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Segmento: |
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Módulo: | Fiscal | ||||||||||||||||
Função: | Parâmetros Contábeis - RFPARAMCTB | ||||||||||||||||
País: | Brasil | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-1676 |
Nesta Implementação, foi identificada a necessidade de contabilizar os valores apurados no processo do Controle de ICMS/ST, seja de Ressarcimento ou Complemento.
Caminho para a aplicação: Fiscal > Configuração > Parâmetros > Contábeis - RFPARAMCTB
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Foram criadas fórmulas para contabilizar valores com seus respectivos documentos que impactam no Ressarcimento e Complementação do ST através do Controle de ICMS
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ST
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, e também as operações que tenham realizado o Crédito Presumido na entrada e necessita de estornar na Contabilidade.
Fórmula para Tabela Origem NFM - Nota Mestre
Fórmula para Tabela Origem NFI - Nota Item
Fórmula para Tabela Origem NFI - Nota Item
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Fórmula para Tabela Origem OPI - Oper. Internas (S/Vinculo NF)
Será possível configurar o código de valor contábil (fórmula) no Modelo de Contabilização para os CGOs ou CFOPs dos documentos e operações envolvidos no processo. Para identificar os CGOs de saídas, utilize a aplicação de Cadastro do Código de Motivo de Ressarcimento ou Complementação, disponível no caminho
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para a aplicação: Fiscal > Processos >
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Foi criado aviso com a seguinte mensagem: "Controle de ST está aberto, poderá ocorrer divergências nos valores Contabilizados", que só será demonstrada se a empresa estiver parametrizada para utilizar o Controle de ICMS ST, estiver com período aberto e utilizando uma das formulas mencionadas acima.
Caminho para a aplicação: Fiscal > Processos > Controle de ST > Controle de ICMS ST
Foi criado aviso com a seguinte mensagem: "Identificado Valores Contabilizados do Controle de ST para o período informado, é indicado que faça a Recontabilização.", que só será demonstrada no fechamento do Controle de ICMS ST quando o período estiver contabilizado com umas das formulas mencionadas acima.
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Controle de ST.
Nas fórmulas do Valor Crédito Presumido ST (666, 667, 668), destinadas às operações de Transferências, Venda Não Consumidor - PJ e entre outras, o valor contabilizado será o resultado da multiplicação do valor da Base de ST destacado ou Valor de Base ICMS Distribuidor pela Alíquota Interna parametrizada no cadastro da Família.
Para contabilizar o ICMS Presumido das baixas realizadas no Comercial através da Movimentação Interna de Produtos, utilize o código 643 - OPI - Vlr ICMS Presumido.
Informações |
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Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release service pack 21.01.xxx 081 ou release superior.
Se estiver na versão 21.02, atualizar o sistema para a release service pack 21.02.xxx 045 ou release superior.
Se estiver na versão 21.02, atualizar o sistema para a release service pack 22.01.xxx 009 ou release superior.
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Templatedocumentos |
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