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  • DDMEDICA-785 DT - Alteração de Pedido de Venda Consignado.

Versões comparadas

Chave

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...

Totvs custom tabs box
tabsAtualização,Rotina 2323,Rotina2316Venda em Consignado (TV20),Devolver Venda Consignada,Faturamento do Consignado (TV1),Alteração de Cliente (2316)
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Atualizar as Rotinas abaixo para seguintes versões:

PCSIS2300 a partir da versão 29.5.0.72
- Selecionar na Aba "Criação/Alteração de Menus e Permissões de Acesso", a Opção " Permissões Rotina 2316 - Digitação de Pedido de Venda"
- Na Aba "Seleção de Opções", clicar no Botão "Televendas - Promoções"
Selecionar na Aba "Criação/Alteração de Procedures/Functions", a Opção "PKG_PROMOCAO_MED [94]"

PCSIS2316 a partir da versão 29.5.0.15

PCSIS2323 a partir da versão 29.5.0.5


Na Rotina 530, conceder a permissão 94 - Permitir Faturamento de Consignado para a Rotina 2316.

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defaultno
referenciapasso2

Inclusão da Origem Consignado no Cadastro de Promoções na Rotina 2323:

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Obs.: Ao gravar a promoção, na tabela PCDESCONTO o campo ORIGEMPED será igual a T – Televendas, porém o campo TIPOVENDA será igual a PG – Pedido de Consignado.

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defaultno
referenciapasso3

Na Rotina 2316, foi adicionado a opção de Origem da Venda Consignado, com duas opções de Tipo de Venda: Venda em Consignado (TV20) e Faturamento do Consignado (TV1):

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Na opção Venda em Consignado (TV20) será possível efetuar um pedido com as seguintes observações:

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- Mensagem de Venda em Consignado (no título da rotina)
- Fixo Tipo de Venda 20
- Filtra por Promoções com Origem = Consignado
- Permite Duplicar o Pedido
- Permite Gravar como Orçamento
- Filtro de Promoções de Consignado na inclusão do item:

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defaultno
referenciapasso4

Realizar uma Devolução de Venda Consignada na Rotina 2344,

Importante: As opções Abrir 1452 AutomaticamenteFaturar automaticamente deverão estar desmarcadas!

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Ao final do processo, será questionado se deseja abrir a Rotina 2316 para edição do pedido. Clique em Não.

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defaultno
referenciapasso5

De volta a Rotina 2316, informe o cliente e selecione as opções:
Origem da Venda: Consignado
Tipo de Negociação: Faturamento do Consignado (TV1)

Ao pressionar ENTER, será exibida a janela de Informações de Pedidos e Contas a Receber. Nela serão apresentados os pedidos TV1 gerados a partir da Devolução Simbólica na Rotina 2344:

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Clicando em Editar Pedido, teremos algumas observações na tela de digitação do pedido:

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- Mensagem de Faturamento do Consignado
- Fixo Tipo de Venda 1
- Filtro de Promoções com Origem = Consignado
- Não será possível duplicar o pedido
- Não será possível incluir ou alterar produtos
- Não será possível Gravar como Orçamento

Na janela de inclusão do item no pedido não será possível alterar a quantidade do produto, somente o valor do desconto e selecionar a promoção da negociação:

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Ao finalizar o pedido, o mesmo será gravado com Posição M - Montado.

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O usuário será questionado se deseja realizar o Faturamento do Consignado:

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Clicando em Sim, o pedido é faturado automaticamente. Caso contrário será possível efetuar posteriormente o faturamento do pedido montado através da rotina 1406.

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defaultno
referenciapasso6

Realizar a troca de cliente para pedidos de vendas consignadas.

Necessita fazer um pedido consignado (tv20) e faturar. Após o faturamento fazer a devolução simbólica na rotina 2344.

Ir na Aba Pesquisas de pedido para edição, informar nos filtros o que deseja buscar e clicar em pesquisar. Após pesquisar  selecione o pedido desejado e clique no botão Trocar Cliente.

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Ao clicar no botão Trocar Cliente irá aparecer a mensagem para a confirmação da troca, clique em SIM.

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Após clicar em SIM, aparecerá uma tela Wizard para iniciar o fluxo de troca.

Clique em próximo.

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Apresentará a tela para informar o novo cliente.

Clique me próximo.

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Aparecerá a tela para alterar a cobrança.

Serão apresentadas as cobranças do novo cliente. Se a cobrança original do pedido não estiver disponível para o novo cliente, terá que selecionar uma nova cobrança.

Clique em próximo.

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O mesmo se repete para o plano de pagamento, se o cliente tiver acesso ao plano de pagamento original do pedido, o mesmo será mantido.

Senão terá de fazer a alteração para um plano de pagamento que atenda a nova negociação.

Clique em próximo.

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Depois das alterações será apresentado a mensagem de confirmação da troca do cliente.

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

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