Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  1. Contar con el parche de la solución del presente ticket.
  2. Antes de aplicar el parche de la solución, realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  3. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios.
    • Configurar una serie para Nota de Crédito donde Clase (FP_ESPECIE) sea 2 - NCC, y se informe la Serie 2.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Configurar un Cliente extranjero, indicando el campo Región (A1_EST) con valor EX.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Entrada/Salida con cálculo del impuesto IGV, donde se informe el campo Afect. IGV (FC_TIPOIGV) con valor 40 - Exportación de Bienes o Servicios, adicional el impuesto IGV no debe sumar al titulo, total del documento ni al costo, debe ser indiferente.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
    • Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) utilizando la Serie, el Cliente y Tipo de Entrada/Salida configurados previamente, además de informar en el campo Tipo Nota C (F1_TIPREF) con el código 11 - Ajustes de operaciones de exportación.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Documentos Electrónicos (MATA486).
  2. Informar en los parámetros
  3.  ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito 
  4. ¿Serie? = Serie con la cual se generó la Nota de Crédito.
  5. Ejecutar la acción Transmitir.
  6. Informas los siguientes parámetros:
  7. ¿Serie de Nota de Crédito? = Serie con la cual se generó la Nota de Crédito
  8. ¿Nota de Crédito Inicial? = Folio de la Nota de Crédito que fue creada previamente.
  9. ¿Nota de Crédito Final? = Folio de la Nota de Crédito que fue creada previamente.
  10. Validar que la transmisión haya sido exitosa.
  11. Validar que el tipo de nodo cac:TaxTotal contenido a nivel encabezado y detalle (nodo cac:InvoiceLine) contenga los códigos de información para documentos de exportación.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Card documentos
InformacaoSe debe contar con la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país Perú, está solución aplica para versión 12.1.17 o versiones superiioresuperior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS


HTML
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>