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668606_MMI-5538_DT_Punto de Entrada

Aprobacion

Orden Pago Previa

Características del Requisito

Línea de Producto:

Protheus

Segmento:

Mercado Internacional.Internacional                                           

Módulo:

Financiero

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

FINA855.PRW 

Orden

de

Pago

Previa

Pre. Ii

Punto de Entrada:

FA855Apr()

FA855Can()

Requisito/Story/Issue: Informe el requisito vinculado (Issue)MMI-5538.

País(es):

Argentina 

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

 FJK – Ordenes Encabezado de Ordene de Pago PreviasPrevias                             

 FJL – Detalle de Orden de Pago Previa

Sistema(s) operativo(s):

Todos

Versiones/Release:11.80 / 12.1.14

 

Descripción 

Se disponibilizo disponibilizó el Punto de Entrada FA855Apr en la rutina Orden Previa de Pago Pre. Ii, al momento que se hace confirma la Aprobación de la Orden Previa (específicamente cuando se está actualizando el registro de la tabla FJK – Encabezado de Orden de Pago Previa), de tal manera que puede hacer el bloqueo del registro y actualizar campos de la tabla.

 

Se disponibilizo también disponibilizó el Punto de Entrada FA855Can, que se ejecuta en la cancelación Cancelación de la Orden de Previa con estatus de cuando esta “Aprobada”.

 

 

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

  • Aplique el patch del llamado y ejecute una vez la rutina Informe el nombre de la rutina.
  • En el módulo, Informe el nombre del módulo acceda a Informe el camino y verifique si el parámetro informe el nombre del parámetro se creó de acuerdo con las especificaciones abajo: 

    Nombre de la Variable:

    Informe el Nombre de la Variable.

    Tipo:

    Informe el tipo.

    Descripción:

    Informe la descripción.

    Valor Estándar:

    Informe el valor estándar.

    Procedimiento de Utilización 

      • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
      • Ubicación de la rutina en el menú;
      • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
      • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

     

    Ejemplo:

           1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

    El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

           2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

           3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

           4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

    El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

           5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                          Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

           6.            Verifique los datos y confirme


    1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (Respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

      •   FINA855.PRW – Orden de Pago Pre. Ii

     

     

    Procedimiento de Utilización 

    1. Tener codificado y compilado el Punto de Entrada FA855Apr
    2. Ingresar al módulo "Compras" (SIGACOM) y a través de la rutina “Factura de Entrada” (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura de Entrada
    3. Ingresar al módulo “Financiero” (SIGAFIN) y a través de la rutina “Orden Pago Pre. Ii” (Actualizaciones | Proceso Mod Ii), incluimos una Orden de Pago previa
    4. Realizamos la Aprobación de la Orden Previa
    5. Al momento de confirmar la Aprobación, se detona el Punto de Entrada FA855Apr
    6. Si se cancela la Orden de Pago (previamente aprobada) y se tiene codificado y compilado el Punto de Entrada FA855Can, se detona.


     

    Punto de Entrada

    Descripción:

    Informe el Menú en que se ubicará la rutina.FA855Apr

    Ubicación:

    Informe el Submenú donde estará la rutina.Financiero

    Eventos:

    Informe el Título de la rutina.Orden Pago Pre. Ii

    Programa Fuente:Informe el Fuente de la rutina.

    FINA855.PRW

    Función:

    Informe el Nombre delA855Aprv(los) producto(s) que se utilizará(n) o “Todos”.

    Respuesta:

    Nombre

    Tipo

    Descripción

    Obligatorio

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ) - Función para grabar la fecha Aprobación

    Retorno:

    Ninguno

     


    Descripción:

    FA855Can

    Ubicación:

    Financiero

    Eventos:

    Orden Pago Pre. Ii

    Programa Fuente:

    FINA855.PRW

    Función:

    A855Canc() - Función para Cancelar la aprobación de una pre-orden de pago

    Retorno:

    Ninguno

     



    Ejemplo:

     Ejemplo:

    #Include 'Protheus.ch'

    User Function CN120ALT()

    Local aCab:= PARAMIXB[1]

    Local cTipo:= PARAMIXB[2]

    If cTipo == '1'

        aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario

    EndIf

    FA855Apr()

    RecLock("FJK",.F.)

        FJK->FJK_OK := __cUSERID

    FJK->(MsUnlock())

    MSGALERT("Se detono el Punto de Entrada FA855Apr")  

    Return

     

     

    #Include 'Protheus.ch'

    User Function FA855Can()

    RecLock("FJK",.F.)

        FJK->FJK_OK := ""

    FJK->(MsUnlock())

    MSGALERT("Se detono el Punto de Entrada FA855Can")  

    Return

     

     Return aCab