço Aberto
O preço aberto indica que o preço unitário negociado entre o exportador e o cliente representa somente o valor da mercadoria, ou seja, o usuário informou o "Valor FOB" no campo de preço do produto e o preço final ainda poderá ser acrescido do valor das despesas.
Desta forma, o preço total na configuração de preço aberto será igual a:
Dica |
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Preço Aberto = (Preço Unitário + Valor Unitário das Despesas) * Quantidade |
Exemplo:
Valores base:
- Quantidade: 1000
- Unidade de Medida da Quantidade: UN
- Preço Unitário: 10
- Unidade de Medida do Preço: UN (Campo “U. M. Preço” em branco, assumindo a mesma unidade da quantidade)
- Valor Unitário das Despesas: 1,50
Resultados:
- Preço FOB Unitário: 10 (Mesmo valor do Preço Unitário informado pelo usuário)
- Total FOB: 1000 * 10 = 10.000
- Total Incoterm: (10 + 1,50) * 1000 = 11.500
Preço Fechado
O preço fechado indica que o preço unitário negociado entre o exportador e o cliente representa o valor final negociado entre as partes, ou seja, o usuário informou o "Valor Incoterm" no campo de preço do produto e este não poderá ser acrescido do valor das despesas.
Desta forma, o preço total na configuração de preço fechado será igual a:
Dica |
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Preço Fechado = (Preço Unitário * Quantidade) |
Exemplo:
Valores base:
- Quantidade: 1000
- Unidade de Medida da Quantidade: UN
- Preço Unitário: 10
- Unidade de Medida do Preço: UN (Campo “U. M. Preço” em branco, assumindo a mesma unidade da quantidade)
- Valor Unitário das Despesas: 1,50
Resultados:
- Preço FOB Unitário: 8,50 (Preço Unitário informado pelo usuário subtraído o valor unitário das despesas)
- Total FOB: 1000 * 8,50 = 8.500
- Total Incoterm: (10 * 1000) = 10.000
Aplicação de Descontos
Após a definição do preço final de exportação, pode ser necessário aplicar descontos sobre os valores calculados. Neste caso, é possível trabalhar com três maneiras distintas de aplicação de descontos, sendo elas:
Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||
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Definição do Preço de Faturamento
Quando o Easy Export Control estiver integrado com o módulo de faturamento, ao incluir um Pedido de Exportação o sistema irá automaticamente criar um Pedido de Vendas, que será a base para o faturamento do processo.
Nesta integração, o valor unitário dos itens do pedido sempre serão integrados a partir do valor FOB, ou seja, nos processos do tipo “Preço Aberto” será enviado o preço informado pelo usuário no item e nos processos “Preço Fechado” será enviado o preço informado pelo usuário subtraído o valor das despesas por item.
Adicionalmente, os valores das despesas internacionais possuem algumas configurações distintas de integração com o faturamento, sendo elas:
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history | false |
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id | faturamento |
Card | ||||
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| ||||
Neste cenário, nenhum dos valores previstos de despesas internacionais informados no Pedido de Exportação serão integrados com o módulo de faturamento. Desta forma, quando houverem valores aplicáveis de despesas para serem inseridas na nota fiscal, estes valores deverão ser informados diretamente no módulo de faturamento. |
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default | true |
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id | 2 |
label | Integração de valores de despesas internacionais |
Dica |
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Neste cenário, o parâmetro MV_AVG0196 deve ser configurado com o conteúdo igual a "T" |
Ao parametrizar o sistema para integrar os valores das despesas internacionais a partir do Pedido de Exportação, o sistema irá preencher os seguintes campos do pedido de venda:
- Frete (C5_FRETE): Será preenchido com a soma dos campos "Frete Prev." (EE7_FRPREV) e "Frete Adic" (EE7_FRPCOM).
- Seguro (C5_SEGURO): Será preenchido com o valor do campo "Seguro Prev." (EE7_SEGPRE)
- Despesa (C5_DESPESA): Será preenchido com o valor do campo "Desp. Interna" (EE7_DESPIN)
Adicionalmente, caso o parâmetro MV_EEC0039 estiver ligado o valor do campo "Fre. Embut." (EE7_FREEMB) será somado ao campo "Frete" (C5_FRETE). Mais detalhes sobre o campo podem ser verificados na seção "Definição dos valores das despesas internacionais"
Informações |
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Note que os valores são enviados somente na capa do processo (tabela SC5), sendo o rateio de valores definido de acordo com as regras padrão configuradas para o Faturamento, sem interferência do módulo de exportação. |
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id | 3 |
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label | Atualização de valores das despesas internacionais a partir do Embarque de Exportação |
Dica |
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Neste cenário, o parâmetro MV_AVG0196 deve ser configurado com o conteúdo igual a "T" e o parâmetro MV_EEC0038 deve ser configurado com o conteúdo igual a "T" |
Com esta confiiguração, o sistema irá atualizar automaticamente os valores das despesas internacionais no momento da emissão da nota fiscal com base nos valores do embarque. Para isso, ao emitir a nota fiscal de um pedido de exportação o sistema irá verificar se já existe embarque criado para o pedido de exportação e irá atualizar os valores com base nas despesas internacionais, proporcionalizadas de acordo com a quantidade faturada.
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