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6.1) Acesse a rotina 4116 - Digitar Pedido de venda; 6.2) Informe o Código do cliente e pressione Enter; 6.3) Pressione a tecla F10 e a seguinte tela será apresentada, marque o tipo de documento desejado e clique Confirmar; 6.4)Selecione a Filial; 6.5) Selecione o Tipo de Venda 5; 6.6) No filtro Cobrança selecione a opção BNF; 6.7)Selecione a opção Bonificação no filtro Plano de Pagamento; 6.8) Na aba Itens (F5) selecione o produto, informe a quantidade e clique ; 6.9) Clique F2-Gravar. Observação:
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