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  • Manual da aprovação eletrônica do Contas a Pagar

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titleVisão geral

A aprovação eletrônica visa dar segurança a à empresa em relação aos seus pagamentos, é . É uma forma de a da empresa fazer o um controle para evitar fraudes nos pagamentos.

A aprovação pode acontecer na Apropriação de Despesa (conhecida também como AD) ou na Autorização de Pagamento (conhecida como AP).

As duas formas são totalmente independentes, a empresa pode optar em utilizar apenas uma delas ou combinar as duas, de acordo com sua necessidade.

Na aprovação da AP ainda temos a versão simplificada (sem grade), que abrange somente APs preparadas para pagamento escritural; e a versão completa, com grade de aprovação e que pode ser aplicada a todas as formas de pagamento. 


Não é objetivo da rotina de aprovação eletrônica controlar todos os compromissos/pagamentos. Se assim o fosse, provavelmente isto geraria burocracia desnecessária. Desta forma, as rotinas permitem, de maneira muito flexível, configurar quais compromissos/pagamentos devem ser controlados, e quais deverão ser tidos considerados como exceções. Isto é possível através de uma estrutura chamada grade de aprovação. A grade de aprovação caracteriza compromissos/pagamentos por faixas de tipo de despesa e valor. Cada faixa ou sub-configuração da grade é chamada de linha de aprovação, e a cada linha são relacionados os níveis de autoridade requeridos. Na grade não são relacionadas unidades funcionais; : estas são vinculadas apenas aos digitadores e aprovantes.

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titleAprovação eletrônica de AD
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titleConceito geral

A rotina de aprovação de compromissos bloqueia ADs incluídas no Contas a Pagar até que sejam liberadas por usuários credenciados.

Um compromisso bloqueado não pode ser pago ou contabilizado, embora seja considerado no fluxo de caixa (FCX) e orçamento (GAO) da empresa, já que representa uma previsão de despesa/gasto. 

Os usuários responsáveis pela liberação dos compromissos são chamados aprovantes. Em seus níveis de alçada, são responsáveis por analisar os compromissos e assegurar a veracidade e necessidade das despesas, conferindo sua liberação ou rejeição. A um aprovante são relacionados nível de autoridade (gerente, coordenador, diretor, etc.) e unidade funcional (para determinar a abrangência do nível de autoridade; : área comercial, produção, financeira, etc.). Com estas informações é possível determinar quais compromissos devem ser liberados por quais aprovantes, e, tementende-se que a rotina segue a estrutura organizacional da empresa. A liberação/aprovação de um aprovante é também conhecida por assinatura eletrônica.

Esta rotina é recomendada principalmente para empresas que processam a inclusão de compromissos de forma descentralizada, onde cada área/departamento inclui suas despesas diretamente no Contas a Pagar.

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titleFluxo da Aprovação de AD

O processo de aprovação tem algumas variações dependendo das parametrizações por empresa, mas dentro da normalidade o fluxo é sempre o mesmo.

Veja o fluxo básico da aprovação eletrônica de AD:


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titleLOG00087 - Parâmetros da aprovação de AD

Localização: Logix Financeiro - Aprovação eletrônica - Aprovação eletrônica de Documentos

Parâmetros principais:

  • “Utiliza controle de aprovação eletrônica de documentos (ADs)?” 

            Código do parâmetro: ies_aprov_eletro.

            Descrição: Indica se utiliza o controle de aprovação eletrônica de compromissos.
            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.

            Se este parâmetro estiver como "N", nenhum dos outros processos irão irá trabalhar considerando o conceito da aprovação. 


  • “Forma de aprovação eletrônica de documentos” 

            Código do parâmetro: ies_forma_aprov.

            Descrição: Indica a forma de aprovação eletrônica.

            Parâmetro verificado sempre na inclusão das ADs, independente da origem. 

            Valores aceitos: 1, 2 ou 3.

                                      1 - Todos os aprovantes definidos na grade de aprovação (FIN30127) devem aprovar;

                                      2 - Um aprovante de nível superior automaticamente aprova os aprovantes de níveis inferiores;

                                      3 - O compromisso aparecerá para aprovação (FIN30131) apenas quando os aprovantes de níveis inferiores já aprovaram.

            

Parâmetros auxiliares:

  • “Incluir AD sem aprovantes para a grade?” 

            Código do parâmetro: conf_aprovantes.

            Descrição: Indica se permite incluir ADs em casos nos quais a grade de aprovação estabelecida não possui todos os aprovantes.

            Parâmetro verificado sempre na inclusão das ADs, independente da origem. 

            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.


  • “Alterar a data de entrada da AD na liberação?” 

            Código do parâmetro: ies_alter_dat_entr.

            Descrição: Indica se altera a data de entrada da AD no momento da aprovação. Se estiver setado como 'N' a AD permanece com a data original.

            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.


  • “Envia e-mail para os aprovantes?” 

            Código do parâmetro: ies_envia_email.

            Descrição: Indica se envia e-mail para os aprovantes da grade de aprovação.

            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.


  • “Texto de e-mail para os aprovantes da grade” 

            Código do parâmetro: text_email_aprov1.

            Descrição: Texto referente ao e-mail enviado aos aprovantes da grade de aprovação.

            Valores aceitos: Texto livre.

            Sugestão: "EXISTEM PENDÊNCIAS DE APROVAÇÃO EM SEU NOME, FAVOR VERIFICAR FIN30131".


  • “Procura aprovante por raiz da unidade funcional?” 

            Código do parâmetro: aprov_raiz_uni_fun.

            Descrição: Indica se, no momento da criação das pendências de aprovação, o aprovante é procurado pela raiz de sua unidade funcional no caso de não ser encontrado pela unidade funcional propriamente dita.

            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.


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titleFIN30126 - Níveis de autoridade

As pendências de aprovação eletrônica não são vinculadas diretamente à às pessoas (aprovantes), e sim a aos níveis de autoridade. Os aprovantes, por sua vez, também são vinculados a aos níveis de autoridade. Desta forma, de acordo com o compromisso, tem-se a ligação entre uma pendência de aprovação e o responsável por sua liberação/aprovação.

Os níveis de autoridade representam, portanto, o nível de alçada de uma pessoa, e dão sustentação ao processo de aprovação eletrônica, pois determinam as pendências de cada aprovante.

Aqui no FIN30133 FIN30126 é possível fazer este cadastro, por exemplo:

2 - Coordenação;

4 - Diretoria.

O tipo pode ser:

Hierárquico: nível segue a estrutura hierárquica da empresa.

Genérico: nível não segue nenhuma estrutura, sendo, como o nome diz, geral.

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titleFIN30136 - Usuário x unidade funcional x aprovantes

As pendências de aprovação eletrônica são geradas seguindo a hierarquia da empresa, expressa em sua estrutura de unidades funcionais. Desta forma, todo usuário do módulo precisa ser relacionado a sua unidade funcional. O mesmo usuário poderá ser vinculado a mais de uma unidade funcional também. 

Este cadastro é essencial para o processo de aprovação. 

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titleCadastro do usuário x unidade funcional

A partir do momento que se decide utilizar a aprovação eletrônica de ADs no Contas a Pagar, todos os usuários digitadores ou aprovantes precisam ter unidades funcionais relacionadas. 

O usuário precisa ter no mínimo 1 unidade funcional, mas pode poderá ter várias unidades relacionadas. 


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titleUsuários aprovantes

Devem ser definidos quais usuários são aprovantes e vincular os mesmos aos seus correspondentes níveis de autoridade. 

Veja que, neste exemplo, o usuário possui permissão de aprovante em apenas uma unidade funcional, mas poderia ter permissão em várias unidades (- as unidades ao qual nas quais ele é aprovante precisa precisam estar vinculado vinculadas ao seu cadastro na tela anterior (usuário x unidade funcional).

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titleAprovante substituto

Existe o cadastro de substituto que será utilizado somente no caso de ausência de um aprovante. 

Por exemplo Exemplo: o coordenador sai de férias, então ele mesmo ou um usuário administrador precisa vir nesta tela e cadastrar o diretor, por exemplo, como seu substituto. É importante que o substituto tenha nível igual ou superior ao usuário aprovante, nunca inferior. 



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titleFIN30127 - Grade de aprovação

Não é objetivo da rotina de aprovação eletrônica controlar todos os compromissos. Se assim o fosse, provavelmente geraria burocracia desnecessária na empresa. Desta forma, as rotinas permitem, de maneira muito flexível, configurar quais compromissos devem ser controlados, e quais deverão ser tidos considerados como exceções. A grade de aprovação caracteriza compromissos por faixas de tipo de despesa e valor.

Sempre que consultar uma grade já existente, precisa consultar pelo campo “versão atual” igual a “S”, porque podem existir várias versões anteriores que não são mais atuais e só ficam cadastrado cadastradas como histórico.

Cada linha da grade precisa ter uma parametrização diferente. 

Veja neste exemplo:

Linha 1: válida somente para todos os tipos de despesa, todos os compromissos com valor até 1.000,00 e não tem aprovante na grade;

Linha 2: válida somente para todos os tipos de despesa, todos os compromissos com valor de 1.000,01 até 2.000,00 e tem os aprovantes 1 e 2;

Linha 3: válida somente para todos os tipos de despesa, todos os compromissos com valor de 2.000,01 até 999.999.999,00 e tem os aprovantes 1, 2 e 3;

No caso da de aprovação de AD, também é levado levada em consideração a moeda do título. Se a empresa trabalhar com mais de uma moeda poderá considerar isso este detalhe na grade de aprovação também. 

Tudo que não atender a essas características se , considera-se que está fora da grade de aprovação. 

A indicação é que todos os tipos de despesas entrem na grade, mesmo que não tenha aprovante informado. 

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titleFIN30131 - Aprovação de ADs

Conforme visto anteriormente, ao utilizar o módulo de aprovação eletrônica, os compromissos incluídos no Contas a Pagar são bloqueados até que os aprovantes responsáveis efetuem sua liberação. De fato, um compromisso bloqueado não é considerado efetivo, pois não pode ser pago ou contabilizado.

Este programa tem o objetivo de liberar compromissos pendentes de aprovação. Trata-se de uma rotina totalmente gerencial, por meio da qual os aprovantes podem analisar as despesas da empresa e efetuar sua liberação.

É importante entender o momento em que um compromisso será apresentado nesta rotina para que seja aprovado.

Segundo o conteúdo informado no parâmetro “Forma de aprovação eletrônica de documentos” documentos”, isto pode acontecer de três formas:

1) Todos devem aprovar. Nesta forma, todos os aprovantes devem aprovar, e não existe sequência de aprovação. Desta forma, o compromisso pode ser aprovado a qualquer momento por qualquer aprovante.

2) Nível superior aprova por nível inferior. Similar a à primeira forma, não existe uma sequência de aprovação, no sequência de aprovação. No entanto, se um aprovante efetuar sua aprovação antes de um aprovante de nível de autoridade inferior, ambas as pendências serão aprovadas, tornando-se desnecessária a aprovação do nível inferior.

3) Ordem hierárquica. Similar a à primeira forma, todos devem aprovar. No entanto, é respeitada a ordem hierárquica dos níveis de autoridade. Com isso, um compromisso somente fica disponível para aprovação de um nível, quando o nível inferior tiver efetuado sua liberação.

Independente da forma de aprovação adotada pela empresa, haverá aprovação automática caso o digitador do compromisso seja também aprovante (de acordo com seu nível de autoridade).

Veja a tela da aprovação:

Tela principal onde se informa informam os filtros de processamento:

Tela do processamento analítico onde é possível avaliar quais títulos devem ser liberados.:


Tabela da aprovação: aprov_necessaria

Todas as pendências de aprovação ficam registradas na tabela aprov_necessaria. 

A tabela tem o indicador um campo indicando se aquela pendência já foi aprovada ou não, e quando já aprovada armazena também a informação , são armazenadas também as informações do aprovante, a data e horário da aprovação.

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titleExemplos de títulos envolvidos na aprovação
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titleAD bloqueada por aprovação eletrônica

No FIN30058, ao lado do campo da origem da AD sempre é apresentado um cadeado quando a AD está bloqueada por aprovação. 

No botão "Aprovantes AD" é possível visualizar os aprovantes da AD, além de verificar quais aprovantes ainda faltam aprovar o título. 

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titleAD já liberada por um aprovante e ainda com pendência

No FN30058FIN30058, ao lado do campo da origem da AD, continuará sendo apresentado um cadeado pois a AD ainda está bloqueada por aprovação. 

No botão "Aprovantes AD" é possível visualizar os aprovantes da AD, além de verificar quais aprovantes ainda faltam aprovar o título. 

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titleAD totalmente liberada

No FN30058 FIN30058 já não se visualiza o cadeado, pois a AD está totalmente liberada no processo de aprovação eletrônica.

No botão "Aprovantes AD" é possível visualizar os aprovantes da AD:

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titleAprovação eletrônica de AP

A rotina de aprovação de pagamento bloqueia APs preparadas para pagamento escritural até que sejam liberadas por usuários credenciados.

Uma AP bloqueada não pode ser paga ou contabilizada, embora seja considerada no fluxo de caixa (FCX).

Os usuários responsáveis pela liberação dos pagamentos são chamados aprovantes. Em seus níveis de alçada, são responsáveis por analisar os pagamentos e assegurar a veracidade dos dados de pagamento. É relacionado a um aprovante o nível de autoridade (gerente, coordenador, diretor, etc.) e unidade funcional (para determinar a abrangência do nível de autoridade; área comercial, produção, financeira, etc.). Com estas informações é possível determinar quais pagamentos devem ser liberados por quais aprovantes, e, tem-se que a rotina segue a estrutura organizacional da empresa. A liberação/aprovação de um aprovante é também conhecida por assinatura eletrônica.

Não é objetivo da rotina de aprovação eletrônica controlar todos os pagamentos. Se assim o fosse, provavelmente isto geraria burocracia desnecessária. Desta forma, as rotinas permitem, de maneira muito flexível, configurar quais pagamentos devem ser controlados, e quais deverão ser tidos como exceções. Isto é possível através de uma estrutura chamada grade de aprovação. A grade de aprovação caracteriza pagamentos por faixas de tipo de despesa e valor. Cada faixa ou sub-configuração da grade é chamada de linha de aprovação, e a cada linha são relacionados os níveis de autoridade requeridos. Na grade não são relacionadas unidades funcionais, estas são vinculadas apenas aos digitadores e aprovantes.

Importante:

Na modificação da AP, mesmo que o parâmetro "ctrl_alteracao_valores_aprov" esteja desmarcado, se os dados BANCÁRIOS da AP forem alterados a AP volta para o processo de aprovação eletrônica. 

Dados bancários considerados para deixar a AP pendente novamente caso sejam alterados:

  • Banco do fornecedor
  • Agência do fornecedor
  • Conta bancária do fornecedor

Com o parâmetro "ctrl_alteracao_valores_aprov" marcado os seguintes campos da AP serão comparados:

  • Portador
  • Indicador de depósito/crédito
  • Nota fiscal
  • Lote de pagamento
  • Valor de juros
  • Data de proposta
  • Data de vencimento sem desconto
  • Data de vencimento com desconto
  • Valor de desconto
  • Duplicata
  • Taxa de juros
  • Favorecido
  • Valor líquido da AP

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Conceito geral
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titleFluxo da Aprovação de AP
Dica adicional

Enviar para aprovante de nível superior?

Neste campo, deve ser indicado o uso de envio de um compromisso para o topo da grade de aprovação.

Funcionamento: ao incluir um compromisso, caso o digitador julgue necessário incidir um controle de aprovação mais rígido que o normal para a despesa, poderá solicitar a geração das pendências de aprovação segundo a linha de maior valor da grade de aprovação, para o tipo de despesa do compromisso. Para tanto, bastará na tela de informações de aprovação (apresentada a partir dos programas de inclusão de compromissos) marcar o campo Enviar para aprovante de nível superior?


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A partir do momento que se decide utilizar a aprovação eletrônica de APs no Contas a Pagar, todos os usuários digitadores e aprovantes precisam ter unidades funcionais relacionadas. 

O usuário precisa ter no mínimo 1 unidade funcional, mas pode ter várias unidades relacionadas. 

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titleAprovação eletrônica de AP
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titleConceito geral

A rotina de aprovação de pagamento bloqueia APs preparadas para pagamento escritural até que sejam liberadas por usuários credenciados.

Uma AP bloqueada não pode ser paga ou contabilizada, embora seja considerada no fluxo de caixa (FCX).

Os usuários responsáveis pela liberação dos pagamentos são chamados aprovantes. Em seus níveis de alçada, são responsáveis por analisar os pagamentos e assegurar a veracidade dos dados de pagamento. A um aprovante são relacionados nível de autoridade (gerente, coordenador, diretor, etc.) e unidade funcional (para determinar a abrangência do nível de autoridade: área comercial, produção, financeira, etc.). Com estas informações é possível determinar quais pagamentos devem ser liberados por quais aprovantes, e, entende-se que a rotina segue a estrutura organizacional da empresa. A liberação/aprovação de um aprovante é também conhecida por assinatura eletrônica.


Não é objetivo da rotina de aprovação eletrônica controlar todos os pagamentos. Se assim o fosse, provavelmente isto geraria burocracia desnecessária. Desta forma, as rotinas permitem, de maneira muito flexível, configurar quais pagamentos devem ser controlados, e quais deverão ser considerados como exceções. Isto é possível através de uma estrutura chamada grade de aprovação. A grade de aprovação caracteriza pagamentos por faixas de tipo de despesa e valor. Cada faixa ou sub-configuração da grade é chamada de linha de aprovação, e a cada linha são relacionados os níveis de autoridade requeridos. Na grade não são relacionadas unidades funcionais, estas são vinculadas apenas aos digitadores e aprovantes.


Importante:

Na modificação da AP, mesmo que o parâmetro "ctrl_alteracao_valores_aprov" esteja desmarcado, se os dados BANCÁRIOS da AP forem alterados, a AP volta para o processo de aprovação eletrônica. 

Dados bancários considerados para deixar a AP pendente novamente caso sejam alterados:

  • Banco do fornecedor
  • Agência do fornecedor
  • Conta bancária do fornecedor

Com o parâmetro "ctrl_alteracao_valores_aprov" marcado, os seguintes campos da AP serão comparados:

  • Portador
  • Indicador de depósito/crédito
  • Nota fiscal
  • Lote de pagamento
  • Valor de juros
  • Data de proposta
  • Data de vencimento sem desconto
  • Data de vencimento com desconto
  • Valor de desconto
  • Duplicata
  • Taxa de juros
  • Favorecido
  • Valor líquido da AP
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titleFluxo da Aprovação de AP

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titleLOG00087 - Parâmetros da aprovação de AP

Localização: Logix Financeiro - Aprovação eletrônica - Aprovação eletrônica de Título

Parâmetros principais:

  • “Utiliza controle de aprovação eletrônica de títulos (APs)?” 

            Código do parâmetro: ies_aprov_eletr_pg

            Descrição: Indica se utiliza o controle de aprovação eletrônica para rotina de pagamentos.
            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.

            Se este parâmetro estiver como "N", nenhum dos outros processos irá trabalhar considerando o conceito da aprovação. 


Parâmetros auxiliares:

  • “Controlar alterações após aprovação de APs?” 

            Código do parâmetro: ctrl_alteracao_valores_aprov

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titleLOG00087 - Parâmetros da aprovação de AP

Localização: Logix Financeiro - Aprovação eletrônica - Aprovação eletrônica de Título

Parâmetros principais:

  • “Utiliza controle de aprovação eletrônica de títulos (APs)?” 

            Código do parâmetro: ies_aprov_eletr_pg

            Descrição: Indica se utiliza o controle de aprovação eletrônica para rotina de pagamentos.
            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.

            Se este parâmetro estiver como "N", nenhum dos outros processos irão trabalhar considerando o conceito da aprovação. 

Parâmetros auxiliares:

  • “Controlar alterações após aprovação de APs?” 

            Código do parâmetro: ctrl_alteracao_valores_aprov

            Descrição: Indica se a AP deve voltar a ser aprovada após ter alguma modificação.

            Valores aceitos:

                                    N - Não. Opção padrão. Com esta opção marcada a AP voltará para aprovação eletrônica somente se as informações bancárias da AP forem alteradas ou se a AP passar de liberada para NÃO liberada no CAP.

                                    S - Sim. A AP voltará para aprovação se qualquer informação for alterada.

       
  • “Permitir trazer APs sem proposta para a Aprovação” 

            Código do parâmetro: ies_ap_s_prop_em_apr

            Descrição: Indica se o sistema buscará as APs que não possuem data de proposta para serem aprovadas Indica se a AP deve voltar a ser aprovada após ter alguma modificação.

            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.

  • “Gerar e-mail para aprovante grade?” 

           

Código do parâmetro: ies_envia_eml_aprov_pg

           

Descrição: Indica se envia e-mail para os aprovantes da grade de aprovação.

            Valores aceitos: S - Sim, N - Não. Opção padrão. Com esta opção marcada, a AP voltará para aprovação eletrônica somente se as informações bancárias da AP forem alteradas ou se a AP passar de liberada para NÃO liberada no CAP.

                                                 

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titleFIN30133 - Níveis de autoridade

As pendências de aprovação eletrônica não são vinculadas diretamente à pessoas (aprovantes), e sim a níveis de autoridade. Os aprovantes, por sua vez, também são vinculados a níveis de autoridade. Desta forma, de acordo com o compromisso, tem-se a ligação entre uma pendência de aprovação e o responsável por sua liberação / aprovação.

Os níveis de autoridade representam, portanto, o nível de alçada de uma pessoa, e dão sustentação ao processo de aprovação eletrônica pois determinam as pendências de cada aprovante.

Aqui no FIN30133 é possível fazer este cadastro, por exemplo:

01 - Analista financeiro

02 - Coordenador financeiro

03 - Diretor Financeiro

O tipo pode ser:

Hierárquico: nível segue a estrutura hierárquica da empresa.

Genérico: nível não segue nenhuma estrutura, sendo, como o nome diz, geral.

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titleFIN30136 - Usuário x unidade funcional x aprovantes
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titleCadastro do usuário x unidade funcional
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titleUsuários aprovantes

Devem ser definidos quais usuários são aprovantes e vincular os mesmos aos seus correspondentes níveis de autoridade. 

Veja que neste exemplo o usuário possui permissão de aprovante em apenas uma unidade funcional, mas poderia ter permissão em várias unidades (as unidades ao qual ele é aprovante precisa estar vinculado ao seu cadastro na tela anterior (usuário x unidade funcional).

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titleAprovante substituto

Existe o cadastro de substituto que será utilizado somente no caso de ausência de um aprovante. 

Por exemplo o coordenador sai de férias, então ele mesmo ou um usuário administrador precisa vir nesta tela e cadastrar o diretor, por exemplo, como seu substituto. É importante que o substituto tenha nível igual ou superior ao usuário aprovante, nunca inferior. 

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titleFIN30128 - Grade de aprovação de pagamentos

Não é objetivo da rotina de aprovação eletrônica controlar todos os pagamentos. Se assim o fosse, provavelmente geraria burocracia desnecessária na empresa. Desta forma, as rotinas permitem, de maneira muito flexível, configurar quais pagamentos devem ser controlados, e quais deverão ser tidos como exceções. A grade de aprovação caracteriza os títulos por faixas de tipo de despesa e valor.

Sempre que consultar uma grade já existente, precisa consultar pelo campo “versão atual” igual a “S” porque podem existir várias versões anteriores que não são mais atuais e só ficam cadastrado como histórico.

Cada linha da grade precisa ter uma parametrização diferente. 

Veja neste exemplo:

Linha 1: válida somente para o tipo de despesa 111, todos os compromissos com valor até 99.999,00 passam pelos aprovantes 01 e 02;

Linha 2: válida somente para o tipo de despesa 112 a 120, todos os compromissos com valor de 0,00 até 5.000,00 passam pelo aprovante 01;

Linha 3: válida somente para o tipo de despesa 112 a 120, todos os compromissos com valor de 5.000,01 até 10.000,00 passam pelo aprovante 02;

Tudo que não atender essas características se considera que está fora da grade de aprovação. 

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A indicação é que todos os tipos de despesas entrem na grade, mesmo que não tenha aprovante informado. 

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titleFIN30132 - Aprovação de APs

Conforme visto anteriormente, ao utilizar o módulo de aprovação eletrônica de pagamentos, os pagamentos encaminhados para pagamento escritural são bloqueados até que os aprovantes responsáveis efetuem sua liberação. 

Este programa tem o objetivo de liberar pagamentos pendentes de aprovação. Trata-se de uma rotina totalmente gerencial, por meio da qual os aprovantes podem analisar as pagamentos da empresa e efetuar sua liberação.

São disponibilizadas duas formas para aprovação dos pagamentos: analítica e sintética. Na forma analítica, cada pagamento (AP) deve ser liberado individualmente. Na forma sintética, os pagamentos são sumarizados por tipo ou grupo de despesa. Com isso, os pagamentos são aprovados em “lotes”.

Para ambas as formas de liberação, é possível selecionar os pagamentos por proposta, vencimento e/ou lote de pagamento, o que torna o processo muito ágil. De fato, trata-se de uma rotina diária.

Diferentemente da rotina de aprovação de ADs, na rotina de pagamentos há um único fluxo de aprovação: todos devem aprovar. Isto significa que todos os aprovantes devem efetuar sua liberação, mas não existe uma sequência a ser seguida. Na rotina de pagamentos não existe aprovação automática.

Veja a tela da aprovação

Tela principal onde se informa os filtros de processamento:

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Tela do processamento sintético

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Tela do processamento analítico onde é possível avaliar quais títulos devem ser liberados.

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Tabela da aprovação: cap_apr_pg_necess

Todas as aprovações ficam registradas na tabela cap_apr_pg_necess, mas somente após a aprovação (diferente da aprovação de AD que a tabela já existe na inclusão da AD).

A rotina de aprovação FIN30132 faz a inclusão desta tabela no momento da aprovação. 

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titleExemplos de AP na aprovação eletrônica de pagamentos
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titleAP bloqueada por aprovação eletrônica

No FIN30057, ao lado do campo "Empresa" sempre é apresentado um cadeado quando a AP está bloqueada por aprovação. Se passar o mouse por cima do cadeado é apresentada a descrição do motivo do bloqueio. 

Importante: a informação de pendências de aprovação não está em uma tabela específica, a verificação de aprovantes pendentes é verificada em tempo de execução pelo programa ao clicar no botão "Aprovantes da AP"

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No botão "Aprovantes da AP" é possível visualizar os níveis que precisam aprovar esta AP e verificar quais níveis ainda faltam aprovar o pagamento. 

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titleAP já liberada por um aprovante e ainda com pendência

No FN30057, ao lado do campo "Empresa" continuará sendo apresentado um cadeado pois a AP ainda está bloqueada por aprovação. 

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No botão "Aprovantes da AP" é possível visualizar os aprovantes da AP, verificar quais aprovantes ainda faltam aprovar o pagamento. 

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titleAP totalmente liberada

No FN30057 já não se visualiza o cadeado pois a AP está totalmente liberada no processo de aprovação eletrônica.

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No botão "Aprovantes da AP" é possível visualizar os aprovantes, data e horário de cada aprovação:

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S - Sim. A AP voltará para aprovação se qualquer informação for alterada.


       

  • “Permitir trazer APs sem proposta para a Aprovação” 

            Código do parâmetro: ies_ap_s_prop_em_apr

            Descrição: Indica se o sistema buscará as APs que não possuem data de proposta para serem aprovadas.

            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.


  • “Gerar e-mail para aprovante grade?” 

            Código do parâmetro: ies_env_eml_aprov_pg

            Descrição: Indica se envia e-mail para os aprovantes da grade de aprovação.

            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.                               


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titleFIN30133 - Níveis de autoridade

As pendências de aprovação eletrônica não são vinculadas diretamente às pessoas (aprovantes), e sim aos níveis de autoridade. Os aprovantes, por sua vez, também são vinculados aos níveis de autoridade. Desta forma, de acordo com o compromisso, tem-se a ligação entre uma pendência de aprovação e o responsável por sua liberação/aprovação.

Os níveis de autoridade representam, portanto, o nível de alçada de uma pessoa, e dão sustentação ao processo de aprovação eletrônica, pois determinam as pendências de cada aprovante.

Aqui no FIN30133 é possível fazer este cadastro, por exemplo:

01 - Analista financeiro

02 - Coordenador financeiro

03 - Diretor Financeiro

O tipo pode ser:

Hierárquico: nível segue a estrutura hierárquica da empresa.

Genérico: nível não segue nenhuma estrutura, sendo, como o nome diz, geral.

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titleFIN30136 - Usuário x unidade funcional x aprovantes
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titleCadastro do usuário x unidade funcional

A partir do momento que se decide utilizar a aprovação eletrônica de APs no Contas a Pagar, todos os usuários digitadores e aprovantes precisam ter unidades funcionais relacionadas. 

O usuário precisa ter no mínimo 1 unidade funcional, mas pode ter várias unidades relacionadas. 

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titleUsuários aprovantes

Devem ser definidos quais usuários são aprovantes e vincular os mesmos aos seus correspondentes níveis de autoridade. 

Veja que, neste exemplo, o usuário possui permissão de aprovante em apenas uma unidade funcional, mas poderia ter permissão em várias unidades - as unidades nas quais ele é aprovante precisam estar vinculadas ao seu cadastro na tela anterior (usuário x unidade funcional).

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titleAprovante substituto

Existe o cadastro de substituto que será utilizado somente no caso da ausência de um aprovante. 

Exemplo: o coordenador sai de férias, então ele mesmo ou um usuário administrador precisa vir nesta tela e cadastrar o diretor, por exemplo, como seu substituto. É importante que o substituto tenha nível igual ou superior ao usuário aprovante, nunca inferior. 


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titleFIN30128 - Grade de aprovação de pagamentos

Não é objetivo da rotina de aprovação eletrônica controlar todos os pagamentos. Se assim o fosse, provavelmente geraria burocracia desnecessária na empresa. Desta forma, as rotinas permitem, de maneira muito flexível, configurar quais pagamentos devem ser controlados, e quais deverão ser tidos como exceções. A grade de aprovação caracteriza os títulos por faixas de tipo de despesa e valor.

Sempre que consultar uma grade já existente, precisa consultar pelo campo “versão atual” igual a “S” porque podem existir várias versões anteriores que não são mais atuais e só ficam cadastrado como histórico.

Cada linha da grade precisa ter uma parametrização diferente. 

Veja neste exemplo:

Linha 1: válida somente para o tipo de despesa 111, todos os compromissos com valor até 99.999,00 e passam pelos aprovantes 01 e 02;

Linha 2: válida somente para o tipo de despesa 112 a 120, todos os compromissos com valor de 0,00 até 5.000,00 e passam pelo aprovante 01;

Linha 3: válida somente para o tipo de despesa 112 a 120, todos os compromissos com valor de 5.000,01 até 10.000,00 e passam pelo aprovante 02.

Tudo que não atender essas características, considera-se que está fora da grade de aprovação. 

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A indicação é que todos os tipos de despesas entrem na grade, mesmo que não tenha aprovante informado. 

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titleFIN30132 - Aprovação de APs

Conforme visto anteriormente, ao utilizar o módulo de aprovação eletrônica de pagamentos, os pagamentos encaminhados para pagamento escritural são bloqueados até que os aprovantes responsáveis efetuem sua liberação. 

Este programa tem o objetivo de liberar pagamentos pendentes de aprovação. Trata-se de uma rotina totalmente gerencial, por meio da qual os aprovantes podem analisar as pagamentos da empresa e efetuar sua liberação.

São disponibilizadas duas formas para aprovação dos pagamentos: analítica e sintética. Na forma analítica, cada pagamento (AP) deve ser liberado individualmente. Na forma sintética, os pagamentos são sumarizados por tipo ou grupo de despesa. Com isso, os pagamentos são aprovados em “lotes”.

Para ambas as formas de liberação, é possível selecionar os pagamentos por proposta, vencimento e/ou lote de pagamento, o que torna o processo muito ágil. De fato, trata-se de uma rotina diária.

Diferentemente da rotina de aprovação de ADs, na rotina de pagamentos há um único fluxo de aprovação: todos devem aprovar. Isto significa que todos os aprovantes devem efetuar sua liberação, mas não existe uma sequência a ser seguida. Na rotina de pagamentos não existe aprovação automática.


Veja as telas da aprovação:

Tela principal onde se informam os filtros de processamento:

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Tela do processamento sintético:

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Tela do processamento analítico, onde é possível avaliar quais títulos devem ser liberados:

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Tabela da aprovação: cap_apr_pg_necess

Todas as aprovações ficam registradas na tabela cap_apr_pg_necess, mas somente após a aprovação (diferente da aprovação de AD, em que a tabela já existe na inclusão da AD).

A rotina de aprovação, FIN30132, faz a inclusão desta tabela no momento da aprovação. 

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titleExemplos de AP na aprovação eletrônica de pagamentos
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titleAP bloqueada por aprovação eletrônica

No FIN30057, ao lado do campo "Empresa" sempre é apresentado um cadeado quando a AP está bloqueada para aprovação. Ao passar o mouse por cima do cadeado é apresentada a descrição do motivo do bloqueio. 

Importante: a informação de pendências de aprovação não está em uma tabela específica, a verificação de aprovantes pendentes é verificada em tempo de execução pelo programa ao clicar no botão "Aprovantes da AP".

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No botão "Aprovantes da AP" é possível visualizar os níveis que precisam aprovar esta AP e verificar quais níveis ainda faltam aprovar o pagamento. 

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titleAP já liberada por um aprovante e ainda com pendência

No FIN30057, ao lado do campo "Empresa" continuará sendo apresentado um cadeado pois a AP ainda está bloqueada por aprovação. 

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No botão "Aprovantes da AP" é possível visualizar os aprovantes da AP, além de verificar quais aprovantes ainda faltam aprovar o pagamento. 

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titleAP totalmente liberada

No FIN30057 já não se visualiza o cadeado, pois a AP está totalmente liberada no processo de aprovação eletrônica.

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No botão "Aprovantes da AP" é possível visualizar os aprovantes, data e horário de cada aprovação:

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Painel
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titleAprovação simplificada de AP
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titleConceito geral

A aprovação simplificada de AP é mais usada quando a empresa deseja fazer um certo controle de aprovação de pagamentos, mas não quer trabalhar com grade de aprovação. Neste caso, a empresa procura que apenas o usuário tenha permissão para fazer este tipo de ajuste.

Dependendo da empresa, pode ser que seja necessário passar por mais de um aprovante, mas este processo de liberação ocorre nas próprias telas de manutenção de APs - FIN30057 - Manutenção de APs e FIN30060 - Manutenção analítica de APs. 

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titleFluxo da Aprovação de AP

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titleLOG00087 - Parâmetros da aprovação simplificada de AP

Localização: Logix Financeiro / Pagamento escritural / Gerais

Parâmetros:

  • Utiliza controle de aprovação de Aps em lote de pagamento escritural?  ” 

            Código do parâmetro: ies_ctrl_aprov_pgto

            Descrição: Indica se utiliza o controle de aprovação de APs em lotes de pagamento escritural. Quando esse parâmetro estiver ativado, é necessário que existam usuários cadastrados como aprovantes de APs em lotes de pagamento escritural (FIN30136/Inf. complementares) para que o sistema permita liberar as APs para pagamento, seja pelo FIN30057 (Manutenção de APs) ou pelo FIN30060 (Preparação de Pagamentos). Também será necessário que a quantidade mínima de aprovações (definida no parâmetro 'Quantidade necessária de aprovantes' seja atingida.

            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.


  • Quantidade necessária de aprovantes em lotes de pagamento escritural ” 

            Código do parâmetro: qtd_aprovantes

            Descrição: Indica a quantidade de aprovantes necessária para liberação de APs em lotes de pagamento escritural.

            Valores aceitos: Qualquer número 


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titleFIN30136 - Usuário

No programa FIN30136 - na aba "Informações complementares", deve ser indicado se o usuário é um aprovante no indicador “Aprovar títulos em lotes de pagamento escritural?”

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titleExemplo de Aprovação Simples de Pagamento Escritural

Exemplo:

Nesta empresa, no parâmetro “Quantidade necessária de aprovantes em lotes de pagamento escritural ” foi informada a quantidade 2. Então, serão necessárias 2 pessoas aprovantes nas APs preparadas para pagamento escritural nesta empresa.

Abaixo é apresentada a consulta de uma AP preparada para PGE - veja que, neste caso, não há cadeado indicando bloqueio.

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Acessando o botão "Aprovantes PGE" serão demonstradas as informações da aprovação. Neste exemplo abaixo ainda não houve nenhuma aprovação/liberação da AP:

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Quando é feita a liberação da AP no FIN30057, o programa informa que ainda existem pendências de aprovação:

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Após confirmar a liberação, a AP continuará não liberada até que o número de aprovantes parametrizados seja atingido.

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Veja a opção "Aprovantes PGE" após esta liberação:

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Quando o último aprovante liberar, então a AP será liberada para pagamento.

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E a opção de "Aprovantes PGE" também é apresentada como liberada e os aprovantes da mesma:

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Tabela: aprov_pgto_ap

A tabela que armazena estas informações é a aprov_pgto_ap, que é preenchida conforme as aprovações vão acontecendo.

Painel
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titleAprovação simplificada de AP
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titleConceito geral

A aprovação simplificada de AP é mais usada quando a empresa gostaria de fazer um certo controle de aprovação de pagamentos, mas não gostaria de trabalhar com grade de aprovação. Neste caso a empresa procura que apenas o usuário tenha permissão para fazer este tipo de ajuste.

Dependendo da empresa pode ser que seja necessário passar por mais de um aprovante, mas este processo de liberação ocorre nas próprias telas de manutenção de APs - FIN30057 - Manutenção de APs e FIN30060 - Manutenção analítica de APs. 

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Localização: Logix Financeiro / Pagamento escritural / Gerais

Parâmetros:

  • Utiliza controle de aprovação de Aps em lote de pagamento escritural?  ” 

            Código do parâmetro: ies_ctrl_aprov_pgto

            Descrição: Indica se utiliza o controle de aprovação de APs em lotes de pagamento escritural. Quando esse parâmetro estiver ativado, é necessário que existam usuários cadastrados como aprovantes de APs em lotes de pagamento escritural (FIN30136/Inf. complementares) para que o sistema permita liberar as APs para pagamento, seja pelo FIN30057 (Manutenção de APs) ou pelo FIN30060 (Preparação de Pagamentos). Também será necessário que a quantidade mínima de aprovações (definida no parametro 'Quantidade necessária de aprovantes' seja atingida.

            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.

  • Quantidade necessaria de aprovantes em lotes de pagamento escritural ” 

            Código do parâmetro: ies_ctrl_aprov_pgto

            Descrição: Indica a quantidade de aprovantes necessária para liberação de APs em lotes de pagamento escritural.

            Valores aceitos: Qualquer número 

No programa FIN30136 - aba de informações complementares deve ser indicado se o usuário é um aprovante no indicador “Aprovar titulos em lotes de pagamento escritural?”

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titleFluxo da Aprovação de AP
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titleLOG00087 - Parâmetros da aprovação simplificada de AP
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titleFIN30136 - Usuário
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titleExemplo

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