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Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra
O peso a ser considerado como entregue para cumprir os contratos de Compra de Grãos poderá ser o Peso Fiscal ou o Peso Líquido Após a Classificação (peso físico). Nos Parâmetros de Grãos – GG1005 é informado o tipo de controle de entregas para compras e armazenagem, que poderá ser: QTD FISCAL ou QTD FÍSICA. O contrato seguirá o tipo de controle informado nos Parâmetros de Grãos, no ato da primeira entrega, e terá este tipo de controle até o seu encerramento.
No romaneio de Entrada, tipo Compra, existem os pesos:
- Peso Líquido Armazém/Destino = Peso Bruto Armazém – Peso Tara Armazém
- Peso Líquido Origem = Peso Bruto Origem – Peso Tara Origem
- Peso Desconto Calculado = Peso Desconto calculado com base nos resultados da classificação
- Peso Desconto Origem = Peso Desconto na Origem, informado quando tiver permissão
- Para determinar o peso Líquido Após Classificação são observados os seguintes parâmetros:
- Classificação Apenas na Filial: Parâmetros Grãos – GG1005
- Peso Líquido (Origem/Destino): Detalhes Contrato Compra Grãos - GG1001B
- Peso Desconto (Calculado/Informado): Detalhes Contrato Compra Grãos - GG1001B
Observando estes parâmetros, o Peso Líquido Após Classificação poderá ser determinado:
Classificação Apenas na Filial = SIM - Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Armazém – Peso Desconto Calculado
Classificação Apenas na Filial = NÃO, e Peso Líquido = Destino, e Peso Desconto = Calculado - Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Armazém – Peso Desconto Calculado
Classificação Apenas na Filial = NÃO, e Peso Líquido = Origem, e Peso Desconto = Calculado - Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Origem – Peso Desconto Calculado
Classificação Apenas na Filial = NÃO, e Peso Líquido = Origem, e Peso Desconto = Informado - Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Origem – Peso Desconto Origem
- Para determinar o Peso Fiscal são observados os seguintes parâmetros:
- "Gerar Nota Faturamento" - Natureza de Operação (CD0606), para a natureza de operação informada no Relacionamento de Naturezas de Operação para Originação (html.ggp.natureRelationship) ou no cadastro da Inscrição do fornecedor do Romaneio, Inscrição X Fornecedor – GG1009.
- "Natureza" no cadastro de fornecedor (CD0401 - pasta "Fiscal")
- "Fornecedor Emite Docto Eletrônico" no cadastro de fornecedor (CD0401 - pasta "Fiscal")
Gerar Nota Fiscal no Faturamento = SIM E Natureza = "Física"
- Gerar Nota Fiscal no Faturamento = SIM E Natureza diferente de "Física" E DESMARCADO como "Fornecedor Emite Docto Eletrônico"
Ou seja, a empresa for responsável por emitir a nota fiscal de entrada. Exemplo: produtor pessoa física que não possui nota própria.
Peso Fiscal = Peso Líquido Após Classificação
Para todos os demais cenários:
Consideramos que o fornecedor possui nota própria, e a nota fiscal deve ser registrada com o peso informado na nota do fornecedor.
Peso Fiscal = Peso Líquido Origem
Nota | ||
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As diferenças entre o Peso Líquido Após Classificação e o Peso Fiscal, poderão ser controladas através do processo Pendências Fiscais Originação (GG2074). Neste processo serão emitidos documentos fiscais que farão o ajuste das diferenças. |
Veja também o seguinte conceito:
Gerar Pendências Fiscais Compra Grãos